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稅務(wù)稽查說(shuō)有取得虛開(kāi)增值稅發(fā)票,要補(bǔ)繳稅款和滯納金,怎么做賬?
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2020-03-08
老師,您好!小規(guī)模納稅人稅局代開(kāi)增值稅發(fā)票,因金額有誤需申請(qǐng)紅沖,但購(gòu)買方已認(rèn)證,紅沖由對(duì)方申請(qǐng)是嗎?請(qǐng)問(wèn)在哪申請(qǐng)?怎么操作的?謝謝!
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2020-04-03
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們總公司是一個(gè)建筑公司,然后有些人不買社保,公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)心稅局會(huì)查,然后又設(shè)了一個(gè)子公司專門(mén)給不買社保的人發(fā)工資,因?yàn)槲覀児驹谕饷孀龉こ痰?,然后子公司就給外面的一個(gè)工程開(kāi)票來(lái)獲得收入,第一,我想問(wèn)一下這樣開(kāi)票屬于虛開(kāi)增值稅發(fā)票么?第二,我想問(wèn)一下,如果子公司被查我會(huì)承擔(dān)責(zé)任么?這兩家公司的辦稅人都是我
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2019-11-20
老師,我們公司收入30萬(wàn)未開(kāi)增值稅專用發(fā)票,直接繳納增值稅,能否抵扣
1/975
2016-10-31
普通增值稅發(fā)票和專用發(fā)票稅率一樣么
1/1405
2019-11-27
普通增值稅發(fā)票與專用發(fā)票稅金一樣嗎
1/525
2016-05-16
我給客戶開(kāi)了一張普通增值稅發(fā)票,他給我的信息給錯(cuò)了,然后是九月份開(kāi)的,已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了不能直接作廢,這個(gè)月要開(kāi)紅字發(fā)票,但是剛才我開(kāi)好了正準(zhǔn)備打印,電腦突然斷電了,我再打開(kāi)電腦,按照發(fā)票號(hào)碼查詢,查詢不到這個(gè)發(fā)票號(hào)碼不知道為什么
1/451
2020-10-27
購(gòu)買方取得增值稅專用發(fā)票未申報(bào)抵扣,但不能還給銷售方。有購(gòu)買方開(kāi)具紅字信息表。那紅字發(fā)票是購(gòu)買方開(kāi)具還是銷售方開(kāi)具?開(kāi)具完之后要給誰(shuí)?第2種情況,就是銷售方開(kāi)具的增值稅發(fā)票未給購(gòu)買方,自己開(kāi)具紅字信息表,那紅字發(fā)票要開(kāi)嗎?自己留著還是給買方?求回復(fù)。
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2021-08-27
1.認(rèn)證發(fā)票怎么轉(zhuǎn)出2.什么叫增值稅發(fā)票清單?
1/619
2018-08-28
老師我收到的進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票稅率是13%,我開(kāi)的銷項(xiàng)增值稅專票稅率是9%,能正常抵扣嗎?
1/4827
2019-07-19
老師,我是購(gòu)買方,將上個(gè)月已認(rèn)證的一張發(fā)票要重新開(kāi),現(xiàn)在我已申請(qǐng)好開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票信息表,那么我就把這份信息表寄給銷貨方就可以了吧。到時(shí)他們將紅沖發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)及重新給我們開(kāi)的發(fā)票一起寄過(guò)來(lái)。這樣做對(duì)嗎
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2019-05-15
老師,我想問(wèn)問(wèn)小規(guī)模那稅人增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票的稅率一樣不?
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2016-06-17
增值稅小規(guī)模納稅人可以開(kāi)普通發(fā)票嗎? 可以申請(qǐng)代開(kāi)增值稅專票嗎,稅率多少
1/587
2016-11-03
小規(guī)模季度申報(bào)增值稅,開(kāi)具發(fā)票:3253062.51;開(kāi)具紅字發(fā)票:-1595717.03;稅額為5074.85.如何申報(bào)增值稅?
1/581
2021-01-19
跨年開(kāi)增值稅紅字發(fā)票和跨月開(kāi)增值稅普通發(fā)票的具體操作流程是怎么的呢?
1/1994
2019-01-06
企業(yè)附加稅計(jì)提是普票的增值稅加上專票的增值稅總數(shù)的基礎(chǔ)上計(jì)提的是嗎
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2018-04-04
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開(kāi)增值稅專票21萬(wàn),普票14萬(wàn),共計(jì)35萬(wàn),應(yīng)交增值稅多少?
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2019-10-22
老師,小規(guī)模稅務(wù)本月代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)要退票,已繳納的增值稅怎么辦?
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2019-10-16
瑞德酒業(yè)有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1、12月1日,采購(gòu)A設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票,注明金額23萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票,注明增值稅稅額0.3萬(wàn)元。 2、12月1日,采購(gòu)B設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票,注明金額40萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額0.3萬(wàn)元。 3、12月2日,租賃C設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票,注明金額10萬(wàn)元。
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2021-09-28
營(yíng)改增之前的預(yù)繳稅款可以開(kāi)增值稅發(fā)票嗎
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2016-04-18