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季度開具發(fā)票4萬元,是填在小微企業(yè)免銷售額還是未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,這欄
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2019-10-12
老師好!請教:我們以前申請免稅,現(xiàn)在不允許免稅補(bǔ)繳了17年增值稅及附加稅,免稅是全部收入入主營,補(bǔ)稅就拆分成收入及稅金、以及17未計(jì)提所得稅,所得稅在18年補(bǔ)提及交稅(未入以前年度損益),請教分錄怎么寫, ̄收入少了,補(bǔ)了稅,感謝?。。?/span>
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2018-12-28
老師,請問增值稅申報(bào)表的第7欄免抵退銷售額比免抵退申報(bào)匯總表的第4欄免抵退出口銷售額少0.52元,有沒有影響?可否將0.52做成未開票收入?~
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2021-01-04
老師您好,公司2020年主要經(jīng)營餐飲服務(wù)、銷售農(nóng)產(chǎn)品兩種業(yè)務(wù),都是主營業(yè)務(wù),分別核算的。但是銷售收入大于餐飲服務(wù)收入。財(cái)稅2020第8號文中生活服務(wù)業(yè)可享受免增值稅優(yōu)惠。請問公司的餐飲服務(wù)業(yè)務(wù)可以享受此優(yōu)惠嗎?
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2021-02-19
個(gè)體戶廣告行業(yè)現(xiàn)在是月不超過十萬,季度不超過三十萬,免增值稅是嗎?這個(gè)限額是包含已開普票和代開專票銷售額合計(jì)嗎?如果兩項(xiàng)相加小于10萬,免稅。如果普票開具20萬不含稅,增票20萬不含稅。實(shí)際需要交多少增值稅和地稅?代開的增值稅發(fā)票是三個(gè)點(diǎn),那地稅分別是按幾個(gè)點(diǎn)征收的?
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2019-04-01
老師,對于小規(guī)模納稅人,當(dāng)季度產(chǎn)生的銷售服務(wù)不超過30萬元,(含開專票在內(nèi))。這個(gè)開專票應(yīng)納增值稅是不免征增值稅額的,請問這部份的增值稅對應(yīng)所產(chǎn)生的附加,要不要繳納呢?第二:建筑行業(yè)一般納稅人和小規(guī)模納稅人是不是都可以扣除分包款后差額繳納增值稅?
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2019-11-15
銷售適用增值稅零稅率的服務(wù)和無形資產(chǎn)的,可以放棄適用增值稅零稅率,選擇免稅或按規(guī)定繳納增值稅。放棄適用增值稅零稅率后,一年內(nèi)不得再申請適用增值稅稅率。
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2021-11-05
我們蛋雞養(yǎng)殖,雛雞有發(fā)票,飼料也有發(fā)票。就是一些費(fèi)用沒有發(fā)票,是白條,可不可以入賬。我們是免征所得稅,增值稅的。白條入賬,匯算需不需要調(diào)增。免征所得稅,是不是意味著沒有發(fā)票的白條都可以入賬?
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2020-05-26
納稅人采取以舊換新方式銷售金銀首飾,應(yīng)按照其實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收增值稅是對還是錯(cuò)
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2020-02-08
福利彩票代收的手續(xù)費(fèi)征不征收增值稅,如果征,應(yīng)按什么征稅呢
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2019-04-13
自2019年4月1日,進(jìn)口貨物增值稅由16%和10%分別降至13%和9%。 國內(nèi)某公司于2019年4月進(jìn)口德國產(chǎn)排量為6升的汽油動力四輪驅(qū)動越野車 3臺,經(jīng)海關(guān)審核其成交價(jià)格總值為CIF境內(nèi)某口岸460000.00歐元。假設(shè)其適用的外匯折算價(jià)為1歐元=7.5元人民幣,經(jīng)查稅則 ,該貨物關(guān)稅、進(jìn)口環(huán)節(jié)代征稅均按從價(jià)方式征收。適用15%最惠國稅率,對應(yīng)6.0升排氣量的消費(fèi)稅稅率為40%,增值稅稅率為13%。計(jì)算應(yīng)征增值稅稅額。
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2023-12-21
咨詢個(gè)問題,如果要開一家勞務(wù)派遣公司,是小規(guī)模企業(yè),那每個(gè)季度的增值稅免稅額度是多少啊 如果選擇差額納稅,還可以享受這個(gè)免增值稅的這個(gè)政策嗎
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2023-03-08
老師我想問下18年的季度開票出去9710的 還有291.30增值稅減免稅怎么做賬呀
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2019-05-07
小規(guī)模企業(yè),當(dāng)季銷售額未超30萬,城建稅不免吧?只免收教育附加和地方教育附加?如果當(dāng)季僅代開了一,銷售額10萬的專票,那附加稅增值稅免么
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2019-07-03
小規(guī)模減免增值稅沒改革之前,如果一個(gè)公司既銷售貨物又提供服務(wù),如果銷售額各2萬,是分開核算不超過3萬減免,還是合起來4萬超過了,不減免?
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2019-02-21
甲公司系增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2021年12月31日甲公司庫仔商品3000臺,均無合同,市場價(jià)格為1.3萬元/臺,銷售稅費(fèi)為0.05萬元/臺,該商品單位成本為1.41萬元,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備期初余額為0。甲公司于2022年3月6日向乙公司銷告該商品100臺,銷售價(jià)格為每臺1.2萬元,價(jià)稅款均已收到。 (1)計(jì)算2021年年末甲公司庫存商品的可變現(xiàn)凈值與成本,并確認(rèn)當(dāng)年應(yīng)該計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 (2)編制甲公司2021年年末計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的會計(jì)分錄(單位:萬元
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2022-12-19
領(lǐng)稅率如何填寫增值稅減免稅審報(bào)明細(xì),急
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2017-05-13
報(bào)稅時(shí),增值稅減免稅表沒發(fā)生業(yè)務(wù),還需要保存嗎
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2019-10-14
請問老師,售卡方收到預(yù)付款,給持卡方充值,不征稅,開普票。普票不是也有稅率也交增值稅嗎?
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2021-11-07
你好,小規(guī)模公司季度增值稅申報(bào)表 開銷售發(fā)票金額36000 1% 的增值稅額356.44 沒有超過45萬,系統(tǒng)里面出現(xiàn)減免稅額 1069.31 ,一共就開了這么一筆,我做增值稅減免會計(jì)分錄時(shí)應(yīng)該 如何做,
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2022-01-05