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申報增值稅時申報表中的應(yīng)交增值稅額與實際發(fā)票上增值稅額因四舍五入的原因,相差幾分錢,這種情況以那個金額申報附加稅呢
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2019-01-12
增值稅已經(jīng)繳納,會計分錄做的,借_應(yīng)交稅金增值稅,貸銀行存款。月末結(jié)賬的時候,期末余額顯示增值稅在借方還有余額,是怎么回事
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2023-03-17
健身房屬于什么行業(yè),增值稅稅率多少,比如賣一張1200的年卡,開票就要交增值稅,但是如果不開票的話,每月分攤收入,增值稅怎么算
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2019-05-08
將報廢的機器設(shè)備殘值變價出售不用交增值稅,但在分錄里又有借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷項稅額)中的這個稅是什么稅?
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2019-01-09
這個題答案不明白,我以為是用插值法計算?不是已知現(xiàn)值和終值求I嗎?公式不是我那樣寫的嗎12000/1000=(F/P,i,N) 為什么答案是那樣的
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2019-12-21
固定資產(chǎn)原值=累計折舊+凈值+殘值 這樣對嗎
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2020-05-29
A、b兩公司屬非同一控制下的獨立公司,a公司于2019年9月1日以本公司的設(shè)備對b公司投資取得b公司20%的股份,該設(shè)備原值2000萬元,以計提折舊400萬元計提減值100萬元,在投資當(dāng)日,該設(shè)備公允價值為1300萬元(不含增值稅,增值稅稅率為13%),a公司的初始投資成本
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2022-01-02
我現(xiàn)在是8月繳納了2021年10月1日到2022年1月31日的增值稅,2022年1月1日到1月31日的增值稅,還有2022年7月1日到7月30日的增值稅,那會計分錄做借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款,那么2022年1月份的增值稅款是不是重復(fù)繳納了呢
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2022-09-19
2015年公允價值變動損益年末累計為借方600,累計確認的公允價值變動損益600表述正確,那么如果年末累計為貸方600,累計確認的公允價值變動損益是應(yīng)當(dāng)表述為600還是-600呢?累計確認的公允價值變動損益這句話是否不區(qū)分借貸方只需絕對值累計發(fā)生數(shù)的意思呢?
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2021-10-20
1、甲公司為增值稅一般納稅人, 適用增值稅稅率為13%, 對外銷售一批產(chǎn)品,開出的防偽稅控增值稅專用發(fā)票上注明的價款為40 000 元, 增值稅稅款5200 元, 收到商業(yè)匯票一張。2、接受D公司投資的乙材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為40 000元,稅額為5 200元,材料已驗收
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2021-12-16
老師 加油站上辦理儲值 是應(yīng)該給客戶開儲值發(fā)票還是專票呀?有什么樣的經(jīng)營范圍才可以開儲值發(fā)票呀 開完儲值票 還能再開專票嗎? 我看只有中石化才開儲值 不知道私人加油站是怎么弄的直接開專票行不老板之前讓我開了幾張專票了 開的不多 開了的怎么辦呀
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2024-08-01
金融資產(chǎn)重分類 其他債權(quán)投資重分為債權(quán)投資 把其他綜合收益的利得和損失都轉(zhuǎn)出 那個減值6000轉(zhuǎn)得我有點不太明白 如果說減值準備是其他債權(quán)投資減值。轉(zhuǎn)入債權(quán)投資減值準備,公允價值變動做的是其他債權(quán)投資的相反的分錄 ,這我應(yīng)該怎么理解?
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2022-04-03
某企業(yè)(增值稅一般納稅人)出售一項專利權(quán),開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為30萬元,增值稅稅額為1.8萬元,款項已收,該專利權(quán)的賬面原值為90萬元,已累計攤銷50萬元,未計提減值。不考慮其他因素,請做出出售無形資產(chǎn)的賬務(wù)處理(結(jié)果以萬元為單位)
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2022-12-06
照片中的公允價值變動損益100,為什么影響營業(yè)利潤? 借 投資性房產(chǎn)-公允價值變動 100 貸 公允價值變動損益 100這個公允價值變動損益100在利潤表里面是沒有可以填入的地方的,怎么影響利潤呢?照片里面寫公允價值變動收益,當(dāng)作收入了?
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2018-05-05
老師現(xiàn)在餐飲業(yè)內(nèi)帳的低值易耗品是不是購入時可以借:周轉(zhuǎn)材料--低值易耗品 貸:庫存現(xiàn)金 月末攤銷,借營業(yè)費用--低值易耗品攤銷 貸:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 老師餐廳的內(nèi)帳可以不設(shè)固定資產(chǎn),低值易耗品嗎,所有的支出可以全部進期間費用嗎?
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2016-01-20
我們是小規(guī)模企業(yè),5月份去稅務(wù)局代開了一張增值稅專票,個人墊付交的增值稅費,由于某種原因,我現(xiàn)在向稅務(wù)局申請把代開的增值稅專票作廢,稅務(wù)局收回增值稅專票,然后稅務(wù)局退回我交的增值稅費,請問一下怎么做帳務(wù)處理?
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2020-05-22
小規(guī)模納稅人增值稅計提和繳稅的會計分錄是這樣寫嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅繳稅的分錄:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款計提的時候是不是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅
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2018-03-01
銷項稅額大于進項稅額,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,下月將上月轉(zhuǎn)出的增值稅交后,會計分錄為: 借:應(yīng)交稅費_未交增值稅 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額不變,是還有一個會計分錄沒做嗎?每月轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額一直在增加,這正常嗎?
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2019-07-07
老師,我是生活服務(wù)業(yè)小規(guī)模納稅人,以下四種類型的收入該怎么填寫增值稅小規(guī)模納稅申報表呢? 1、不開票收入(免稅) 2、增值稅專用發(fā)票增值稅 3、稅率不為0的增值稅普通發(fā)票(免稅,主要為1月份開具) 4、稅率為0(免稅)的增值稅普通發(fā)票
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2020-04-11
甲公司購入一臺需要安裝的生產(chǎn)用機器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為50萬元,增值稅進項稅額8萬元, 題目下方,固定資產(chǎn)成本=58000+34900,可以看出包括了增值稅,但是增值稅應(yīng)該能抵扣吧?固定資產(chǎn)為什么包括增值稅呢?
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2020-02-24