資料一:2020年4月30日,甲公司購買一棟寫字樓,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為3 600萬元,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為324萬元。當(dāng)日甲公司與乙公司簽訂租賃協(xié)議,約定將甲公司上述寫字樓出租給乙公司使用,租賃期為3年,不含稅月租金為150萬元,當(dāng)日為租賃期開始日。當(dāng)日收到8個(gè)月租金存入銀行并開出增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為1 200萬元,增值稅的銷項(xiàng)稅額為108萬元。資料二:若采用成本模式計(jì)量,寫字樓預(yù)計(jì)剩余使用年限為30年,凈殘值為零,采用直線法計(jì)提折舊。要求:編制相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-03-14
對(duì)方開具了增值稅運(yùn)輸發(fā)票給我的公司,在沒收到對(duì)方的發(fā)票的時(shí)候,我已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認(rèn)證,已經(jīng)進(jìn)行了抵扣。但是當(dāng)收到對(duì)方發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)有兩張是重影的,已經(jīng)跨月份,對(duì)方不能作廢,要開紅字發(fā)票給我們?,F(xiàn)在紅字發(fā)票我們公司尚未收到。請(qǐng)問,我已經(jīng)抵扣的那兩張發(fā)票,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,收到紅字發(fā)票了以后,還需進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
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2017-02-22
18年9月的車輛保險(xiǎn)費(fèi)金額5550.02元、增值稅333元、車船稅660元(所屬期18年1月至18年12月)當(dāng)月付款入賬了,這輛車在19年4月份賣掉了,保險(xiǎn)公司要求我單位開18年的保險(xiǎn)費(fèi)紅字申請(qǐng)單后給了負(fù)數(shù)發(fā)票金額-5550.02,稅額-333。同時(shí)給了一張正數(shù)發(fā)票金額5538.31元,稅額332.30,備注欄代收車船稅660元(所屬期2018年1月至18年12月),請(qǐng)教這一正一負(fù)兩張發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么樣做?
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2019-05-29
老師好,請(qǐng)問 我公司進(jìn)貨方開過來的負(fù)數(shù)發(fā)票!給我們公司開的紅字發(fā)票是負(fù)數(shù)專票,我們是否應(yīng)該認(rèn)證,這個(gè)發(fā)票加假如開了未認(rèn)證,但是必須在增值稅表二,20行,填上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2021-02-23
TA
1某商品批發(fā)企業(yè)(一般納稅人,增值稅率13%),期初 A 商品1000件,單價(jià)10元,發(fā)出商品采用先進(jìn)先出法,本月業(yè)務(wù):
(1)購入A1000件,買價(jià)12元/件,增值稅1560元,貨未到,開出支票付款,支票支付運(yùn)費(fèi)100元,增值稅9元
(2)上述貨到,發(fā)現(xiàn)100件質(zhì)量不合格退貨,其余入庫,收到紅字發(fā)票和支票。
(3)銷售A1500件,售價(jià)20元/件,開出專用發(fā)票,貨出庫,款未收1
(4)上述銷售的商品100件質(zhì)量不合格,同意對(duì)方折讓10%的要求,開出紅字發(fā)票
(5)收回賒銷款
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2021-10-30
增值稅申報(bào)時(shí)的增值稅與開票系統(tǒng)中的增值稅金額不一致,如何處理?
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2018-01-08
我有個(gè)問題咨詢一下您,剛認(rèn)證確認(rèn)了出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如何作廢這張發(fā)票讓供貨方重新開具,已跨月 怎么退回來,稅務(wù)局客服說讓我填紅字信息表,給供貨方開沖紅發(fā)票, 紅字信息表是在開票系統(tǒng)填開還是增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)
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2022-05-19
老師,想請(qǐng)問一下,下列兩個(gè)制度----財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估增值有關(guān)所得稅處理問題的通知》(財(cái)稅字[1997]77號(hào))和《關(guān)至企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估增值有關(guān)所得稅處理問題的補(bǔ)充通知》(財(cái)稅字[1998]50號(hào))----全文廢止之后,有沒有其他相關(guān)于資產(chǎn)評(píng)估增值所得稅處理的文件
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2024-03-29
為什么代開增值稅專用發(fā)票要交增值稅,三萬以下不是免征增值稅嗎?
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2019-03-17
19-3收到一張專票,當(dāng)月已認(rèn)證;19年4月發(fā)現(xiàn)開票有誤,要求對(duì)方重開發(fā)票,這邊申請(qǐng)開紅字發(fā)票信息表外,稅務(wù)上還要怎么處理?
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2019-04-09
老師,請(qǐng)問對(duì)方開具紅字發(fā)票信息表和復(fù)印原發(fā)票,我單位開了紅字發(fā)票,我們單位怎么處理開具的紅字發(fā)票信息表和原發(fā)票復(fù)印件?
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2019-08-07
老師,小規(guī)模建筑公司,20年開具的一筆電子增值稅普票,在21年開紅字發(fā)票作廢,但20年12月的利潤表中包含該筆營業(yè)收入,現(xiàn)做20年企稅年報(bào)的申報(bào),該筆業(yè)務(wù)應(yīng)如何處理,可以把該筆營業(yè)收入在總收入中減掉嗎?營業(yè)成本也做相同處理
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2021-05-16
公司是小規(guī)模納稅人,因去年12月份開票人員把一兩張需要作廢的發(fā)票沒有在開票系統(tǒng)作廢,導(dǎo)致今年1月份開具了紅票,現(xiàn)在在季度申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)了一季度銷售額出現(xiàn)負(fù)數(shù),藍(lán)字發(fā)票11萬,紅字發(fā)票16萬,累計(jì)負(fù)數(shù)5萬,問了國稅,說申報(bào)的時(shí)候只能填0,多開的紅票5萬相對(duì)應(yīng)的增值稅等于白開了,那這個(gè)帳務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?
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2017-04-11
你好個(gè)人所徐稅代扣代繳生產(chǎn)經(jīng)營所得需要交所得稅嗎
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2022-12-25
你好個(gè)人所徐稅代扣代繳生產(chǎn)經(jīng)營所得需要交所得稅嗎
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2023-03-02
個(gè)人靈活就業(yè)繳納養(yǎng)老保險(xiǎn),需要額外繳納個(gè)人所得稅嗎
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2022-02-28
這樣對(duì)嗎?我們需要開具增值稅發(fā)票嗎?還是開完發(fā)票申請(qǐng)減免?
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2021-05-13
接受虛開增值稅票12萬
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2015-12-24
老師好,我公司是機(jī)械制造業(yè),破產(chǎn)企業(yè)處置資產(chǎn)過程中,涉及開具增值稅發(fā)票,需繳的增值稅有哪些減免規(guī)定?
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2020-10-19
老師,出口實(shí)木地板如何開具增值稅發(fā)票
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2021-02-19
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