国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

實(shí)際支付工資時(shí)發(fā)重了一人的工資,是不是借:其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸:銀行存款,員工返還時(shí)再?zèng)_其他應(yīng)收款?
1/583
2020-05-21
老板取錢的時(shí)候?qū)懙墓と斯べY,能做 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款嗎?
1/510
2019-08-05
那其他應(yīng)收款,不是一直掛賬呢,如果收到,錢時(shí),借銀行存款,貸其他應(yīng)收款
1/1150
2019-06-03
我新到一個(gè)公司發(fā)現(xiàn)他們代賬公司把去年的有些分錄做錯(cuò)了,例如:原來(lái)多收的款,退還回去,代賬做分錄是,原來(lái)收到款時(shí)借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款,后來(lái)項(xiàng)目沒(méi)做款退回去代賬分錄,借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款,是去年的賬,本命如何整改?
2/451
2021-06-18
我從公賬上轉(zhuǎn)了一筆錢到出納卡上,再?gòu)某黾{卡上轉(zhuǎn)到了法人賬上?現(xiàn)在要沖回這筆賬我可以直接從法人卡上轉(zhuǎn)到公賬上嗎? 1、借:其他應(yīng)收款-出納 貸:銀行存款 2、借:其他應(yīng)收款-法人 貨:其他應(yīng)收款-出納 3、還錢的時(shí)候 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-法人 這樣可以嗎?就是把出納與法人的賬戶往來(lái)也體現(xiàn)出來(lái)了可以嗎?
1/1330
2017-10-16
銀行存款漏記業(yè)務(wù)一筆:其他應(yīng)收款20000,已跨年怎么調(diào)整?
1/1638
2018-01-22
老師,我們這里期初數(shù)只入了銀行存款和其他應(yīng)收款的數(shù),試算平衡就只有資產(chǎn)有數(shù),相當(dāng)于試算平衡不了,導(dǎo)至后面的都結(jié)不了賬,要怎么弄呀
1/1798
2019-09-20
收到保險(xiǎn)公司賠的為什么不計(jì)入其他應(yīng)收款,而是銀行存款
1/1264
2021-05-13
收到人社局的退休費(fèi)是借銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-退休費(fèi)嗎?收到人社局的錢都是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收嗎?
1/643
2019-06-05
老師,我做了借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,然后顯示出說(shuō)其他應(yīng)收款赤字是什么意思
3/1544
2021-06-09
請(qǐng)教老師,我公司入股投資一家子公司,現(xiàn)在這家公司要注銷了,我公司除了投資款外,還有將近50萬(wàn)的往來(lái)款掛在其他應(yīng)收款上收不回來(lái)了。請(qǐng)問(wèn)這2筆科目如子公司注銷后我應(yīng)該怎么操作?
3/1611
2022-09-21
銀行退回怎么是借銀行存款貸銀行存款 不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
1/1416
2019-02-20
3.甲公司外幣業(yè)務(wù)采用交易發(fā)生日的即期匯率折算,按月計(jì)算匯兌損益。 (1)2020年3月31日各外幣賬戶的余額如下: ①應(yīng)收賬款40 000美元,人民幣金額為268 000元; ②銀行存款70 000美元,人民幣金額為469 000元; ③應(yīng)付賬款16 000美元,人民幣金額為107 200元。 (2)2020年4月甲公司有關(guān)外幣業(yè)務(wù)如下: 04月6日,賒銷商品20 000美元,當(dāng)日即期匯率為1美元=6.70元人民幣, 假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi); 24月19日,收回應(yīng)收賬款40 000美元,款項(xiàng)已存入銀行,當(dāng)日即期匯率為 1美元=6.80元人民幣,該應(yīng)收賬款系3月份出口銷售發(fā)生的; 34月25日,接受投資者投入的100 000美元作為實(shí)收資本,投資款已存入 當(dāng)日的即期匯率為1美元=6.65元人民幣。 (3)4月30日的即期匯率為1美元=6.55元人民幣。
1/867
2021-04-27
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在疫情期間,單位承擔(dān)的醫(yī)社保免征,代繳的是不是直接借,其他應(yīng)收款醫(yī)社保,貸,銀行存款。
1/654
2020-04-07
多記了一筆支出,,原借:其他應(yīng)收款,4000,帶銀行存款4000,,要怎么修改
1/772
2020-03-20
公司收到一筆應(yīng)收款5300,扣了手續(xù)費(fèi)31.8,實(shí)際到賬5268.2 分錄是 借:銀行存款 5268.2 財(cái)務(wù)費(fèi)用—現(xiàn)金折扣 31.8 貸:應(yīng)收賬款 5300 對(duì)嗎?
1/1007
2017-08-02
甘老師,我們過(guò)年前給每個(gè)員工提前預(yù)支2月份工資,每個(gè)人2000元,直接做, 借:其他應(yīng)收款—員工 貸:銀行存款 就可以了嗎
1/891
2020-03-27
保險(xiǎn)理賠給我們2000 是 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收嗎 最后這個(gè)其他應(yīng)收款 怎么平呢
8/1222
2022-03-11
老師,一年前張三從我們公司買的住房,交了一部分房款,現(xiàn)我們成立新公司(以前公司的賬我們沒(méi)交接),他把剩余房款交清了(打款到我們現(xiàn)在的賬戶)。 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 老師這樣行嗎?
1/828
2015-12-24
我公司轉(zhuǎn)給對(duì)方公司的往來(lái)款,外賬會(huì)計(jì)做的,借:應(yīng)收賬款100萬(wàn),貸:銀行存款100萬(wàn),現(xiàn)拿回外賬自己做,需要把之前他做的,應(yīng)收賬款100轉(zhuǎn)至其他應(yīng)收賬款100萬(wàn)嗎?借:其他應(yīng)收賬款100,貸:應(yīng)收賬款100萬(wàn)?
1/1659
2020-01-13