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接上 3. 2019年10月末借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7961.95 (7655.17+306.78)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅7961.95 2019年12月 4.給廠家開具勞務(wù)費(fèi)專票 含稅金額990元。借:應(yīng)付帳款990 貸:其他業(yè)務(wù)收入876.11 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅113.89 5.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅113.89 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)
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2020-07-04
往來(lái)科目重分類,其他應(yīng)收其他應(yīng)付報(bào)表卻沒有重分類,應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付就重分類了,這正常嗎
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2019-03-11
開出房租發(fā)票稅點(diǎn)找租客收回,怎么寫分錄,多收那部分稅點(diǎn)怎么寫分錄
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2022-03-12
預(yù)收款。收預(yù)收款??傤A(yù)收款分別是什么意思
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2022-02-25
一個(gè)合同分3次收款,先開票再付款,已收2次收款具體分錄,還剩一次尾款的分錄,請(qǐng)老師寫下,謝謝
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2022-07-19
小規(guī)模納稅人普票一次性開發(fā)票分期收款,收入可以分期嗎?增值稅按分期收入交,還是開票時(shí)交
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2018-11-19
其他應(yīng)收款在做上月財(cái)務(wù)分析和本月分析時(shí)如本月已經(jīng)收到的比應(yīng)收的金額大時(shí)怎么做分析呢?
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2016-08-08
總公簽合同收款,分公司開發(fā)票,總公司收到款后又轉(zhuǎn)給分公司,分公司應(yīng)該怎么做分錄
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2022-05-05
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:前2年因?yàn)橘~上沒實(shí)收資本,做了一筆分錄:借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸實(shí)收資本??梢赃@樣操作嗎?要交個(gè)稅嗎?
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2020-01-04
你好,我想請(qǐng)教一下,我們公司是非地產(chǎn)租賃公司,現(xiàn)在收到租金收入,計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,但是我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)大于租金稅金,那完整的會(huì)計(jì)分錄要怎么做,謝謝
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2019-09-20
1. 南方公司采用“應(yīng)收賬款余額百分比法”核算壞賬損失。該公司從 2015 年開始提取壞賬準(zhǔn)備,壞 賬準(zhǔn)備的提取比例為 5%,有關(guān)資料如下: (1)2017 年年末應(yīng)收賬款余額為 200 000 元(假設(shè)壞賬準(zhǔn)備賬戶的貸方余額為 5 000 元) (2)2018 年年末應(yīng)收賬款余額 240 000 元,2021 年未發(fā)生壞賬損失 (3)2019 年 4 月,經(jīng)有關(guān)部門確認(rèn)發(fā)生一筆壞賬損失,金額為 15 000 元 (4)2019 年年末應(yīng)收賬款余額為 220 000 元 (5)2020 年 4 月上述已核銷的壞賬又收回 10 000 元 (6)2020 年年末應(yīng)收賬款余額為 250 000 元 要求:編制 2018 到 2020 年的會(huì)計(jì)分錄
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2022-06-17
19年的其他業(yè)務(wù)收入錯(cuò)入了其他業(yè)務(wù)支出貸方,今年怎樣調(diào)整賬務(wù),作會(huì)計(jì)分錄
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2020-05-13
那個(gè)辦證費(fèi)現(xiàn)在作其他業(yè)務(wù)收入。到時(shí)辦好證需要退余下的款項(xiàng)給客戶的又是如何做分錄啊
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2017-03-16
上期怎么調(diào),應(yīng)收賬款和未分配利潤(rùn)金額不對(duì)的現(xiàn)在是17年1月的報(bào)表,
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2017-03-23
老師,房地產(chǎn)企業(yè)收到預(yù)收賬款怎么做會(huì)計(jì)分錄,結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí)怎么處理
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2020-05-15
一間新開機(jī)械公司,剛轉(zhuǎn)一般納人,今個(gè)月要開出設(shè)計(jì)費(fèi),這個(gè)設(shè)計(jì)是怎樣做分錄呀?是入其他業(yè)務(wù)收入嗎?
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2017-12-20
房地產(chǎn)企業(yè),前提收入記預(yù)收賬款,成本記開發(fā)成本了,轉(zhuǎn)收入,成本會(huì)計(jì)分錄具體怎么做呢……
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2019-06-10
我公司要注銷 應(yīng)收賬款很多 應(yīng)付沒有 能否轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 還是讓它放著 這跟稅金有搭嘎嗎
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2019-07-31
要辦理公司注銷,我的債權(quán)債務(wù),清不完,我可不可以放入,借,未分配利潤(rùn),貸,應(yīng)收賬款嗎?
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2018-08-13
你好,我想問(wèn)一下a公司現(xiàn)在合并成為b公司,但是現(xiàn)在電網(wǎng)開專票給a公司,實(shí)際使用是b公司的,那我用a公司開電費(fèi)發(fā)票的話明細(xì)應(yīng)該是哪個(gè)稅收分類
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2021-08-30