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老師,如果未分配利潤(rùn)是75000元,我年未分配掉,按20%征收費(fèi),是15000嗎?分錄怎么做?謝謝!
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2015-12-25
代帳公司,之前會(huì)計(jì)做認(rèn)繳實(shí)收資本分錄借:其他應(yīng)收款 300百萬(wàn),貸:實(shí)收資本 300萬(wàn),稅務(wù)上上說(shuō)其他應(yīng)收款過(guò)大,現(xiàn)在該怎么調(diào)帳
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2017-03-30
老師,我公司股權(quán)做了變更,從300萬(wàn)增資到8000萬(wàn),是認(rèn)繳還沒(méi)有實(shí)繳,那我做分錄:借:其他應(yīng)收賬款7700萬(wàn),貸:實(shí)收資本7700萬(wàn),對(duì)嗎?
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2015-11-06
我想問(wèn)下,分公司其他應(yīng)收款掛的金額怎么沖掉?
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2019-05-21
生產(chǎn)門(mén),銷(xiāo)售收入是10500,賬也做了主營(yíng)業(yè)收入10500,掛在應(yīng)收賬款上,但是實(shí)際客戶給的是10000元,那么已經(jīng)過(guò)賬了,也結(jié)轉(zhuǎn)了,經(jīng)常銷(xiāo)售合同與實(shí)際收入不符,怎么弄?那么分錄怎么做?
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2017-05-16
老師,請(qǐng)問(wèn)分錄可以寫(xiě) 借 應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)收入嗎 因?yàn)榫频晔帐悄妙A(yù)收賬款來(lái)沖的
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2019-07-26
借給給客戶2萬(wàn)元,一萬(wàn)的月息256元,二萬(wàn)的月息就是512,借一年就是6144元利息,客戶一共連本帶息要還26144,每月本金和利息等額一起還,每月還2179元,計(jì)提利息時(shí)候的分錄是不是:借:應(yīng)收利息6144 貸:利息收入 6144 每月還款時(shí):借:應(yīng)收賬款1667 貸:應(yīng)收利息512
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2017-08-03
老師認(rèn)繳制下沒(méi)有實(shí)收資本,但是申報(bào)年報(bào)數(shù)據(jù),又必須要填資產(chǎn),那這個(gè)分錄可不可做,借實(shí)收資本,貸其他應(yīng)收款股東
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2020-05-20
你好,直接做一筆虛的就為了增加資產(chǎn)總額的分錄:借:其他應(yīng)收款 貸:實(shí)收資本 這樣可以嗎?合規(guī)嗎?
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2020-04-24
你好!老師,虛增的實(shí)收資本,分錄借記其他應(yīng)收款貸記實(shí)收資本,這筆款收不回來(lái),怎么把這筆款沖減?
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2020-04-02
股東以其他應(yīng)收款方式調(diào)取資金,公司實(shí)收資本300萬(wàn),現(xiàn)在以實(shí)收資本減資為零的方式把其他應(yīng)收款沖減行嗎?可以的話怎么處理為好(如工商是否需要辦法減資,分錄怎么做等等)
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2019-03-14
老師想問(wèn)一下,老板的其他應(yīng)收款貸方有余額,想轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,分錄怎么做
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2020-01-13
為什么是未分配利潤(rùn),不是留存收益
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2020-05-04
公司是有一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易征收,那現(xiàn)在那塊簡(jiǎn)易征收稅費(fèi)要如何記賬呢,比如簡(jiǎn)易征收收入30萬(wàn),那會(huì)計(jì)分錄要如何掛,還有簡(jiǎn)易征收稅額有扣除額,所以那個(gè)月不用繳稅,那要如何做分錄呢
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2018-09-13
一個(gè)合同分3次收款,先開(kāi)票再付款,已收2次收款具體分錄,還剩一次尾款的分錄,請(qǐng)老師寫(xiě)下,謝謝
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2022-07-19
小規(guī)模納稅人普票一次性開(kāi)發(fā)票分期收款,收入可以分期嗎?增值稅按分期收入交,還是開(kāi)票時(shí)交
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2018-11-19
其他應(yīng)收款在做上月財(cái)務(wù)分析和本月分析時(shí)如本月已經(jīng)收到的比應(yīng)收的金額大時(shí)怎么做分析呢?
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2016-08-08
預(yù)收款。收預(yù)收款??傤A(yù)收款分別是什么意思
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2022-02-25
接上 3. 2019年10月末借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7961.95 (7655.17+306.78)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅7961.95 2019年12月 4.給廠家開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)專票 含稅金額990元。借:應(yīng)付帳款990 貸:其他業(yè)務(wù)收入876.11 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅113.89 5.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅113.89 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)
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2020-07-04
如果差額征收的扣除部分大于收入部分怎么申報(bào)???
1/1994
2018-10-23