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營改增防雷檢測一般納稅人稅率多少
1/2243
2016-05-30
營改增稅負分析測算明細表是干嘛的
1/1131
2018-04-27
營改增之后的免稅農(nóng)產(chǎn)品稅率是多少?
1/952
2017-06-25
營改增后傭金以及手續(xù)費的扣除標準
1/1211
2018-04-24
營改增稅負分析測算明細表怎么填寫
1/867
2018-11-13
營改增后,建筑業(yè)企業(yè)所得稅怎么計算?
1/2238
2017-07-10
應交增值稅為負數(shù)我做賬的時候也做成了負的 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -263633.98 貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 -263633.98
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2019-10-15
一般納稅人,本期銷項稅是952.56,上期有留抵,本期就不用交增值稅了,怎么結(jié)轉(zhuǎn)做分錄?
1/312
2020-04-13
老師,增值稅進項發(fā)票是不是應該在納稅期勾選統(tǒng)計,還是稅款期和納稅期都可以
2/565
2020-07-03
那是不是就算不出增值稅了?增值稅預算表該怎么計算增值稅呢?
1/1274
2017-12-06
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面了,只計提附加稅不計提增值稅嗎
3/2228
2020-07-28
借,應交,未交增值稅,貸,預交增值稅,此時的借,未交增值稅表示什么
1/998
2019-04-02
承包一家服裝廠廠房改造工程,工程總價款500萬元,建筑公司購進用于改造工程的材料,取得增值誰專用發(fā)票注明的價款為80萬元。另支付水電費,取得專用發(fā)票注明稅額為3萬元。應繳納的增值稅是多少
1/2560
2018-03-20
12月底結(jié)賬增值稅是5095.05 計提附加稅611.4 現(xiàn)在申報增值稅發(fā)現(xiàn) 服務的不含稅收入6萬多,未達到季報的征稅范圍,但是賬已經(jīng)把這部分附加稅計提了,現(xiàn)在是要把12月份的賬從新修改還是在1月份里在做修改?
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2019-01-08
老師你好!請問當月有進賬稅額轉(zhuǎn)出,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄 借:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交增值稅-未交增值稅??
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2019-09-21
計提稅金時:借銷項稅額 貸進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,可不可以直接做借應交稅費/應交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費/未交增值稅
1/2284
2019-08-13
我是一般納稅 本月交上月的增值稅,(借:應交增值-末交增值稅 貸:銀行存款)我上個月的分錄是不是應該這樣做(借:應交稅費-應交增值-轉(zhuǎn)出末交增值稅 貸:應交稅費-末交增值稅)
1/706
2018-07-09
轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是:借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額;貸:應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借: 應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值;貸:應交稅費_未交增值稅。 稅款盤抵扣是:借:應交稅費-應交增值稅-減免增值稅;貸:管理費用-稅控設備維護費。按以上分錄做了以后,應交稅費_未交增值稅有余額,要怎么處理呢。謝謝!
1/2162
2018-01-25
老師,因我沖紅發(fā)票有多交的增值稅1796.13,現(xiàn)在我要抵這一期的增值稅699.03,要填附表四哪一欄呢,主表又填哪一欄呢
1/255
2020-01-11
小規(guī)模納稅人定期定額征收的一個季度3600元。九月代開了增值稅專用發(fā)票。那么十月份如何填寫增值稅申報表?
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2018-10-03