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稅盤在未繳費之前就清卡了,如果發(fā)現(xiàn)增值稅報錯了,并且沒有繳費,可以更正修改嗎
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2019-09-04
老師請問創(chuàng)建賬套增值稅種類那里選擇小規(guī)模,以后公司申請一般納稅人可以改嗎?
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2019-05-25
老師,營改增后計提稅金的賬務(wù)怎么做?
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2016-06-03
營改增服務(wù)業(yè),教育培訓(xùn)公司稅率?抵扣?
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2015-10-13
營改增后建筑勞務(wù)公司怎么差額納稅?
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2016-12-14
營改增建筑企業(yè),政府采購稅率是多少
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2017-03-14
營改增后餐飲業(yè)稅務(wù)登記到地稅局嗎?
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2016-06-11
營改增銷售收入是否需要繳納印花稅?
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2017-06-07
營改增防雷檢測一般納稅人稅率多少
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2016-05-30
營改增稅負分析測算明細表是干嘛的
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2018-04-27
營改增之后的免稅農(nóng)產(chǎn)品稅率是多少?
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2017-06-25
營改增后,建筑業(yè)企業(yè)所得稅怎么計算?
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2017-07-10
老師,您好,我們企業(yè)是營改增小規(guī)模納稅人,上月開具了10.3萬的技術(shù)服務(wù)費普通發(fā)票,這個月報稅的話增值稅是3000元,還可以通過增加成本費用等抵減一部分嗎?
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2015-01-18
之前購買金稅盤 第一步:借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 第二步:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)43.44貸:管理費用43.44(43.44是稅額,之前不知道可以全額) 第三步:現(xiàn)在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)借方期末余額有43.44,改怎么處理,謝謝!
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2019-10-12
現(xiàn)在增值稅附加稅是按季申報的。我們單位在我2月份新改為按季申報增值稅附加稅,我看到地稅待辦事項還有附加稅,我就點擊申報了,出來一個稅費認定期限的提示,我在查詢里找到了新申報的附加稅,請問還需要作廢嗎?
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2017-02-13
某房地產(chǎn)公司為一般納稅人,2018年8月銷售營改增后開發(fā)的寫字樓,開具增值稅發(fā)票30000萬元,轉(zhuǎn)讓營還增之前開發(fā)的甲項目,取得含稅收入50000萬元,(甲項目選擇簡易征收)該房地產(chǎn)公司繳納土地增值稅的應(yīng)稅收入()萬元
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2019-10-02
月末結(jié)轉(zhuǎn)稅費的時候結(jié)轉(zhuǎn)的是增值稅進項稅 還是結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅銷-進在結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該稅費-未交增值稅。還是增值稅銷結(jié)轉(zhuǎn) 增值稅進結(jié)轉(zhuǎn)
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2017-07-26
老師您好,我這邊接到專管員電話,讓我更改2020年一季度附加稅申報表,以前申報的時候是按預(yù)交的增值稅報的附加稅,所以是錯的,預(yù)交的增值稅是1561.96,附加稅是54.67,實際需要交納的增值稅是1417.8,然后對應(yīng)的附加稅是49.63,相當(dāng)于交多了需要退稅5.04元,請問在報表上怎么更改,數(shù)字怎么填
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2021-12-28
去年12月開錯一張銷售發(fā)票,忘在電腦里作廢,增值稅已交,因為要沖紅,帳上就沒做收入,今年一月重新開了一張正確的金額一樣的發(fā)票,并將去年錯票沖紅了。造成去年所得稅收入與增值稅收入不一樣,這個月已經(jīng)在稅務(wù)局把所得稅收入修改為與增值稅收入一樣了,現(xiàn)在帳應(yīng)該怎樣修改?
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2019-09-07
固定資產(chǎn)升級改造 改良前原值8252.43 凈殘值率5% 累計折舊5444.31 改造后原值7758 建筑企業(yè)做賬 借:固定資產(chǎn)4950.5 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額49.5 累計折舊5444.31 貸固定資產(chǎn) 5444.31 銀行存款5000 出現(xiàn)兩個固定資產(chǎn)怎么理解
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2022-03-28