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借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)100 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)150 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)150 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50 貸:應交稅費-未交增值稅50 老師,結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅這樣做分錄,可以嗎
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2020-10-07
客戶公司改名,但銀行,稅號不變,同一批貨貨款分前后名二筆打入,怎樣開增值稅發(fā)票
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2019-07-25
4月份的發(fā)票我在4月份申報到1-3月份增值稅申報表上,并且已經(jīng)繳稅,怎樣更改?
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2020-07-03
老師,跨年的增值稅申報表和企業(yè)所得稅申報表,還有財務報表可以到稅務局修改嗎
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2019-12-31
個體工商戶改為查帳征收一季度開不夠30萬,增值稅免,也沒成本票個人所得稅咋交
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2019-04-02
增值稅開票人換了,在開票系統(tǒng)里改就行還是需要聯(lián)系金稅公司還是需要去稅務局?
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2019-11-11
請教老師,去稅務局修改企業(yè)所得稅和增值稅表,去河北稅務局哪一塊兒能打印出來?
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2021-11-15
固定資產(chǎn)升級改造 改良前原值8252.43 凈殘值率5% 累計折舊5444.31 改造后原值7758 建筑企業(yè)做賬 借:固定資產(chǎn)4950.5 應交稅費應交增值稅進項稅額49.5 累計折舊5444.31 貸固定資產(chǎn) 5444.31 銀行存款5000 出現(xiàn)兩個固定資產(chǎn)怎么理解
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2022-03-28
之前購買金稅盤 第一步:借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 第二步:借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)43.44貸:管理費用43.44(43.44是稅額,之前不知道可以全額) 第三步:現(xiàn)在應交稅費-應交增值稅(減免稅額)借方期末余額有43.44,改怎么處理,謝謝!
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2019-10-12
現(xiàn)在增值稅附加稅是按季申報的。我們單位在我2月份新改為按季申報增值稅附加稅,我看到地稅待辦事項還有附加稅,我就點擊申報了,出來一個稅費認定期限的提示,我在查詢里找到了新申報的附加稅,請問還需要作廢嗎?
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2017-02-13
小規(guī)模的增值稅超過起點交了增值稅。最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)讓增值稅平
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2019-05-22
銷售增值稅要交增值稅嗎?要交附加稅嗎?增值稅申報表如何填報
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2020-04-08
老師,增加值,增加值能耗現(xiàn)價,增加值能耗可比價?這幾個怎么計算
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2020-04-08
公司原有一個油漆棚原值已入固定資產(chǎn)了,目前該油漆棚改造增值,公司財務系統(tǒng)固定資產(chǎn)怎么入賬
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2019-06-04
一個增值稅的問題,屬于免稅額度內(nèi)的增值稅做在應交稅費-未交增值稅,還是應交稅費-應交增值稅
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2017-12-12
問下老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是不是 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值
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2021-03-11
繳納增值稅怎么做賬,是借:應交增值稅-應交稅費-已交稅金還是借:應交增值稅-應交稅費-未交增值稅
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2018-10-26
增值稅應交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅 和增值稅應交稅費未交增值稅轉(zhuǎn)出 是一個意思嗎? 是不是一樣啊
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2023-05-09
做內(nèi)賬,增值稅是不是直接做在應交稅費-增值稅,那銀行交的增值稅怎么做呀 管理費用-增值稅嗎?
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2016-06-21
8月份重復開具了增值稅紅字發(fā)票通知單,填申報表時按照開具的2份通知單信息數(shù)據(jù)填報的進項稅額轉(zhuǎn)出。9月份去稅務局撤銷了重開的那份。是直接在8月征期修改進項轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù),還是在9月征期再改數(shù)據(jù)呢?
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2018-09-13