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上個(gè)月補(bǔ)繳了17年度的所得稅,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤調(diào)整后,未分配利潤年初數(shù)+本年凈利潤累計(jì)數(shù)不等于未分配利潤期末數(shù)了,差額正好是補(bǔ)繳的所得稅,那在填寫申報(bào)表時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤期末余額,是填調(diào)整前的數(shù)據(jù)還是調(diào)整后的數(shù)據(jù)
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2018-07-09
如果我年度結(jié)轉(zhuǎn)了:借:本年利潤 貸:利潤分配~未分配利潤,這樣算彌補(bǔ)以前年度虧損了嗎?
1/1272
2020-01-17
向投資人分配利潤,款項(xiàng)未付分錄咋做啊
1/3439
2020-11-12
見到單位報(bào)表年初未分配利潤為-4萬,年末凈利潤顯示有13萬,但年末未分配利潤卻又顯示為-23萬?這該如何解釋?
1/805
2018-06-05
我想問一下,為什么資產(chǎn)負(fù)債表在有實(shí)收資本時(shí),未分配利潤的期末數(shù)不等未分配利潤期初數(shù)加凈利潤本年累計(jì)數(shù)呢
1/848
2019-04-20
你好,公司注冊資金2000萬,但是資金沒到位的,貸款報(bào)表上的實(shí)收資本要寫零還是寫上2000萬呢,未分配利潤呢?可以是負(fù)數(shù)嗎?謝謝老師
2/1361
2015-07-20
老師你好,去年免征增值稅未轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入,在今年的賬上我做了一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅貸:利潤分配-未分配利潤。然后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末-年初不等于利潤表的凈利潤怎么辦
3/1241
2019-06-03
手工賬每月要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤嗎?
1/898
2019-05-30
請問本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤是如何結(jié)轉(zhuǎn)?
2/1134
2019-05-25
每個(gè)月末的本年利潤要轉(zhuǎn)到未分配利潤去嗎?
1/989
2019-03-18
老師,上年度本年利潤未結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配怎么辦?
1/576
2021-04-18
年底沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤有影響嗎?
3/2483
2017-06-29
年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,虧損了,借,未分配利潤,貸,本年利潤!用紅字表示么?
1/2110
2017-01-05
老師你好,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,原因是上季度未分配利潤和本季度未分配利潤出現(xiàn)了差額,我應(yīng)該怎辦
4/389
2021-10-08
老師未分配利潤和那幾個(gè)科目有關(guān)啊,我怎么算了管理費(fèi),財(cái)務(wù)費(fèi),營銷費(fèi)用,怎么和未分配利潤不一致啊
1/822
2020-05-26
因?yàn)橛幸郧澳甓葥p益調(diào)整,那么涉及的未分配利潤是直接在2季度的報(bào)表上手工修改未分配利潤嘛
8/720
2020-07-08
股東借款轉(zhuǎn)做股東分紅的會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎?借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利借:利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利 貸:應(yīng)付股利借:應(yīng)付股利 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 貸:其他應(yīng)付款—股東
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2019-01-14
結(jié)轉(zhuǎn)損益后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤嗎
2/1550
2019-01-03
未分配利潤的貸方發(fā)生額就是本年凈利潤嗎?
1/1196
2019-01-18
年底本年利潤(是虧損)要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎?
1/1647
2018-01-11