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下列交易或事項中,應(yīng)記入“管理費用”科目的有(??)。 A.未使用的機(jī)器設(shè)備計提的折舊 B.企業(yè)合并以外方式取得的長期股權(quán)投資發(fā)生的直接相關(guān)費用 C.業(yè)務(wù)招待費 D.廣告費
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2024-04-25
老師,我想請問業(yè)務(wù)招待費每個月做賬有比例嗎?比如一個季度的收入有5萬,我們屬于小規(guī)模納稅人,可以不交增值稅,所得稅要交嗎?所得稅的稅率是多少呢?這個季度的業(yè)務(wù)招待費最多可惜做多少錢呢?
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2020-01-25
老師,請問下建筑公司有內(nèi)外帳,業(yè)務(wù)招待費因不能全額所得稅稅前扣除,一部份有正規(guī)發(fā)票的業(yè)務(wù)招待費入內(nèi)帳,外賬上不入賬,這會有什么風(fēng)險嗎
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2020-06-21
實訓(xùn)資料:小明和小亮是同班同學(xué),在本學(xué)期會計實訓(xùn)過程中,兩名同學(xué)除了一筆業(yè)務(wù)招待費數(shù)額不同以外,其他業(yè)務(wù)完全一致, 假定小明同學(xué)處理的業(yè)務(wù)招待費是 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費800 貸:庫存現(xiàn)金 800 而小亮同學(xué)處理的業(yè)務(wù)招待費是 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費 1000 貸:庫存現(xiàn)金 1000 (B)實訓(xùn)要求:請列式計算小明填列的資產(chǎn)負(fù)債表中有哪些項目與 小亮填列的資產(chǎn)負(fù)債表項目金額不同,差額是多少?這方面有點不太會,能寫下過程嗎,老師,謝謝啦
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2020-07-07
外賬的餐費的發(fā)票能在管理費用或是銷售費用下掛哪幾種二級明細(xì)科目?有的科目掛會涉及匯算清繳時納稅調(diào)增如福利費,業(yè)務(wù)招待費 等
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2017-06-17
算企業(yè)所得稅時,業(yè)務(wù)招待費按百分之六十扣除,但不得超過當(dāng)年營業(yè)收入的千分之五,那如果遇到營業(yè)收入是零,怎么計算業(yè)務(wù)招待費的扣除數(shù)?
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2018-11-07
老師,您好!請教您一個關(guān)于企業(yè)所得年度申報納稅調(diào)整報表的填報。比如我賬載業(yè)務(wù)招待費金額為9733元,我們的收入金額為-10894217.03元,那么稅收金額應(yīng)該怎么填寫,還有填增金額和調(diào)減金額是否也需要調(diào)整?
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2022-12-14
公司是小微企業(yè),企業(yè)所得稅=利潤的10% 調(diào)整業(yè)務(wù)招待費的10% 這樣對不對
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2017-12-13
業(yè)務(wù)招待費除去扣除的部分,其余部分是計入收入年底匯算清繳時計入收入繳納所得稅嗎?還是其余部分年底匯算清繳直接繳納所得稅?
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2018-07-30
業(yè)務(wù)招待費匯算清繳完需要交所得稅,實行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,能直接做分錄借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款嗎
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2022-03-24
老師,我們是一家勞務(wù)公司,采用的是差額開票,業(yè)務(wù)招待費可以稅前扣除,包含我們代發(fā)的勞務(wù)人員的工資嗎?比喻我們一年的營業(yè)收入是5000萬,代發(fā)的勞務(wù)人員工資是4000萬,業(yè)務(wù)招待費稅前是按5000萬x0.005,還是1000萬x0.005?
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2022-03-03
企業(yè)籌建期間的業(yè)務(wù)招待費,可以稅前扣除嗎? 我們企業(yè)2018年籌建,一直沒有收入,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費40000多元,主要是餐飲和住宿費用,這樣我在2018年申報企業(yè)所得稅的時候,可以扣除嗎,可以部分可以扣除
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2019-05-13
老師,您好,我公司是小規(guī)模納稅人,原來的會計把所有的餐費都記入差旅費,合理嗎?她的解釋是金額不大,沒關(guān)系。掛業(yè)務(wù)招待費要稅前調(diào)整,麻煩。怎么辦
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2021-04-01
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人的所得稅要交多久?。∧切┠軟_減。 費用類業(yè)務(wù)招待費可以減嗎?有沒有多少限額
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2018-04-20
一般納稅人的業(yè)務(wù)招待費(是住宿費專票)的賬務(wù)處理需要做進(jìn)項稅
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2018-05-18
老師你好 請問職工福利費是多少比例 工會經(jīng)費是多少比例 業(yè)務(wù)招待費是多少比例
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2019-12-25
業(yè)務(wù)招待費專用發(fā)票已認(rèn)證,申報時應(yīng)做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
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2021-12-15
原本的分錄是借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 3565.52 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額 570.48 貸:應(yīng)付賬款 4136 現(xiàn)在進(jìn)項稅額要轉(zhuǎn)出 怎么做啊
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2019-02-13
銷售收入8800318.13 業(yè)務(wù)招待費實際1175 匯算清繳A105000賬載金額,稅收金額,調(diào)增金額應(yīng)該怎么填寫老師
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2020-05-08
老師,我們本年利潤是負(fù)30萬,不交企業(yè)所得稅,但業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增3000,還需要調(diào)嗎?還是下年再調(diào)。
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2019-12-29
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