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在填企業(yè)所得稅年報(bào)的期間費(fèi)用明細(xì)表,但這表里沒(méi)有通訊費(fèi)、車輛費(fèi)用、物料消耗、低值易耗品攤銷、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)這些的,但是管理費(fèi)用下有這些子科目,應(yīng)該怎么填列呢
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2017-05-11
2019年12月份有一筆成本確定以后都沒(méi)有發(fā)票,12月份入賬了。在12月份沒(méi)有做計(jì)提所得稅費(fèi)用分錄,那到2020年匯算清繳時(shí),要納稅調(diào)增報(bào)表,那2020年計(jì)提與繳納所得稅費(fèi)用的分錄要做嗎?如果要做是用以前年度損益調(diào)整分錄嗎
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2020-02-24
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表 資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)怎么填
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2020-03-04
老師,我們是小規(guī)模酒店,上任會(huì)計(jì)19年4月份交了企業(yè)所得稅142.94元,但是只做了交稅的分錄,沒(méi)有做計(jì)提的分錄,然后現(xiàn)在2020年3月份做了補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄,現(xiàn)在導(dǎo)致2020年企業(yè)所得稅142.94還有借方余額,但是軟件沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,現(xiàn)在怎么調(diào)整分錄
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2020-10-14
(1)在填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表的時(shí)候跳出以下圖片?請(qǐng)問(wèn)是什么問(wèn)題? (2)我們公司在2019.03的時(shí)候增加過(guò)股東,那應(yīng)該在2018年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,應(yīng)該填變更前的股東,還是變更后的股東?
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2019-05-22
老師,咨詢一下,我填完企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,保存不了,是怎么回事?
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2019-05-29
老師,我正在天填 A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表 這個(gè)表中的主要股東及分紅情況 我不知道怎么填
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2020-05-21
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里填股東名稱怎么填,我為什么增加不了
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2020-05-18
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中103資產(chǎn)總額填多少呢?
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2020-05-08
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里,資產(chǎn)總額(填寫平均數(shù)),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)填表基于哪里呢?
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2020-04-10
甘老師,您好,我想問(wèn)下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
如果公司2020年度由于做賬原因?qū)е轮鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少計(jì)了,但不影響最后利潤(rùn),現(xiàn)在做2020年企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí),少計(jì)這一部分該如何填報(bào)
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2021-05-21
老師 公司是一家獨(dú)立核算的分公司,在填報(bào)匯算清繳時(shí) 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表---這里的 主要股東及分紅情況(必填項(xiàng)目) 我應(yīng)是填分公司的法人代表還是填總公司的名字?
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2022-05-23
2019年A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表203選擇采用的境外所得抵免方式 □分國(guó)(地區(qū))不分項(xiàng) □不分國(guó)(地區(qū))不分項(xiàng)
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2019-05-29
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計(jì)虧損了476.1元,匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問(wèn)答老師跟我說(shuō)匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在填的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào),其中的103資產(chǎn)總額怎么要填寫平均數(shù)啊,從哪里取數(shù)呢?
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2021-05-12
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表勾選不上是什么原因
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2022-05-29
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中103資產(chǎn)總額怎么填
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2022-01-18
借方 有所得稅費(fèi)用 貸方也有所得稅費(fèi)用 這兩個(gè)不用抵消嗎? 如果不抵消 貸方所得稅費(fèi)用怎么處理?題目; 2×16年應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=140×25%=35(萬(wàn)元)借:遞延所得稅資產(chǎn)                35 貸:所得稅費(fèi)用                  35⑥2×16年應(yīng)交所得稅=(5 030-600/5×6/12×50%+140)×25%=1285(萬(wàn)元)借:所得稅費(fèi)用                 1285 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅           1285
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2018-09-18
個(gè)人所得稅年度清理
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2022-03-20