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老師,申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)是填1-6月份的本年累計(jì)數(shù)嗎?還是填4-6月份的數(shù)據(jù)?
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2019-07-12
你好老師,做企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí)老提示我A106000表第11行第2列應(yīng)等于A(yíng)100000表第19行—第20行,怎么解決呢?
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2023-05-19
您好,我想問(wèn)下,我家第一季度企業(yè)所得稅盈利了49萬(wàn)交稅了,可是第二季度虧損,可是本年累計(jì)還是盈利啊,但是盈利錢(qián)在第一季度交稅了呀還要重復(fù)交嗎
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2019-10-21
計(jì)算企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)利潤(rùn) 是不是就是本年利潤(rùn)?
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2020-07-04
請(qǐng)問(wèn)季度預(yù)繳企業(yè)所得所,第一季度有利潤(rùn)計(jì)提了企業(yè)所得稅應(yīng)該預(yù)繳企業(yè)所得稅,然后電子稅務(wù)局申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候報(bào)表上填寫(xiě)了彌補(bǔ)以前年度虧損正好不需要預(yù)繳企業(yè)所得稅了,那需要做賬務(wù)處理嗎,計(jì)提的企業(yè)所得稅怎么辦?
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2023-04-06
資產(chǎn)負(fù)數(shù)怎么填寫(xiě)企業(yè)所得稅年度申報(bào)基礎(chǔ)信息表的資產(chǎn)總額
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2020-03-04
我這樣就是2019面 企業(yè)所得稅年度申報(bào)匯算成功了吧?
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2020-05-28
您好,老師!企業(yè)所得稅年度申報(bào)因?yàn)闆](méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)一直都是0申報(bào),現(xiàn)在資產(chǎn)總額那一欄寫(xiě)零,申報(bào)不了,怎么辦
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2020-03-06
請(qǐng)問(wèn)4季度所得稅季報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入,成本,本年累計(jì)額是填寫(xiě)4季度的數(shù)額還是全年的數(shù)額?
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2020-01-15
申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅,填的是本年累計(jì)的金額還是第四季度的
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2019-01-11
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí) 報(bào)表列表總顯示“正在加載表單……” 怎么回事呀?
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2020-05-11
老師好,本年利潤(rùn)是519735.63元,應(yīng)納稅所得額是多少,免稅是多少,公式怎么計(jì)算,幫我算下,應(yīng)納多少所得稅
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2020-01-07
年初的時(shí)候申報(bào)企業(yè)所得稅A類(lèi)季報(bào),當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候利潤(rùn)數(shù)據(jù)有一點(diǎn)錯(cuò)誤,現(xiàn)在匯算清繳年報(bào)利潤(rùn)數(shù)據(jù)和預(yù)繳季報(bào)數(shù)據(jù)有一點(diǎn)差別,我在電子稅局更正申報(bào)顯示說(shuō)我已經(jīng)年報(bào)不能更正,更正的話(huà)請(qǐng)通過(guò)年報(bào)更正,我想問(wèn)一下這種情況應(yīng)該怎么處理啊,是不是還是應(yīng)該去窗口更正之前的預(yù)繳季報(bào)啊?
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2021-05-21
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人核定征收企業(yè)也就是B類(lèi),申報(bào)企業(yè)所得稅是累計(jì)報(bào)稅嗎?就是每個(gè)季度累計(jì),年末最后一個(gè)季度申報(bào)的話(huà)就是填全年的數(shù)對(duì)嗎?
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2019-05-07
某外籍個(gè)人2022年3月3日來(lái)華,在華工作期間,境內(nèi)企業(yè)每月支付工資20000元,境外單位支付工資折合人民幣10000元,5月25日離開(kāi)中國(guó),另外5月份,該外籍個(gè)人從我國(guó)某外商投資企業(yè)取得股息所得10000元。則2022年5月份該外籍個(gè)人應(yīng)向我國(guó)繳納個(gè)人所得稅額(?。┰? A.751.29 B.870.65 C.733 D.789.32 B 該外籍個(gè)人在境內(nèi)居住不滿(mǎn)90天,僅就其境內(nèi)工作期間境內(nèi)支付的部分納稅。外籍個(gè)人從外商投資企業(yè)取得的股息、紅利所得暫免征收個(gè)人所得稅,因此股息所得10000元免稅。 5月份該外籍工資薪金總額=(20000+1000 24.5除以31是啥意思?
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2022-12-17
減:符合條件的小微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個(gè)數(shù)據(jù)是自動(dòng)跳出來(lái)的嗎?還是要手輸?shù)?,在核定征收的B類(lèi)企業(yè)所得稅報(bào)表里
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2019-07-26
2014年匯算清繳,補(bǔ)扣的所得稅,做到2015年5月份的賬目中, 借:所得稅費(fèi)用300貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300 貸:銀行存款300 已結(jié)界轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中,是用借:本年利潤(rùn)300,貸:所得稅費(fèi)用300, 請(qǐng)問(wèn)2016年只改這兩步分錄 借;以前年度損益調(diào)整300 貸;所得稅費(fèi)用 300 借;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)300 貸以前年度損益調(diào)整300
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2016-03-19
關(guān)于企業(yè)所得稅的問(wèn)題 前年的收入和費(fèi)用基本持平 所以去年繳的企業(yè)所得稅很少。去年有幾個(gè)項(xiàng)目是年底一次性付款給我們 而費(fèi)用產(chǎn)生在今年 這樣就導(dǎo)致去年的收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于費(fèi)用 會(huì)產(chǎn)生很多的企業(yè)所得稅 老板覺(jué)得繳這么多所得稅很冤 因?yàn)槭杖氲腻X(qián)其實(shí)今年都要花出去的 有沒(méi)有辦法可以調(diào)整賬務(wù)讓少交所得稅?
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2017-05-18
老師A公司是總公司,B是子公司,子公司下面還有家子公司C,A投資B公司100萬(wàn),B公司投給C公司80萬(wàn),C公司賺了200萬(wàn),給B公司分紅120萬(wàn),B公司又給A公司分紅60萬(wàn),需要交企業(yè)所得稅和個(gè)稅嗎?
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2021-08-23
黃河公司適用的所得稅稅率為 25%。 2×22 年發(fā)生了 500 萬(wàn)元廣告費(fèi)支出,發(fā)生 時(shí)已作為銷(xiāo)售費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。稅法規(guī)定, 該類(lèi)支出不超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售收入 15%的部分允許當(dāng)期稅前扣除, 超過(guò)部分允許向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)稅前扣除。 2×22 年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 3750 萬(wàn)元, 日后期間發(fā)生銷(xiāo)售退回 250 萬(wàn) 元。則下列關(guān)于廣告費(fèi)支出的所得稅處理,正確的是( )。 A.不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) B.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 6.25 萬(wàn)元 C.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 15.625 萬(wàn)元 D.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 125 萬(wàn)元
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2023-01-05