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企業(yè)年金如何征收個(gè)人所得稅
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2015-08-18
請(qǐng)問(wèn)老師,本年利潤(rùn)是直接轉(zhuǎn)利潤(rùn)未分,還是交完所得稅再轉(zhuǎn)?
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2015-11-25
老師好,我們是第一次申報(bào)企業(yè)所得稅年度申報(bào),現(xiàn)在公司沒(méi)有任何收入,所有的稅報(bào)都是零申報(bào),那我的企業(yè)所得稅年申報(bào)只填寫它所提示的必填項(xiàng)行嗎?
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2015-05-14
您好老師! 大概情況是這樣 2019年公司虧損 1.8W 公司還是別人經(jīng)營(yíng) 2020年公司虧損12.8W 3月左右法定代表人變更把公司買過(guò)來(lái) 6月份左右代賬接手 2021年1月份開始接了 2020年代賬的數(shù)據(jù)虧損,現(xiàn)有利潤(rùn)已經(jīng)可以完全彌補(bǔ)以前年度虧損,并要交所得稅,但是賬上沒(méi)有體現(xiàn)2019年的虧損1.8W,現(xiàn)在要怎么補(bǔ)分錄調(diào)整? 以前年度增加費(fèi)用 減少利潤(rùn) 不太確定怎么調(diào)整
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2021-07-08
請(qǐng)問(wèn)年報(bào)多交了所得稅,還要申請(qǐng)抵扣嗎?不能直接填嗎?
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2016-05-18
所得稅實(shí)行季度預(yù)繳,如果企業(yè)1至3季度未預(yù)繳,在4季度將全年的一次性預(yù)繳,會(huì)對(duì)1至3收滯納金嗎?
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2021-03-29
填所得稅表的彌補(bǔ)以前年度虧損這項(xiàng),這個(gè)數(shù)據(jù)去哪里找?
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2021-01-15
老師,我公司去年底掛了一輛其他公司過(guò)戶來(lái)的小車,不給錢,去年沒(méi)有做分錄,今年怎么做分錄呢,要調(diào)增以前年度損益嗎?去年所得稅我還沒(méi)有申報(bào),老師,如果這個(gè)我想做在去年,分錄怎么寫
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2023-05-12
全年一次性獎(jiǎng)金收入牽扯到2019年的所得稅匯繳嗎?
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2020-02-24
年報(bào)就是企業(yè)所得稅清算匯繳嗎?
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2015-04-14
老師第一個(gè)季度交了所得稅,后面三個(gè)季度都是虧損??傮w全年虧損,那所得稅應(yīng)該如何處理?
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2016-12-20
年報(bào)所得稅 資產(chǎn)總額怎么計(jì)算的
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2019-04-15
老師,我是剛剛問(wèn)那個(gè)調(diào)整以前年度賬的人,我調(diào)了之后會(huì)對(duì)以前年的的所得稅也有影響啦,那所得稅這塊我要不要做什么處理?
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2016-06-28
老師您好,請(qǐng)教一下,本年繳納上年的所得稅應(yīng)該填在。年報(bào)的哪一欄?我現(xiàn)在在做年度的匯算清繳報(bào)表
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2022-03-22
小規(guī)模納稅人,自然人稅收管理系統(tǒng)中12月的個(gè)稅申報(bào)應(yīng)報(bào)送12月份計(jì)提的工資數(shù)還是報(bào)送12月份已發(fā)放的11月工資數(shù)?
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2019-01-15
問(wèn)題1 老師這題的邏輯是什么 是b朝甲進(jìn)行股權(quán)融資 也就是b向甲融資2500萬(wàn) 對(duì)嗎 由于b股份有了甲的加入所以a持有b的股份由70%變?yōu)?5% 這么理解正確嗎 問(wèn)題2 答案里面2500*35%表示甲公司從這次增資所獲得的凈資產(chǎn) 不是b向甲融資2500萬(wàn) 是b獲得前吧?難道說(shuō)他說(shuō)的凈資產(chǎn)就是所有者權(quán)益 也就是說(shuō)雖然b獲得2500萬(wàn)現(xiàn)金但是甲獲得了所有者權(quán)益 也就是凈資產(chǎn)2500 這么理解正確嗎 問(wèn)題3 1360*(70%-35%)/70% 表示甲公司因?yàn)檫@次增資 持股比例下降35% 不對(duì)吧 甲因?yàn)檫@次增資怎么會(huì)下降呢 不是b對(duì)甲進(jìn)行股權(quán)融資相當(dāng)于給了甲35%的股權(quán)嗎?甲應(yīng)該增加持股比例怎么會(huì)
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2020-11-10
我們企業(yè)所得稅用以前年度損益彌補(bǔ)的,需要做會(huì)計(jì)分錄嗎,怎么做
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2020-04-27
公司是高新企業(yè),本年第一季度是虧損,第二季度盈利,本年累計(jì)盈利,以前年度無(wú)虧損,那么本季度所得稅申報(bào)時(shí),高新優(yōu)惠應(yīng)按累計(jì)利潤(rùn)計(jì)算,還是按本季度計(jì)算?
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2017-07-04
2016年虧損20455.08,2017年1-3月虧損9062.78,2017年4-6月盈利31506.61元,在企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表A類上彌補(bǔ)以前年度虧損這一欄次,我要填20445.08,還是填20445.08+9062.78
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2017-07-16
調(diào)整以前年度損益增加了去年的利潤(rùn),可是去年匯算清繳已做了,那這只在賬務(wù)上體現(xiàn),稅務(wù)對(duì)我調(diào)整增加的往年利潤(rùn)不再要求繳納所得稅嗎
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2017-09-10