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老師9月份申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減沒(méi)填附表4,現(xiàn)在11月附表4補(bǔ)填可以嗎
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2020-11-30
漏交稅款,需要填城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅申報(bào)表。這個(gè)表要怎么填
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2019-01-14
編制銀行財(cái)務(wù)報(bào)表,銀行要求提供增值稅和所得稅申報(bào)表,那營(yíng)業(yè)收入和成本,是不是要跟申報(bào)表相符
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2017-05-23
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,填寫(xiě)增值稅表時(shí),1.怎樣填附表一和主表?2.需要進(jìn)行銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票采集處,在采集未開(kāi)票收入嗎?
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2022-03-02
年度報(bào)表里的財(cái)務(wù)報(bào)表里的應(yīng)交稅費(fèi)附注,增值稅的期末余額和期初余額代表什么,本期發(fā)生額如何計(jì)算
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2022-03-21
請(qǐng)問(wèn) 7月份認(rèn)證的出口退稅發(fā)票,增值稅申報(bào)表填在哪幾欄?8月正好申報(bào)出口退稅,是否需要一塊填28欄,還是等9月份報(bào)8月份稅 的時(shí)候再填28欄
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2020-08-11
小規(guī)模納稅人減按1%申報(bào)繳納增值稅后,附加稅按照減征后的1%增值稅額申報(bào),還是按照3%征收率的增值稅額申報(bào)附加稅?
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2021-07-05
老師,我公司出口開(kāi)具零稅率普票,但購(gòu)進(jìn)商品項(xiàng)為增值稅專(zhuān)用發(fā)票,購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣,我填增值稅申報(bào)表,表2時(shí),要把不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅填到哪一項(xiàng)中啊
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2019-10-21
把增值稅附加申報(bào)成營(yíng)業(yè)稅附加怎么辦?
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2019-10-12
增值稅申報(bào)是0,附加稅需要申報(bào)嗎
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2021-10-19
小規(guī)模企業(yè),增值稅報(bào)表,統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售收入乘以3%,增值稅為14429.88,但是發(fā)票上的增值稅相加為14429.87,增值稅報(bào)表申報(bào)的14429.88,這種情況怎么處理呢
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2018-10-29
老師,留抵稅額在附表申報(bào)表該怎么填寫(xiě)才能主表中體現(xiàn)會(huì)扣除呢?
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2022-03-06
請(qǐng)問(wèn)老師,金稅盤(pán)申報(bào)減免應(yīng)填入哪個(gè)報(bào)表?是填入主表還是附表4?
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2020-04-17
填增值稅小規(guī)模申報(bào)表,發(fā)票上加起來(lái)的增值稅額是22897.89元,填表的時(shí)候自動(dòng)算出來(lái)的的稅額是22897.86元,填表怎么處理?是要根據(jù)發(fā)票上的稅額倒算收入額,填在申報(bào)表上?
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2017-02-21
老師好,我在填增值稅申報(bào)表時(shí)遇到問(wèn)題請(qǐng)教一下老師 1、報(bào)表全部填完顯示“錯(cuò)誤:增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表本期 實(shí)際抵減稅額應(yīng)等于主表第23行“應(yīng)納稅額減征額”第1列與第3列之和!” 2、我檢查了一下,主表第23行“應(yīng)納增值稅減征額”填列“稅控設(shè)備820元”+“出售報(bào)廢車(chē)輛減半征收增值稅538.46 元”共計(jì)1358.46元。 3、請(qǐng)老師指
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2016-06-15
老師您好,小規(guī)模季度申報(bào),專(zhuān)票開(kāi)了70萬(wàn),普票開(kāi)了6萬(wàn),增值稅申報(bào)表怎么填呢 ?
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2021-04-01
您好老師,19年11月稅局代開(kāi)了一張普票,2020年去稅局沖紅時(shí)告知因他們系統(tǒng)問(wèn)題只能作廢不能沖紅,需要修改增值稅申報(bào)表。圖一是開(kāi)的發(fā)票金額,圖二是19年第四季度的申報(bào)表,圖三是減掉作廢發(fā)票后填的數(shù)據(jù),請(qǐng)老師幫我看看圖三哪里填的有問(wèn)題需要修改,謝謝
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2020-08-25
我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),有朋友轉(zhuǎn)進(jìn)一筆25萬(wàn)錢(qián),然后我們收取稅點(diǎn)后取出給他們24萬(wàn),怎么做帳
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2021-10-06
老師我開(kāi)給別人的稅只能是13的 這樣我是不是要多繳10的稅,還是說(shuō)3個(gè)點(diǎn)的全都不能抵扣
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2020-09-28
老師。像定額稅的餐飲,一般月底原材料如果計(jì)算,特別是凍貨水產(chǎn) 肉類(lèi) 還有就是菜好多沒(méi)用完
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2021-05-11