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非營(yíng)利性組織接受捐贈(zèng)收入要填入增值稅申報(bào)表嗎?
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2022-03-03
老師,我想問(wèn)一下,我們是小規(guī)模的,然后季度才做賬,4-6月第二季度,我申報(bào)了增值稅申報(bào)表,實(shí)際繳納29.7,但是我填錯(cuò)了多扣了我們幾十塊,現(xiàn)在我已經(jīng)去稅務(wù)更正了,那我做4-6月的賬,是不是要計(jì)提稅費(fèi)呀
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2020-07-22
增值稅減免稅務(wù)申報(bào)表上月有余額,為什么這月余額不能自動(dòng)帶出來(lái),該怎么辦
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2021-07-08
小規(guī)模企業(yè)增值稅申報(bào)表的稅額和開(kāi)票系統(tǒng)的稅額不一致怎么辦
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2017-07-08
增值稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)對(duì)不上匯算清繳的總收入,這個(gè)關(guān)系大嗎?
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2022-03-29
老師,電子稅務(wù)局上的增值稅申報(bào)表的銷項(xiàng)稅額與稅盤(pán)導(dǎo)出來(lái)的銷項(xiàng)稅額少了0.03元,我已經(jīng)報(bào)增值稅申報(bào)表上的銷項(xiàng)稅額申報(bào)納稅了,我在賬上該怎么調(diào)整過(guò)來(lái),怎么寫(xiě)分錄
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2021-09-11
老師我在網(wǎng)上發(fā)票認(rèn)證時(shí),已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了。后來(lái)發(fā)現(xiàn)勾選錯(cuò)誤,就撤銷統(tǒng)計(jì),重新進(jìn)行勾選,再統(tǒng)計(jì)確認(rèn),平臺(tái)顯示確認(rèn)完成。 之后我在電子稅務(wù)局填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí),上面顯示的本期認(rèn)證相符的專票稅額是我第一次認(rèn)證時(shí)勾選確認(rèn)的稅額,我能不能直接在上面修改,填寫(xiě)正確的進(jìn)賬稅額?
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2020-05-16
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表上留抵稅額在賬上是在哪個(gè)科目
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2021-01-14
增值稅申報(bào)表主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是填上期沒(méi)交的增值稅嗎?單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了,系統(tǒng)升級(jí)后,主表自動(dòng)生成,出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款,是不是要找稅務(wù)局改一下?還是怎么辦?30欄一直沒(méi)填
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2017-09-04
我公司是一般納稅人,本月采購(gòu)并出口了一批(裝飾用)鮮花。購(gòu)進(jìn)時(shí)收到普通發(fā)票,出口報(bào)關(guān)單上征免一欄中是照章征稅(1)。這項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于出口免稅業(yè)務(wù)嗎?收到普通發(fā)票不能退稅吧?增值稅申報(bào)表如何填列?
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2023-03-01
老師,新版電子稅務(wù)系統(tǒng),增值稅申報(bào)表客運(yùn)服務(wù)費(fèi)與稅控盤(pán)的稅額填在哪呢?
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2023-09-11
老師,問(wèn)一下第一次申報(bào)出口退稅的時(shí)候,增值稅申報(bào)表里的主表里免抵退應(yīng)退稅額那里要先填好在去出口退稅申報(bào)嗎
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2024-12-12
為什么有些老師給出的解答是不含稅金額*9%?得出來(lái)的金額填在增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額的哪一行?
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2021-01-18
評(píng)價(jià)年度內(nèi)無(wú)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入的個(gè)體小診所,現(xiàn)在稅務(wù)稽查,要求補(bǔ)申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅,我一個(gè)月收入1萬(wàn)多,成本60%,這種增值稅申報(bào)表怎么填列呢,現(xiàn)在有優(yōu)惠一個(gè)月10萬(wàn)以內(nèi)免稅。
11/20
2024-11-20
請(qǐng)問(wèn)老師如果公司賣(mài)二手車(chē),沒(méi)開(kāi)票,是否在增值稅申報(bào)表13%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn),的未開(kāi)票收入填。還有應(yīng)該把收到的款算含稅價(jià)還是不含稅價(jià)呢?
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2025-03-12
請(qǐng)問(wèn)老師,我們金稅盤(pán)上報(bào)匯總了之后,進(jìn)入電子稅務(wù)局報(bào)稅,打開(kāi)增值稅申報(bào)表之后這些數(shù)字直接就自動(dòng)出現(xiàn)了,是不是直接保存提交申報(bào)就行了?我們是查賬征收?qǐng)D二這個(gè)表是不是不用填寫(xiě)?
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2019-07-02
司小規(guī)模公司,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,其中附表一里的扣除項(xiàng)已填好(開(kāi)票時(shí)采用差額征稅不產(chǎn)生增值稅),保存好主表(無(wú)增值稅),申報(bào)提示未填數(shù)據(jù),即差額那部分?jǐn)?shù)據(jù),現(xiàn)在該怎么做?
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2019-04-10
某個(gè)體工商戶,當(dāng)月提供咨詢服務(wù)收入10.3萬(wàn)元,出租住房,收取租金收入1.05萬(wàn)元。當(dāng)月如何申報(bào)繳納增值稅、如何計(jì)算繳納增值稅額?涉及到增值稅減免稅額申報(bào)表明細(xì)表如何填寫(xiě)
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2017-07-17
出口退稅申報(bào)上匯率填錯(cuò),和增值稅申報(bào)表出口銷售額不一致,怎么處理
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2020-01-10
老師,我進(jìn)入一個(gè)高新技術(shù)企業(yè), 3月銷售中設(shè)計(jì)軟件即征即退, 這軟件已經(jīng)備案過(guò)的, 請(qǐng)問(wèn)老師, 是不是增值稅納稅申報(bào)表中我填寫(xiě)好了即征即退的數(shù)額,當(dāng)月繳納也按軟件的13%全額繳納了。是不是第二個(gè)月稅務(wù)會(huì)自動(dòng)把軟件的10%退還到賬戶上啊, 其他地方不用單獨(dú)申請(qǐng)退稅了吧
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2022-04-14