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申報(bào)增值稅的時(shí)候和發(fā)票的上的稅額差1分怎么辦呢?就是申報(bào)表多1分了
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2018-04-16
申報(bào)增值稅納稅時(shí),申報(bào)稅額與會(huì)計(jì)憑證金額有誤差,申報(bào)表稅額自動(dòng)生成的,改怎么處理
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2020-01-09
零申報(bào)增值稅,點(diǎn)擊進(jìn)到表格里面,直接點(diǎn)擊下一步,最后保存空空的表格申報(bào)就可以是吧?
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2019-01-10
申報(bào)增值稅時(shí)顯示“其他建筑服務(wù)未上報(bào),上期申報(bào)表未申報(bào),請?jiān)冢ㄎ乙陥?bào))”中選擇上個(gè)屬期進(jìn)行申報(bào),這是什么意思?
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2022-04-06
老師!您好,我們5月收到一張專票,已認(rèn)證,但是又退回給對方了,我們5月份申報(bào)增值稅時(shí)這張發(fā)票的進(jìn)賬在申報(bào)表中如何填寫呢?
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2020-06-11
老師,請問,稅控盤維護(hù)費(fèi),本月發(fā)生繳費(fèi)了,不打算抵扣,在增值稅申報(bào)時(shí),填寫表四的本期發(fā)生額嗎?填了表四還需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
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2022-06-09
老師,這樣我根據(jù)未結(jié)轉(zhuǎn)下月增值稅計(jì)提通用稅的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào),會(huì)影響我再申報(bào)增值稅和城建稅嗎,它們會(huì)不會(huì)有關(guān)聯(lián)?。?/span>
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2019-07-03
增值稅申報(bào)表期末留抵的稅額,與資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)對不上,差了幾分錢,是上個(gè)月的一筆進(jìn)項(xiàng),錄入系統(tǒng),少了八分錢,增值稅申報(bào)表少了,怎么調(diào)整,
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2017-05-09
小規(guī)模納稅人減按1%申報(bào)繳納增值稅后,附加稅按照減征后的1%增值稅額申報(bào),還是按照3%征收率的增值稅額申報(bào)附加稅?
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2021-07-05
把增值稅附加申報(bào)成營業(yè)稅附加怎么辦?
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2019-10-12
填增值稅小規(guī)模申報(bào)表,發(fā)票上加起來的增值稅額是22897.89元,填表的時(shí)候自動(dòng)算出來的的稅額是22897.86元,填表怎么處理?是要根據(jù)發(fā)票上的稅額倒算收入額,填在申報(bào)表上?
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2017-02-21
編制銀行財(cái)務(wù)報(bào)表,銀行要求提供增值稅和所得稅申報(bào)表,那營業(yè)收入和成本,是不是要跟申報(bào)表相符
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2017-05-23
老師,我公司出口開具零稅率普票,但購進(jìn)商品項(xiàng)為增值稅專用發(fā)票,購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣,我填增值稅申報(bào)表,表2時(shí),要把不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅填到哪一項(xiàng)中啊
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2019-10-21
老師好,我在填增值稅申報(bào)表時(shí)遇到問題請教一下老師 1、報(bào)表全部填完顯示“錯(cuò)誤:增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表本期 實(shí)際抵減稅額應(yīng)等于主表第23行“應(yīng)納稅額減征額”第1列與第3列之和!” 2、我檢查了一下,主表第23行“應(yīng)納增值稅減征額”填列“稅控設(shè)備820元”+“出售報(bào)廢車輛減半征收增值稅538.46 元”共計(jì)1358.46元。 3、請老師指
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2016-06-15
增值稅納稅申報(bào)表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)的表,第9欄我是要填含稅銷售額還是不含稅銷售額?
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2018-01-02
有一筆增值稅專用發(fā)票的銷項(xiàng)負(fù)數(shù),填增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)該怎樣填寫
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2017-11-01
老師早上好,小規(guī)模納稅人享受免增值稅優(yōu)惠政策,本季度開票收入8000元,未開票收入56000元,請問填增值稅申報(bào)表時(shí)開票收入這部分填在哪行?
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2019-11-27
老師您好,小規(guī)模季度申報(bào),專票開了70萬,普票開了6萬,增值稅申報(bào)表怎么填呢 ?
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2021-04-01
您好老師,19年11月稅局代開了一張普票,2020年去稅局沖紅時(shí)告知因他們系統(tǒng)問題只能作廢不能沖紅,需要修改增值稅申報(bào)表。圖一是開的發(fā)票金額,圖二是19年第四季度的申報(bào)表,圖三是減掉作廢發(fā)票后填的數(shù)據(jù),請老師幫我看看圖三哪里填的有問題需要修改,謝謝
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2020-08-25
老師好。請問退役軍人免增值稅申報(bào)表如何填寫
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2021-01-09