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運(yùn)輸救援可以開具增值稅專票嗎?可以抵扣嗎?稅率是多少
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2019-08-20
請(qǐng)問老師 ,銷售:旅游紀(jì)念冊(cè) ,增值稅發(fā)票是開百分之幾的稅率 13%?17%?
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2016-01-12
電力公司向發(fā)電企業(yè)收取的過網(wǎng)費(fèi),屬于銷售貨物?還是銷售服務(wù)?按照什么稅率繳納增值稅?
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2019-06-22
專利入股,權(quán)利權(quán)轉(zhuǎn)讓已辦妥,投資方需要給被投資方開增值稅法票嗎?開多少稅率?適用技術(shù)合同轉(zhuǎn)讓免增值稅嗎?
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2020-07-31
請(qǐng)問,我公司的公務(wù)車輛拍賣取得的收益繳納增值稅應(yīng)按什么樣的稅率?
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2020-05-23
我們是服務(wù)類的公司,給客戶買的增值稅專票,公司收六個(gè)點(diǎn),最后和公司商討收三個(gè)點(diǎn)給客戶開票,這三個(gè)點(diǎn)也是我自己拿的,但是公司開回來的票上稅率是1% 請(qǐng)問我那三個(gè)點(diǎn)給多了嗎
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2020-06-29
老師,我租的個(gè)人轉(zhuǎn)租的商鋪,要開具增值稅普票,都要繳納哪些稅種,稅率是多少呢
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2020-04-18
上個(gè)月開了房屋出租的專票,是9%的稅率,但是我們平時(shí)都是開13%的票,請(qǐng)問,申報(bào)時(shí)需要注意什么?增值稅申報(bào)還有其他稅申報(bào)有什么不一樣的嗎?
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2020-08-04
公司屬于煙臺(tái)開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)內(nèi)企業(yè),現(xiàn)銷售給加工區(qū)內(nèi)企業(yè)家2臺(tái)使用過機(jī)器設(shè)備,是否繳納增值稅,如需繳納,稅率多少,如不需繳納,是否需要申報(bào)免稅?
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2017-06-27
我們公司和一個(gè)球隊(duì)簽訂了一份合同(他是以個(gè)人名義簽訂的),合同上寫著以宣傳為目的,球隊(duì)就以個(gè)人名義到稅局代開了一份增值稅普票,開票內(nèi)容是宣傳服務(wù),稅率是3%,請(qǐng)問,這個(gè)個(gè)稅怎么計(jì)算,是按勞務(wù)報(bào)酬還是偶然所得
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2019-04-26
老師您好,想請(qǐng)教一下單位的一張床,被變賣了,轉(zhuǎn)變成了一筆收入,聽說要繳增值稅,是按什么稅率繳,是否分小規(guī)模
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2020-08-05
報(bào)價(jià)上顯示,提供差額征收的增值稅普票,稅率為5 那我凈價(jià)是算含稅÷1.05,還是稅率算0
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2020-12-02
請(qǐng)問轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅1+6%是什么意思 為什么不是直接乘以稅率6% 求教 謝謝
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2022-02-19
是發(fā)電企業(yè),收的水費(fèi)現(xiàn)在應(yīng)該按多少稅率繳納增值稅?以前是13%?
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2017-08-27
老師,請(qǐng)問公司收到一張商務(wù)酒店開具的住宿增值稅普票,稅率是免稅,這是什么樣的情況,才可以這樣開呢?
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2019-07-09
老師,請(qǐng)問個(gè)體戶從4.1日起可以開免稅率發(fā)票嗎?免增值稅。
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2022-04-01
請(qǐng)問在消費(fèi)稅的計(jì)稅依據(jù)中,以下兩個(gè)公式應(yīng)該如何理解,為啥要用 買價(jià)*(1-增值稅率)?
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2021-12-31
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),2021年11月1日向乙公司銷售A商 品10000件,每件商品的標(biāo)價(jià)為40元(不含增值稅),每件商品的實(shí)際 成本為25元,A商品適用的增值稅稅率為13%;由于是成批銷售,甲公 司給以購貨方15%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為 3/10, 1.5/20 ,N/30;A商品于11月1日發(fā)出,11月10日乙公司收到商品, 經(jīng)過盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)購買的10000件A商品中,有2000件存在質(zhì)量瑕疵,有200 件存在嚴(yán)重質(zhì)量問題無法使用。按合同規(guī)定,甲公司對(duì)2000件存在質(zhì) 量瑕疵的商品給予25%的價(jià)格減讓,200件存在嚴(yán)重質(zhì)量問題的商品予 以收回。乙公司于11月17日付款。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。
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2022-10-28
抄報(bào)以后,增值稅附表一6%稅率上面為什么不顯示金額呢,我明明開了2萬噸的專票的
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2019-10-07
問題一:以外購的物資抵債需要繳納增值稅嗎?比如a公司買入一批100萬專票的鋼材,然后以90萬作價(jià)給b公司,抵消a公司欠b公司的90萬債務(wù),a公司這個(gè)抵債的行為需要視同銷售繳納增值稅嗎? 問題二:是否這樣理解:這批鋼材作價(jià)90萬給b公司,相較原價(jià)100萬并沒有產(chǎn)生增值,因此不需要繳納增值稅。如果作價(jià)110萬給b公司還債,就需要計(jì)征差價(jià)10萬乘以稅率的增值稅
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2020-02-15