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生活服務(wù)行業(yè)享受免征增值稅政策填寫增值稅申報(bào)表時(shí)都需要在哪些地方填列?
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2021-03-05
增值稅申報(bào)成功,發(fā)現(xiàn)021表里稅控系統(tǒng)的280數(shù)據(jù)填了,期末余額為0,但是005表里面忘了改了,期末余額還是280,現(xiàn)在怎么辦?,增值稅已經(jīng)申報(bào)成功了,增值稅001表里面顯示有280,已經(jīng)抵扣了
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2022-03-04
一般納稅人零申報(bào)的增值稅 企業(yè)所得稅等申報(bào)表要打印
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2020-11-06
增值稅更正申報(bào)后,怎么更新后面已經(jīng)申報(bào)過的報(bào)表數(shù)據(jù)?
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2024-03-12
出口退稅正式申報(bào)完成,是否還能更改增值稅納稅申報(bào)表?
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2019-11-08
匯算清繳的時(shí)候,一般企業(yè)收入明細(xì)表”中的主營收入金額是與利潤表年報(bào)的主營收入一致的,“一般企業(yè)收入明細(xì)表”中的主營收入金額是不是應(yīng)該與“增值稅納稅申報(bào)表\"的銷售額的本年累計(jì)金額一致?現(xiàn)在出現(xiàn)增值稅申報(bào)的收入金額比利潤表的主營收入多,改怎么處理?
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2018-05-21
增值稅納稅申報(bào)表上所屬行業(yè)是其他未列明建筑業(yè),但是我們主要經(jīng)營范圍其實(shí)是屬于工業(yè),為什么
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2022-12-30
你好 耿老師 請教個(gè)問題:我公司3月份出口貨物,4月份開出口發(fā)票,4月份還沒申報(bào)出口退稅,5月份準(zhǔn)備申報(bào)出口退稅,申報(bào)出口退稅前在國稅申報(bào)增值稅報(bào)表填報(bào)時(shí)如何填報(bào)附表二?
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2019-05-18
有個(gè)增值稅申報(bào)的填寫請教一下。附表一后面這個(gè)12列扣除后金額到底應(yīng)該如何填寫,老是報(bào)錯(cuò)說14列應(yīng)該=0,還要和附表三對應(yīng)。就一個(gè)銷項(xiàng)稅,沒有免稅銷售額,怎么感覺好復(fù)雜
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2023-11-10
本月增值稅申報(bào)時(shí)候表二無法填寫數(shù)據(jù)鼠標(biāo)點(diǎn)不動(dòng)其他的表都正常
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2019-01-12
老師 你好 廣西電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí)候 怎么看不到增值稅表和所得稅表
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2021-04-12
稅控抵減增值稅表四填了,減免申報(bào)也填了,主表23行為啥沒有抵減額
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2022-11-11
本期報(bào)廢機(jī)器設(shè)備一臺,取得清理收入500元。怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表?
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2023-07-29
老師第一張表格中第二季度我圈住的應(yīng)交增值稅該怎么填,我們企業(yè)是銷售化肥的農(nóng)資公司,第二張圖是6月1號到6月30日的增值稅納稅申報(bào)表
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2019-08-22
小規(guī)模企業(yè),增值稅季報(bào),開的是普票子912.62一個(gè)季度的,未達(dá)起征點(diǎn),我想問在增值稅納稅申報(bào)表中怎么填寫,
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2018-04-18
老師你好!比如我公司二月份申報(bào)1月份的增值稅,那么我是1月做賬的時(shí)候計(jì)提增值稅和附加稅的。那么我二月份申報(bào)1月份的出口退稅,在匯總表37欄當(dāng)期免抵稅額出現(xiàn)1000,那么我是什么時(shí)候交這1千的附加稅。問題:是二月份修改增值稅附征還是等三月份再交這1千的附加稅?
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2020-03-11
老師,您好,我上個(gè)季度由于開票系統(tǒng)的原因,多扣了一筆增值稅和城建稅,現(xiàn)在我要退稅,附加稅申報(bào)表顯示已經(jīng)把多交的城建稅稅款抵扣,但是銀行回單顯示并未進(jìn)行抵扣,這種情況應(yīng)該怎么辦?
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2020-07-06
更正上個(gè)月增值稅報(bào)表,顯示報(bào)表晚于5月3號申報(bào),要去稅局大廳申報(bào),這是怎么回事
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2019-05-04
多申報(bào)了收入,按含稅報(bào)的,現(xiàn)在的情況是增值稅申報(bào)表比利潤表上多了,現(xiàn)在怎樣處理?
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2019-01-05
老師 請問 增值納稅申報(bào)表的15欄是填 免抵退稅申報(bào)匯總表的32欄數(shù)據(jù)?還是36欄數(shù)據(jù)?
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2019-08-05
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