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稅控抵減增值稅表四填了,減免申報(bào)也填了,主表23行為啥沒有抵減額
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2022-11-11
您好 老師,小規(guī)模納稅人在申報(bào)增值稅的時(shí)候,在填寫申報(bào)表和附列資料時(shí)不含稅銷售額有差異,我是按照稅控盤上面的填寫的申報(bào)表,然后附列資料不含稅銷售額就多出來0.1 ,這個(gè)填的時(shí)候要怎么填寫?是按稅控盤上面的填寫嗎?
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2019-07-04
你好 耿老師 請教個(gè)問題:我公司3月份出口貨物,4月份開出口發(fā)票,4月份還沒申報(bào)出口退稅,5月份準(zhǔn)備申報(bào)出口退稅,申報(bào)出口退稅前在國稅申報(bào)增值稅報(bào)表填報(bào)時(shí)如何填報(bào)附表二?
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2019-05-18
本期報(bào)廢機(jī)器設(shè)備一臺,取得清理收入500元。怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表?
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2023-07-29
老師第一張表格中第二季度我圈住的應(yīng)交增值稅該怎么填,我們企業(yè)是銷售化肥的農(nóng)資公司,第二張圖是6月1號到6月30日的增值稅納稅申報(bào)表
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2019-08-22
小規(guī)模企業(yè),增值稅季報(bào),開的是普票子912.62一個(gè)季度的,未達(dá)起征點(diǎn),我想問在增值稅納稅申報(bào)表中怎么填寫,
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2018-04-18
小規(guī)模納稅人本期有不開票收入該怎么填寫增值稅申報(bào)表?如果過幾個(gè)月客戶又要求開具發(fā)票,又該怎么填寫增值稅申報(bào)表?
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2018-07-13
老師,我是,小規(guī)模納稅人,我這月開的銷售額,專票和普票各5萬,我應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅?在增值稅申報(bào)表主表中,分別填在第幾欄?
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2019-08-18
老師,請問一下,之前會(huì)計(jì)申報(bào)9月份增值稅的時(shí)候,申報(bào)表上上期留底稅額是不是應(yīng)該等于余額表上應(yīng)交增值稅的期初余額么?
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2019-10-28
老師你好!比如我公司二月份申報(bào)1月份的增值稅,那么我是1月做賬的時(shí)候計(jì)提增值稅和附加稅的。那么我二月份申報(bào)1月份的出口退稅,在匯總表37欄當(dāng)期免抵稅額出現(xiàn)1000,那么我是什么時(shí)候交這1千的附加稅。問題:是二月份修改增值稅附征還是等三月份再交這1千的附加稅?
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2020-03-11
上月填增值稅申報(bào)的時(shí)候多交稅了,當(dāng)時(shí)也通過稅局改申報(bào)表了,他們說多交的2857.02當(dāng)成我的預(yù)交稅款,幫我看下申報(bào)表的處理對不,怎么這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,沒把預(yù)交的減去?航天公司的客服說多交的2857.02應(yīng)該填到28欄,下月才可以當(dāng)成預(yù)交稅款抵扣。
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2017-03-07
小規(guī)模增值稅申報(bào)表一個(gè)季度未超9萬應(yīng)該在那幾項(xiàng)填
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2017-07-16
老師我在本月認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅并進(jìn)行了抵扣。 圖一是我的增值稅申報(bào)表,。 圖二是我的會(huì)計(jì)分錄憑證。 我想知我的會(huì)錄有沒做錯(cuò)???
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2021-09-14
老師,你好,請問通行費(fèi)是怎樣進(jìn)行抵扣呢?是在增值稅認(rèn)證平臺上認(rèn)證,還是直接將通行費(fèi)的稅額,填寫到增值稅申報(bào)表里呢?取到通行費(fèi)發(fā)票是怎樣做分錄?
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2020-09-22
老師 我填寫增值稅申報(bào)表提示我票表比對不通過 這是什么原因呀 我是按照金稅盤里的設(shè)備資料統(tǒng)計(jì)里的數(shù)據(jù)填寫的呀
1/2580
2021-01-11
?老師,金稅盤服務(wù)費(fèi)在增值稅申報(bào)表可以不填嗎
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2022-04-06
老師,代繳個(gè)稅的手續(xù)費(fèi),要交6個(gè)點(diǎn)的稅,怎么跟我的增值稅申報(bào)表對的上呢?
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2022-04-12
我在21年10月的時(shí)候補(bǔ)報(bào)所屬期6月份的增值稅無票收入,但是我在電子稅務(wù)局上面的申報(bào)查詢那里發(fā)現(xiàn)那筆無票收入不是跟開票了的收入報(bào)在同一個(gè)申報(bào)表上面,導(dǎo)致所屬期6月的時(shí)候那個(gè)增值稅申報(bào)表總收入就不是無票收入+開票收入
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2022-03-29
老師?請問個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,增值稅申報(bào)表怎么填
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2022-04-12
申報(bào)增值稅時(shí)提示審核未通過,之后還有個(gè)提示是非掛賬時(shí)增值稅主表20行一般貨物累計(jì)應(yīng)=0,這樣怎么解決申報(bào)
1/2005
2022-02-17