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進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證成功,申報(bào)時(shí)增值稅附表(2)數(shù)據(jù)沒(méi)有自動(dòng)跳出來(lái)也填不進(jìn)數(shù)字,怎么回事
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2022-05-08
金稅盤(pán)報(bào)稅流程是什么
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2017-02-13
1、金稅盤(pán)490及維修費(fèi)330共820元,全額抵扣,不需要認(rèn)證嗎? 2、820元是如果要抵扣,是填附表四--稅額抵減情況表(增值稅稅空系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維修費(fèi)),是不是同時(shí)還要在填代碼的附表”增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表“再填一次, 3、如果這張表都填了會(huì)自動(dòng)生成在主表嗎?還是820元要手工填到主表?
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2017-12-14
一般納稅人的城建稅和教育稅附加,是根據(jù)抵扣前還是抵扣后的增值稅上交
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2017-01-06
公司開(kāi)出去的技術(shù)服務(wù)費(fèi)增值稅額,在增值稅報(bào)表上怎么填寫(xiě)
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2022-01-10
企業(yè)所得稅稅負(fù)怎麼算的?
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2017-12-12
建筑業(yè)收到產(chǎn)值結(jié)算單,按進(jìn)度確認(rèn)收入,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額計(jì)入待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額。如果此筆業(yè)務(wù)本月沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,在申報(bào)增值稅時(shí),收入已確認(rèn),此筆增值稅用不用交?如果不用交,怎么申報(bào)增值稅?把此筆業(yè)務(wù)的收入填到增值稅報(bào)表哪一行,不用交增值稅?
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2021-06-28
第一次申報(bào)免抵退稅,不會(huì),幫看下,第一張是我的增值稅納稅申報(bào)表,免抵退稅申報(bào)匯總表。我要怎么填?第二張圖里面現(xiàn)在的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來(lái)的。還要填哪些地方的數(shù)據(jù)?
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2019-02-17
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人第二季度開(kāi)票銷(xiāo)售收入是20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)為什么填在“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額欄”,而不填在“其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額欄”?2023年不免稅了呀?
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2023-07-12
報(bào)增值稅時(shí),申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)增值稅有先后順序嗎
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2019-04-10
老師,增值稅申報(bào)時(shí)提示應(yīng)同時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),報(bào)表申報(bào)在哪
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2019-04-16
企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤如何撤銷(xiāo)申報(bào)重新申報(bào),不是增值稅報(bào)表
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2020-04-10
增值稅申報(bào),固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)抵扣情況表,是不是一定要按照入賬和認(rèn)證發(fā)票實(shí)際情況填寫(xiě)?我之前有兩次沒(méi)填礙事嗎,
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2017-09-04
報(bào)四月增值稅時(shí),加計(jì)扣除的增值稅附表四如何申報(bào)
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2019-05-15
老師,新小規(guī)模納稅人四季度只開(kāi)了20萬(wàn)普票,怎么申報(bào)報(bào)表,年度虧損,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(二),這個(gè)表填嗎
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2022-01-05
公司在2019年3月出口退稅申報(bào)時(shí),提示與納稅表2差-284484.68元。要怎么處理?(這個(gè)數(shù)字是2018年11月屬期填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表附表2第18欄的數(shù)字)
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2019-03-14
你好老師,小規(guī)模納稅人代開(kāi)專(zhuān)票,增值稅和城建稅已預(yù)繳,申報(bào)表里如果填寫(xiě)所有預(yù)繳費(fèi)用,會(huì)顯示需要退稅,如果填寫(xiě)增值稅會(huì)顯示和已預(yù)繳不符
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2022-01-03
請(qǐng)問(wèn)老師,賬套里做的賬務(wù)處理 的增值稅余額 和 每月申報(bào)的增值稅申報(bào)表的待抵扣余額不一致,有可能出現(xiàn)這種情況不? 還是賬套或者申報(bào)的金額填寫(xiě)錯(cuò)了?
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2018-12-12
我單位一般納稅人,3月把稅率16%,不開(kāi)票銷(xiāo)售做了預(yù)申報(bào),這部分不開(kāi)票銷(xiāo)售收入,于四月份又開(kāi)具增值稅發(fā)票給客戶(hù),請(qǐng)問(wèn)4月申報(bào)增值稅申報(bào)表怎么填報(bào)?
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2019-04-26
2018年匯算時(shí)調(diào)增了400萬(wàn)視同銷(xiāo)售收入,2019年才開(kāi)的發(fā)票申報(bào)增值稅。那請(qǐng)問(wèn)19年的所得稅匯算是不是應(yīng)該收入直接調(diào)減400萬(wàn)?在哪一欄填寫(xiě)?這樣增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表的收入不匹配有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警?
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2020-04-29