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請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅申報(bào)表,第2行專(zhuān)票填上數(shù),第3行普票填上數(shù),那么第1行的合計(jì),是自動(dòng)生成,還是也要手動(dòng)填?很急,在線等,感謝!
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2023-07-06
老師好 沒(méi)有勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)在增值稅申報(bào)表怎么填列
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2022-01-08
請(qǐng)問(wèn)老師,收入未確認(rèn),發(fā)票已開(kāi)出,增值稅申報(bào)表如果處理?
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2021-01-24
老師,空白的增值稅申報(bào)表在哪里打印出來(lái)?
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2021-04-06
開(kāi)了2張專(zhuān)票,增值稅申報(bào)表上自動(dòng)計(jì)算的增值稅比發(fā)票上多了一分多錢(qián),實(shí)交是按申報(bào)表交了,怎么做賬?(需詳細(xì)分錄及說(shuō)明)。如:交稅156.01元,發(fā)票上的156元。謝謝
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2024-04-16
幼兒園保教費(fèi)跟伙食費(fèi)沒(méi)開(kāi)發(fā)票,增值稅申報(bào)表那不用填寫(xiě)進(jìn)去嗎?
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2021-04-11
老師你好,個(gè)體戶是定期定額雙核定的,只要銷(xiāo)售額月不超10萬(wàn)季度不超過(guò)30萬(wàn),增值稅申報(bào)表可以不用做任何修改,但是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得如果季度超過(guò)9萬(wàn)(包含9萬(wàn))就要做修改嗎
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2021-02-24
老師,這張1月的發(fā)票開(kāi)的是外貿(mào)出口的發(fā)票,由于開(kāi)錯(cuò)發(fā)票已經(jīng)在3月紅沖了,雖然已經(jīng)紅沖了,但是這張1月開(kāi)的票是在增值稅申報(bào)表中有體現(xiàn)出收入的,那這樣一來(lái)就要先給他確認(rèn)收入,等3月在紅沖,可是這樣就造成了我外幣賬戶約增多,這又涉及到了期末調(diào)匯的金額,咋整呢
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2024-03-28
老師,我們公司是購(gòu)買(mǎi)方,請(qǐng)問(wèn)5月紅沖2024年1月份已經(jīng)抵扣的2023年12月開(kāi)具的專(zhuān)票,需要對(duì)1月份的增值稅申報(bào)表進(jìn)行調(diào)整嗎?還是直接到5月份增值稅申報(bào)表體現(xiàn)就可以?
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2024-05-29
免稅藥品銷(xiāo)售額如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
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2023-07-29
老師 ,增值稅申報(bào)表中第30行本期繳納上期應(yīng)交稅額 ,這個(gè)是什么意思
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2023-06-02
老師,我問(wèn)一下,就是現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)的,做那個(gè)扣除抵扣的,怎么填寫(xiě)那個(gè)增值稅申報(bào)表?
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2021-11-24
老師好,老板讓我把增值稅申報(bào)表發(fā)給他,在哪里找這個(gè)發(fā)給他呢
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2021-10-12
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表上的累計(jì)應(yīng)交的數(shù)據(jù)和賬本上哪個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)呢
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2024-03-11
增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒(méi)有扣掉 增值稅25行為負(fù)數(shù),怎么處理 增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒(méi)有扣掉 求解決方法
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2022-06-01
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表里的第一欄是系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)出的銷(xiāo)售額數(shù)據(jù),實(shí)際業(yè)務(wù)為公司提供建筑服務(wù)的銷(xiāo)售額,是不是還要在下面第2欄貨物和第3欄勞務(wù)兩項(xiàng)至少要填一項(xiàng)?建筑服務(wù)屬于勞務(wù)?還是貨物?還是兩項(xiàng)都不是?
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2022-06-15
外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)增值稅申報(bào)表如何填報(bào)?
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2022-05-17
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)如果今年紅沖去年的發(fā)票,今年的收入包括紅沖的發(fā)票嗎?做分錄是不是紅沖去年的收入?這樣是不是和當(dāng)期的增值稅申報(bào)表收入數(shù)據(jù)對(duì)不上?
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2025-02-11
#提問(wèn)#小規(guī)模納稅增值稅申報(bào)表要怎樣填?專(zhuān)票稅額沒(méi)有減到,季度也未超過(guò)30萬(wàn),如圖所示
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2020-10-14
申報(bào)表上的增值稅和財(cái)務(wù)的不一樣,怎么處理? 增值稅申報(bào)表是-648261.48,財(cái)報(bào)上是-715320,可能是很早以前會(huì)計(jì)做錯(cuò)的,現(xiàn)在無(wú)從查證,能怎么處理?
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2022-05-10