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小規(guī)模是用增值稅稅銷項(xiàng)稅減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅乘以稅率嗎? 增值稅有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,用哪個乘稅率呢?
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2019-05-29
你好,老師建賬初期上月應(yīng)交的增值稅我錄入了應(yīng)交增值稅—未交增值稅,第一個月交稅時(shí)怎么錄入呢?
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2021-06-08
老師,小規(guī)模企業(yè)增值稅的分錄是:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? 還是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”?弄不清了。
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2021-01-08
建筑行業(yè)稅負(fù)率=繳納的增值稅/不含稅銷售收入 這個增值稅也可以是預(yù)繳增值稅嗎?項(xiàng)目所在地預(yù)繳的
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2019-10-24
企業(yè)將自產(chǎn)貨物用于集體福利,按視同銷售繳納增值稅,做賬時(shí),這種情況繳納的增值稅有增值稅發(fā)票嗎?
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2014-11-17
老師,內(nèi)賬平時(shí)只做收入,不計(jì)增值稅 ,外賬有增值稅,內(nèi)賬才做,繳納的增值稅內(nèi)賬做那個科目?怎么做憑證?
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2019-06-06
我想問問增值稅專用發(fā)票就是抵扣增值稅的,普票可以減少所得稅,那交不交增值稅和所得稅有關(guān)系嗎
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2016-10-27
那個增值說稅負(fù)的時(shí)間是怎么界定的,這個稅負(fù)是的依據(jù)是應(yīng)交未交的增值稅還是已繳的增值稅呢
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2017-03-28
老師 教教一下,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),期末為什么要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)
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2019-04-21
老師,我們?nèi)ツ暝鲋刀惗嗉佑?jì)扣除了,去更正10—12月增值稅要補(bǔ)交增值稅的話,會不會影響納稅信用等級?
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2020-02-28
分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 是這樣嗎?金額和分錄
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2020-05-26
老師,一般納稅人月末做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 。摘要怎么寫?
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2015-12-21
小規(guī)模納稅人增值稅(3%)在銷售時(shí)計(jì)入應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),月末還用再轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎,會計(jì)分錄應(yīng)是?
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2017-06-02
老師請問,現(xiàn)在建筑機(jī)械租賃的增值稅稅率,勞務(wù)派遣的增值稅稅率,建筑勞務(wù)的增值稅稅率分別是多少?
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2020-04-26
上月預(yù)交了增值稅和附加稅,本月報(bào)稅增值稅申報(bào)表,預(yù)交的增值稅填上去,上月預(yù)交的附加稅怎么填
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2021-07-05
租用廠房的租金是包括增值稅好,還是不包括增值稅好呢?房東開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,如何做帳?
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2018-01-30
生產(chǎn)電動工具取得到增值稅專用發(fā)票增值稅稅額是10.4萬元,因管理不善丟失了12萬元的材料價(jià)值,應(yīng)交的增值稅是多少?
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2022-04-15
3月去稅務(wù)大廳代開了增值稅專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)就把增值稅繳了,是小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅。 3月的賬務(wù)怎么做?借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅 3000(比如) 貸:銀行存款1、增值稅貸方要確認(rèn)嗎?2、附加稅要確認(rèn)嗎?是按全額確認(rèn)還是怎么楊
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2017-04-08
請問應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是怎么用的,是把應(yīng)交增值稅的下級科目全部轉(zhuǎn)到過去的意思嗎,如應(yīng)交增值稅-已交稅金,月末是不是都要先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 這個科目是由哪些科目轉(zhuǎn)過去的呢
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2020-03-11
老師,月底有未交增值稅的時(shí)候做了 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 交稅的時(shí)候直接 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅額 和應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額 跨年了 怎么做平呀?
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2022-03-03