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合伙企業(yè)的投資人如果是法人組織的話,他的所得交的什么稅?企業(yè)所得稅?
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2020-02-14
證照名稱是農(nóng)民專業(yè)合作社法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得嗎?
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2020-07-12
老師,小規(guī)模公司,有利潤(rùn)50萬,有交企業(yè)所得稅,那法人要不要交個(gè)人所得稅?
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2022-02-28
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅核定征收稅率是多少,如果年收入一百萬該交多少個(gè)稅
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2020-11-07
境內(nèi)企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2018-09-26
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅申報(bào)表第十二行減免所得稅額大于第十一行應(yīng)納所得稅額了怎么辦
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2018-01-10
小規(guī)模種養(yǎng)殖公司填報(bào)季度所得稅時(shí),不征稅收入就是當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入嗎
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2021-04-12
老師!針對(duì)企業(yè)所得稅存款利息收入是屬于不征稅收入嗎?
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2019-05-11
2. 甲公司為未在我國(guó)境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)場(chǎng)所的非居民企業(yè),2019 年發(fā)生的與我國(guó)境內(nèi)相關(guān)的部分業(yè)務(wù)如下: (1)1月20日,向我國(guó)境內(nèi)乙公司投資2 000萬元,持有乙公司20%的股權(quán)。同時(shí)擁有乙公司50%以上高級(jí)管理人員的任命權(quán)。 (2)6月15日,接受我國(guó)境內(nèi)丙公司委托,為其一項(xiàng)境內(nèi)安 裝工程提供監(jiān)理服務(wù),經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定來源于中國(guó)境內(nèi)的不含增值稅收入為80萬元。稅務(wù)機(jī)關(guān)采取按收入總額核定應(yīng)納稅所得額的方法,核定利潤(rùn)率為20%。 問題:計(jì)算業(yè)務(wù)(2)中丙公司應(yīng)代扣代繳的企業(yè)所得稅。 答案:(3)丙公司應(yīng)代扣代繳的企業(yè)所得稅=80×20%×25%=4(萬元) 請(qǐng)問為什么是25%稅率不是10%
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2022-08-17
個(gè)體戶和個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的 經(jīng)營(yíng)所得 怎么申報(bào)?查賬征收和 核定征收的稅率不一樣嗎?這個(gè)稅額是怎么計(jì)算得出的?
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2021-01-13
如果是按收入核定企業(yè)所得稅的,也有個(gè)人所得稅息稅所得跟著核定,穩(wěn)崗補(bǔ)貼需要加進(jìn)去計(jì)個(gè)人所得稅嗎
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2021-01-11
老師,工程項(xiàng)目在外地,個(gè)人在外地代公司去稅務(wù)局預(yù)繳增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅也要繳嗎?這部分的賬務(wù)處理如何做?
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2020-06-19
老師 個(gè)人所得稅一直都是0 也要進(jìn)行個(gè)人所得稅匯算清繳嗎?
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2020-05-14
請(qǐng)教老師,我公司有三個(gè)股東(A股東占60%出資120萬),(B股東占30%出資60萬),(C股東占10%出資20萬); 實(shí)收資本合計(jì)200萬,現(xiàn)報(bào)表中所有者權(quán)益500萬; 現(xiàn)在C股東退股,將他名下10%的股份轉(zhuǎn)讓給A股東5%,B股東5%; 實(shí)際轉(zhuǎn)讓價(jià)是C股東將名下10%以總價(jià)28萬轉(zhuǎn)給A股東5%(14萬)、B股東5%(14萬) 在稅務(wù)辦理變更時(shí),稅務(wù)以報(bào)表中交C股東個(gè)人所得稅=(500-200)*10%*20%=6萬 問題一:溢價(jià)轉(zhuǎn)讓后公司賬務(wù)處理憑證怎么做? 問題二:變更后A股東占65%,B股東占35%,將來A、B股東再轉(zhuǎn)讓股權(quán)或者公司注銷時(shí)他們的原始成本價(jià)是多少?
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2020-04-16
今年核定征收企業(yè)所得稅應(yīng)稅所得率的高低和去年的利潤(rùn)指標(biāo)有關(guān)系沒?去年利潤(rùn)大,是不是應(yīng)稅所得率會(huì)多核?
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2019-04-04
請(qǐng)問老師,我們是個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)所得是 核定應(yīng)稅所得率 征收嗎?后邊 年核定應(yīng)納稅所得額是什么意思,有什么限制?
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2021-06-25
老師您好!請(qǐng)問企業(yè)收到財(cái)政補(bǔ)貼款15萬元,要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目中,是不是不能抵減成本及費(fèi)用?要按這個(gè)15萬的補(bǔ)貼款*5%企業(yè)所得稅率=去交稅7500元?還是可以用15萬元-成本及費(fèi)用12萬=3萬*5%企業(yè)所得稅率=1500元去交企業(yè)所得稅呢?
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2025-03-11
收到個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還分錄,借:銀行存款貸:營(yíng)業(yè)外收入_政府補(bǔ)助,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),分錄對(duì)嗎?增值稅是按6%確認(rèn)嗎,比如我們返還的是15.68,增值稅15.68除1.06乘0.06,對(duì)不對(duì)!
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2022-04-14
老師,您好,我們核定征收的單位,企業(yè)所得稅申報(bào)表里的收入總額是否包含營(yíng)業(yè)外收入呢
1/1721
2020-07-10
以前企業(yè)核定征收個(gè)稅的,現(xiàn)在查賬征收個(gè)稅了,以前企業(yè)個(gè)人所得稅計(jì)入其他應(yīng)收款的,現(xiàn)在查賬征收了,現(xiàn)在其他應(yīng)收款里的錢要怎么做分錄?現(xiàn)在就查賬了,直接做到應(yīng)交稅費(fèi)里嗎?那以前做到其他應(yīng)收款里的怎么辦
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2017-04-17