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2018年匯算時(shí)調(diào)增了400萬(wàn)視同銷售收入,2019年才開的發(fā)票申報(bào)增值稅。那請(qǐng)問(wèn)19年的所得稅匯算是不是應(yīng)該收入直接調(diào)減400萬(wàn)?在哪一欄填寫?這樣增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表的收入不匹配有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警?
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2020-04-29
1、金稅盤490及維修費(fèi)330共820元,全額抵扣,不需要認(rèn)證嗎? 2、820元是如果要抵扣,是填附表四--稅額抵減情況表(增值稅稅空系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維修費(fèi)),是不是同時(shí)還要在填代碼的附表”增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表“再填一次, 3、如果這張表都填了會(huì)自動(dòng)生成在主表嗎?還是820元要手工填到主表?
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2017-12-14
老師,增值稅申報(bào)時(shí)提示應(yīng)同時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),報(bào)表申報(bào)在哪
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2019-04-16
企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤如何撤銷申報(bào)重新申報(bào),不是增值稅報(bào)表
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2020-04-10
小規(guī)模,開專票了,怎么申報(bào)啊 增值稅怎么申報(bào)呢 普票開了1200免稅 專票開了42483.5 老師幫我看看我填寫的對(duì)不啊 附表一,用填寫不
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2022-07-12
一般納稅人,次月申報(bào)增值稅時(shí),預(yù)付卡發(fā)票數(shù)據(jù)是否需要在申報(bào)表上填列?如果申報(bào)表上未顯示預(yù)付卡發(fā)票金額,但開票系統(tǒng)有此金額,如何申報(bào)?
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2021-05-25
做游戲推廣的公司(收入沒(méi)有開發(fā)票的)怎樣申報(bào)小規(guī)模增值稅啊,報(bào)表哪項(xiàng)要填寫的
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2017-01-16
老師,我們收到銷售方開給我們的紅字發(fā)票,報(bào)稅的時(shí)候,要不要填增值稅納稅申報(bào)表?
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2020-03-06
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào),這個(gè)季度只開了十幾萬(wàn)的普票,要在哪個(gè)表里面填寫信息
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2019-04-01
建筑行業(yè)3月份預(yù)繳的稅款,一直沒(méi)有入賬,12月份入賬了,增值稅申報(bào)表該怎么填寫?
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2019-01-04
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里的減稅項(xiàng)目怎能填?是3%優(yōu)惠1%
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2021-07-15
增值稅專用發(fā)票填寫紅字信息表,購(gòu)貨方申請(qǐng)是在購(gòu)方的稅控盤還是銷方的稅控盤?
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2021-04-07
請(qǐng)問(wèn)怎樣第四季度申報(bào)小規(guī)模增值稅,和填寫財(cái)務(wù)報(bào)表,操作有沒(méi)有步驟和注意事項(xiàng)
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2021-01-16
老師你好,未開票收入應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表的哪一欄,小規(guī)模納稅人沒(méi)超過(guò)起征點(diǎn)
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2021-10-25
老師,公司把2006年和2010年買的車賣給個(gè)人了,在報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候填到哪個(gè)地方?
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2024-03-07
代開發(fā)票不含稅金額是14286.41,稅控自開發(fā)票不含稅金額是144563.11,怎么填在增值稅申報(bào)表中?
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2019-07-10
增值稅減免,做賬是營(yíng)業(yè)外收入,在個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表填寫那里的
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2018-09-07
跨省建筑服務(wù)預(yù)繳的增值稅所得稅是不是后面正式申報(bào)的時(shí)候得手工填到附表里?
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2021-12-19
老師,小規(guī)模納稅人,季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還需要填寫嗎
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2022-01-07
增值稅納稅申報(bào)表中的本期預(yù)繳稅額,一定要填寫的嘛?是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),小規(guī)模納稅,
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2018-10-08