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老師我想請問下,以前會計生產(chǎn)企業(yè)也是暫估了庫存商品,分錄做的是:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款--暫估 現(xiàn)在我成品沒有庫存,那么我現(xiàn)在要紅沖以前的暫估的,但是有原材料,我可以直接做:借:原材料紅字 貸:應(yīng)付賬款--暫估嗎?還是有什么別的辦法?
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2021-08-04
老師以前有暫估的,現(xiàn)在發(fā)票到了一部分,現(xiàn)在要先把前面的暫估沖掉,還是要算平均值再沖掉??老師,假設(shè)我上個月暫估9桶導(dǎo)軌油金額900元,這個月采購進(jìn)來了20桶導(dǎo)軌油金額2000元,單月銷售了18桶金額1800元,那這個月是不是又要暫估入庫7桶呀。
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2022-03-31
外賬:貨到 、 發(fā)票未到,合同價估計入庫,不含進(jìn)項稅 借:原材料等---暫估價 貸:應(yīng)付賬款---暫估價 實際中下月初不處理,直到貨物實際入庫時,才先沖銷,再按發(fā)票貨同到入賬 2015年外帳中的材料暫估,拿回發(fā)票的最遲期限是做2015年匯算清繳之前,可以這樣做嗎
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2016-05-12
老師您好,我們單位去年暫估了20萬獎金,做的分錄是,借:管理費(fèi)用--福利費(fèi)20萬,貸:應(yīng)付賬款--暫估20萬,今年發(fā)了20萬獎金,做的分錄:借:應(yīng)付職工薪酬--獎金、津貼20萬,貸:銀行存款20萬。這樣做分錄是不是有問題,暫估的獎金可以暫估到應(yīng)付賬款科目嗎?
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2023-05-18
老師好,我是商貿(mào)公司,請問:上月賣了一批零部件,暫估了成本500元,本月分幾次開來成本進(jìn)項發(fā)票,但還有一些零部件的成本票沒開來,應(yīng)該等這批500元所有零件成本票都來了再沖暫估,還是應(yīng)該按月或按季沖銷暫估,沒來的零部件就一直掛暫估?
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2022-04-15
不是暫估入賬嗎?怎么是成負(fù)債的
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2018-05-08
這個過暫估的成本如何沖減老師
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2021-09-10
暫估賬紅沖之后,庫存帳上怎么登???
1/593
2016-02-01
木材加工企業(yè)可以做暫估入庫嗎?
1/163
2021-03-24
李老師,那我的暫估包不包括稅金
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2016-05-04
老師,沖暫估入庫是這兩筆分錄嗎
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2020-07-03
公司開展的業(yè)務(wù)是資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)
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2021-01-10
老師暫估入庫沖重復(fù)了怎么辦呀?
1/596
2017-12-24
暫估外購的商品。進(jìn)項稅額怎么做
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2021-08-06
老師什么情況下需要暫估做憑證
5/320
2022-04-02
材料暫估入庫的原始憑證用什么
1/980
2019-09-26
老師,沖暫估應(yīng)付款后付什么憑證
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2023-07-25
當(dāng)月可以沖銷當(dāng)月的暫估成本么
1/1681
2019-04-23
老師,長期暫估成本會有什么風(fēng)險
1/436
2022-09-28
固定資產(chǎn)發(fā)票未到暫估怎么入賬
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2018-06-28