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2月份的新公司,3月申報個稅的時候,把分類所得給報了,因為不能填0,所以寫的0.1,工資那里是零申報,我現(xiàn)在要記賬,這個分類所得有關(guān)系嗎?
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2024-07-10
老師 我們請審計做的稅審報告 填企業(yè)信息的時候 主要股東及分紅情況那塊 提示投資比例同登記信息不一致 是什么原因
2/1857
2019-05-28
您好,5月份2018年度所得稅匯算清繳補交了所得稅1200元,我給可以直接確認為當期的所得稅費用?可以的話,會計分錄要怎么做呢?
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2019-06-03
老師,請問下我們2020年12月的時候預繳企業(yè)所得稅2千多,然后今年所得稅年度匯算的時候也交了所得稅,這個分錄應該怎么做?
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2021-07-02
外資代表處交完企業(yè)所得稅之后有沒有分紅稅要交?還是說增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,工資薪金的個人所得稅交完就沒有了
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2021-11-18
2月因持有兩年前在上交所購買的某上市公司股票13000股,取得該公司年中股票分紅所得2600元 為什么應繳納的個人所得稅為零
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2022-02-06
19年一季度有利潤預交了企業(yè)所得稅,年度匯算清繳是虧損,就退回了預交的所得稅,收到退回的企業(yè)所得稅該怎么做會計分錄
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2020-07-08
老師,5月份匯算清繳,會計分錄做的是,借:應交稅費-所得稅,貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅,這個分錄是正確的吧,為什么,資產(chǎn)負債表和利潤表數(shù)對不上,差額正好是繳納所得稅的數(shù)呢
1/977
2020-06-24
非獨立核算的分公司的所得稅是由總公司匯總清算還是分公司在所在地繳納。
1/1627
2017-12-06
所得稅會算清繳,有股東分紅是不是一定要填,20年改為查賬的,在20年分配了19年之前核定企業(yè)所得稅的股東分紅,可以不填嗎有做稅審的,說可以不填,填了稅務要提供息稅所得納稅證明,
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2021-05-24
1.某企業(yè)本期營業(yè)外收入總額為60 000元,期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,應如何編制會計分錄?(2分) 甲公司2019年度利潤總額(稅前會計利潤)為972萬元,所得稅稅率為25%。甲公司全 年實發(fā)工資、薪金為100萬元,職工福利費20萬元,工會經(jīng)費4萬元,職工教育經(jīng)費16萬元;經(jīng)查,甲公司當年營業(yè)外支出中有10萬元為稅收滯納罰金。假定 甲公司全年無其他納稅調(diào)整因素。要求:請回答以下問題,并寫出計算過程。(6分) (1)納稅調(diào)整數(shù)=?(4分) (2)應納稅所得額=?(1分) (3)當期應交所得稅額=?(1分) 3.2019年,甲公司當年應交所得稅稅額為5 000000元;遞延所得稅負債年初數(shù)為400 000元,年末數(shù)為500 000元;遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為250 000元,年末數(shù)為200 000元。(8分) 要求:請回答以下問題,按要求寫出計算過程或分錄。 (1)計算遞延所得稅;(2分) 計算所得稅費用;(2分) 編制所得稅費用相關(guān)的分錄;(4分)
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2020-04-22
老師,比如公司3月有利潤10萬,算繳企業(yè)所得稅后,轉(zhuǎn)股東個人備注分紅2萬,這個申報3月稅時單獨給這個股東申報分紅個稅嗎?其他需要做什么,借未分配利潤,貸應付股利嗎謝謝
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2021-03-11
老師 我想請問下年底結(jié)轉(zhuǎn)損益后,利潤總額我有10萬 我要計提所得稅,然后把凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去嗎
1/558
2018-01-12
21年企業(yè)所得稅沒有交,在匯算清繳時候補交就可以吧,是不是看未分配利潤的金額去交所得稅
7/554
2022-02-10
凈利潤是指未分配利潤還是指利潤表上的利潤總額減去所得稅費用呢?
1/1740
2018-07-23
計提放所得稅費用 同樣會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 直接計提時候就放本年利潤 未分配利潤 有什么區(qū)別嗎?
1/835
2019-07-23
老師,請問未分配利潤轉(zhuǎn)為注冊資本有什么稅務風險,股東是公司是否需要繳稅?企業(yè)所得稅是否有影響?
1/993
2020-03-02
老師,年底了,企業(yè)有未分配利潤290萬元(3年累計),想進行分紅,現(xiàn)在只是預交了2021年的企業(yè)所得稅,還沒有匯算清繳,預估匯算清繳需要在繳納4300元左右的企業(yè)所得稅,那么具體該怎么處理呢?可以詳細說下么?謝謝
5/637
2022-01-03
所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤是什么原因?
1/2566
2019-03-30
企業(yè)2019年未分配利潤虧損10萬,2019年招待費1萬,2020年做匯算清繳,應交所得稅1萬*0.4*0.25=1000,這種情況下所得稅用交嗎?
1/704
2020-04-30