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老師,所得稅匯算暫估有5000元到不了票了,已做調(diào)增,上年虧損了,不要補(bǔ)交所得稅,應(yīng)付賬款暫估余額怎么辦?調(diào)增部分是不是需要賬上調(diào)增上年未分配利潤?謝謝
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2020-06-15
老師您好,我們公司是這么個情況,4年前和一個個人共同投資注冊了一家公司,去年我們公司撤股了,那家公司就剩下哪一個個人作為股東,近期他們新來一個會計(jì)說是賬面未分配利潤過大,要繳納20%的個稅,于是那個老板就覺得這是以前年度累計(jì)收益,這部分稅款我們公司也應(yīng)該承擔(dān)一部分 根據(jù)我的所學(xué),這個未分配利潤過大別說沒有分紅就算有分紅我們作為公司名義投資是不是也不用繳納所得稅了?
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2019-05-28
如果利潤表本年度本年累計(jì)是正數(shù)。上年未分配利潤是負(fù)數(shù),金額且大于今年本年累計(jì)數(shù)。用交企業(yè)所得稅嗎?
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2021-12-16
你好我這9月底未分配利潤期末數(shù)是負(fù)數(shù),但是利潤表本年累計(jì)利潤是正數(shù),我季度需要計(jì)提所得稅嗎
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2019-10-13
A投資B500萬成為B的股東,并持有B百分之10的股份。A2018年決定對持有的B公司百分之10的股份進(jìn)行撤資。撤資時賬面累計(jì)未分配利潤和累計(jì)盈余公積合計(jì)為1600萬,A實(shí)際收回80萬。請計(jì)算一下該企業(yè)發(fā)生撤資業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。要計(jì)算過程
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2019-12-27
在認(rèn)繳制下,注冊資本是100萬,兩位股東各占50%,一位自然人,一位法人股東,報表中實(shí)收資本11萬,未分配利潤負(fù)數(shù),凈資產(chǎn)為2萬,這種情況下,企業(yè)之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓如果平價50萬轉(zhuǎn)讓,需要交企業(yè)所得稅嗎,個人要交個稅嗎
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2021-11-22
有限公司 資產(chǎn)總額1246035.2,負(fù)債87531.14,實(shí)收資本890000,未分配利潤268504.06 想要注銷公司,需要交個人所得稅嗎? 另外注銷的步驟麻煩老師詳細(xì)說一下,謝謝!
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2022-12-09
分公司所得稅有什么優(yōu)惠政策可以享受啊老師,現(xiàn)在不讓享受小微了,那么所得稅分公司還有什么優(yōu)惠政策么
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2020-05-29
劉老師您好,工司讓我們農(nóng)民工開勞務(wù)費(fèi)去年是百分之3,今年是百分之1,又讓開個人所得稅,所得稅又是多少?
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2020-07-27
21年12月分為綜合所得和一次性獎金申報,如果本月進(jìn)行更正申報,把一部分一次性獎金并入綜合所得是否可以
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2022-02-27
計(jì)算企業(yè)所得稅是按照利潤總額的百分之二十五計(jì)算,手工報表,所以再把這部分結(jié)果填進(jìn)去,然后得出凈利潤
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2019-01-09
請教下述問題:1.遞延所得稅資產(chǎn)計(jì)提減值如何分錄?2.合并報表中產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債如何編制分錄?
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2022-06-15
總分機(jī)構(gòu)獨(dú)立核算的話,企業(yè)所得稅總公司這邊的底稿需要合并總分公司的底稿出企業(yè)所得稅匯算清繳的數(shù)嗎
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2020-05-09
現(xiàn)在小規(guī)模是不是收入小于100萬所得稅百分之2.5交稅,還是大于100萬小于300萬所得稅按收入的百分之2.5交稅
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2022-03-26
老師,你好,我是公司內(nèi)賬,有一員工要繳納個人所得稅,分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 貸:其他應(yīng)收款 這個分錄對嗎?
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2019-08-16
請教下述問題:1.遞延所得稅資產(chǎn)計(jì)提減值如何分錄?2.合并報表中產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債如何編制分錄?
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2022-06-15
老師 我們請審計(jì)做的稅審報告 填企業(yè)信息的時候 主要股東及分紅情況那塊 提示投資比例同登記信息不一致 是什么原因
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2019-05-28
所得稅會算清繳,有股東分紅是不是一定要填,20年改為查賬的,在20年分配了19年之前核定企業(yè)所得稅的股東分紅,可以不填嗎有做稅審的,說可以不填,填了稅務(wù)要提供息稅所得納稅證明,
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2021-05-24
2月份的新公司,3月申報個稅的時候,把分類所得給報了,因?yàn)椴荒芴?,所以寫的0.1,工資那里是零申報,我現(xiàn)在要記賬,這個分類所得有關(guān)系嗎?
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2024-07-10
您好,5月份2018年度所得稅匯算清繳補(bǔ)交了所得稅1200元,我給可以直接確認(rèn)為當(dāng)期的所得稅費(fèi)用?可以的話,會計(jì)分錄要怎么做呢?
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2019-06-03