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老師,轉(zhuǎn)讓技術(shù)所得,在調(diào)整應納稅所得額時,為什么要扣除(700-100),畫藍色圈的部分不理解?
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2020-08-08
老師,這個題,為什么未分配利潤不作為股息所得?您看,書本上不是說應確認股息所得嗎
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2020-07-25
企業(yè)所得稅季報已經(jīng)報完了,稅款已經(jīng)交完了,分錄沒計提所得稅,可以下個月在計提嗎
1/2022
2019-04-12
開外經(jīng)證然后預交的個人所得稅是生產(chǎn)經(jīng)營的,計提到什么分錄里面啊,所得稅費用嗎
1/1949
2021-01-20
2月份的新公司,3月申報個稅的時候,把分類所得給報了,因為不能填0,所以寫的0.1,工資那里是零申報,我現(xiàn)在要記賬,這個分類所得有關(guān)系嗎?
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2024-07-10
分公司所得稅有什么優(yōu)惠政策可以享受啊老師,現(xiàn)在不讓享受小微了,那么所得稅分公司還有什么優(yōu)惠政策么
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2020-05-29
劉老師您好,工司讓我們農(nóng)民工開勞務費去年是百分之3,今年是百分之1,又讓開個人所得稅,所得稅又是多少?
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2020-07-27
21年12月分為綜合所得和一次性獎金申報,如果本月進行更正申報,把一部分一次性獎金并入綜合所得是否可以
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2022-02-27
計算企業(yè)所得稅是按照利潤總額的百分之二十五計算,手工報表,所以再把這部分結(jié)果填進去,然后得出凈利潤
1/811
2019-01-09
請教下述問題:1.遞延所得稅資產(chǎn)計提減值如何分錄?2.合并報表中產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)或負債如何編制分錄?
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2022-06-15
總分機構(gòu)獨立核算的話,企業(yè)所得稅總公司這邊的底稿需要合并總分公司的底稿出企業(yè)所得稅匯算清繳的數(shù)嗎
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2020-05-09
現(xiàn)在小規(guī)模是不是收入小于100萬所得稅百分之2.5交稅,還是大于100萬小于300萬所得稅按收入的百分之2.5交稅
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2022-03-26
老師,你好,我是公司內(nèi)賬,有一員工要繳納個人所得稅,分錄,借:應交稅費-個人所得稅 貸:其他應收款 這個分錄對嗎?
1/2444
2019-08-16
請教下述問題:1.遞延所得稅資產(chǎn)計提減值如何分錄?2.合并報表中產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)或負債如何編制分錄?
2/689
2022-06-15
老師,5月份匯算清繳,會計分錄做的是,借:應交稅費-所得稅,貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅,這個分錄是正確的吧,為什么,資產(chǎn)負債表和利潤表數(shù)對不上,差額正好是繳納所得稅的數(shù)呢
1/977
2020-06-24
老師,公司虧損狀態(tài)下發(fā)年底獎金正常嗎,我們老板著急的要變更股東,公司是虧損的,但是未分配利潤是30萬,我想的現(xiàn)在在12月的賬里加一筆計提年底獎金,這樣未分配利潤就可以往下將一些,我們虧損的到企業(yè)所得稅匯算清繳時候還要退稅的那種,計提年底獎金合理嗎
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2024-01-10
其他權(quán)益工具投資的公允價值高于計稅基礎不同時,需計提遞延所得稅負債,最后處置了該筆其他權(quán)益投資,并盈利,記賬時轉(zhuǎn)回了之前的遞延所得稅負債,相應的其他綜合收益和利得也轉(zhuǎn)入了未分配利潤和盈余公積,最后這個盈利是否計提企業(yè)所得稅,分錄是什么?
1/3212
2019-07-20
個人所得稅經(jīng)營所得的應稅項是利潤所得還是總收入所得
1/2163
2019-10-19
從被投資企業(yè)取得的分紅要交企業(yè)所得稅嗎(是股東之一)
1/1971
2017-03-02
老師好,18年12月外地施工按千分之2預交了1969元所得稅,今年該項目外地又預交了4干多所得稅,去年預交時分錄,借:應交稅費一應交所得稅1969元,貸:銀行1969元,我一直沒結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費用”科目,截住“應交稅費-應交所得稅”借方余額有5969元,現(xiàn)匯算18年所得稅,,去年預交了的1969元我怎么申報、做分錄?怎么報匯算填報?另外今年預交的4千多要結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費用”科目嗎??我公司所得稅是按季度收入在當?shù)仡A交的了,去年在當?shù)厝暌杨A交了45500元所得稅,這當?shù)仡A交結(jié)轉(zhuǎn)到了:“所得稅費用”科目了,謝謝老師!!
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2019-05-21