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外資代表處交完企業(yè)所得稅之后有沒(méi)有分紅稅要交?還是說(shuō)增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,工資薪金的個(gè)人所得稅交完就沒(méi)有了
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2021-11-18
2月因持有兩年前在上交所購(gòu)買(mǎi)的某上市公司股票13000股,取得該公司年中股票分紅所得2600元 為什么應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅為零
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2022-02-06
19年一季度有利潤(rùn)預(yù)交了企業(yè)所得稅,年度匯算清繳是虧損,就退回了預(yù)交的所得稅,收到退回的企業(yè)所得稅該怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2020-07-08
分公司所得稅有什么優(yōu)惠政策可以享受啊老師,現(xiàn)在不讓享受小微了,那么所得稅分公司還有什么優(yōu)惠政策么
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2020-05-29
劉老師您好,工司讓我們農(nóng)民工開(kāi)勞務(wù)費(fèi)去年是百分之3,今年是百分之1,又讓開(kāi)個(gè)人所得稅,所得稅又是多少?
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2020-07-27
請(qǐng)教下述問(wèn)題:1.遞延所得稅資產(chǎn)計(jì)提減值如何分錄?2.合并報(bào)表中產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債如何編制分錄?
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2022-06-15
21年12月分為綜合所得和一次性獎(jiǎng)金申報(bào),如果本月進(jìn)行更正申報(bào),把一部分一次性獎(jiǎng)金并入綜合所得是否可以
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2022-02-27
計(jì)算企業(yè)所得稅是按照利潤(rùn)總額的百分之二十五計(jì)算,手工報(bào)表,所以再把這部分結(jié)果填進(jìn)去,然后得出凈利潤(rùn)
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2019-01-09
請(qǐng)教下述問(wèn)題:1.遞延所得稅資產(chǎn)計(jì)提減值如何分錄?2.合并報(bào)表中產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債如何編制分錄?
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2022-06-15
總分機(jī)構(gòu)獨(dú)立核算的話(huà),企業(yè)所得稅總公司這邊的底稿需要合并總分公司的底稿出企業(yè)所得稅匯算清繳的數(shù)嗎
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2020-05-09
現(xiàn)在小規(guī)模是不是收入小于100萬(wàn)所得稅百分之2.5交稅,還是大于100萬(wàn)小于300萬(wàn)所得稅按收入的百分之2.5交稅
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2022-03-26
老師,你好,我是公司內(nèi)賬,有一員工要繳納個(gè)人所得稅,分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:其他應(yīng)收款 這個(gè)分錄對(duì)嗎?
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2019-08-16
1.獨(dú)立核算的分公司是否要將利潤(rùn)交給總公司?2.如果分公司與總公司簽訂合同分公司利潤(rùn)歸分公司所有是否合法?3.分公司利潤(rùn)歸分公司負(fù)責(zé)人所有是否需要繳納個(gè)人所得稅?4.分公司利潤(rùn)歸分公司負(fù)責(zé)人所有,上交給總公司的管理費(fèi)用可以所得稅稅前扣除嗎?
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2017-05-22
老師 22年預(yù)繳的企業(yè)所得稅 23年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)退回 會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸: 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 為什么資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表不平呢?
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2024-01-16
老師,公司虧損狀態(tài)下發(fā)年底獎(jiǎng)金正常嗎,我們老板著急的要變更股東,公司是虧損的,但是未分配利潤(rùn)是30萬(wàn),我想的現(xiàn)在在12月的賬里加一筆計(jì)提年底獎(jiǎng)金,這樣未分配利潤(rùn)就可以往下將一些,我們虧損的到企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候還要退稅的那種,計(jì)提年底獎(jiǎng)金合理嗎
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2024-01-10
其他權(quán)益工具投資的公允價(jià)值高于計(jì)稅基礎(chǔ)不同時(shí),需計(jì)提遞延所得稅負(fù)債,最后處置了該筆其他權(quán)益投資,并盈利,記賬時(shí)轉(zhuǎn)回了之前的遞延所得稅負(fù)債,相應(yīng)的其他綜合收益和利得也轉(zhuǎn)入了未分配利潤(rùn)和盈余公積,最后這個(gè)盈利是否計(jì)提企業(yè)所得稅,分錄是什么?
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2019-07-20
非獨(dú)立核算的分公司的所得稅是由總公司匯總清算還是分公司在所在地繳納。
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2017-12-06
1)每月從雇傭單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18000元;向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專(zhuān)利權(quán)的使用權(quán),取得稅前收入20000元;受托為丙公司做工程設(shè)計(jì),獲得稅前工程設(shè)計(jì)收入48000元。 (2)取得股票轉(zhuǎn)讓收入20000元。 (3)購(gòu)物中獎(jiǎng)獲得稅前獎(jiǎng)金收入25000元。 李某本年專(zhuān)項(xiàng)扣除、專(zhuān)項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50000元。 要求:(1)計(jì)算李某本年綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。(4分) (2)計(jì)算李某股票轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。(2分) (3)計(jì)算李某購(gòu)物中獎(jiǎng)所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。(2分) (4)計(jì)算李某全年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。(2分)
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2023-06-07
請(qǐng)問(wèn):房地產(chǎn)企業(yè)的企業(yè)所得稅已經(jīng)在總公司所在地稅局申報(bào),請(qǐng)問(wèn)項(xiàng)目所在地的分公司稅局還要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎??jī)蛇叾己似髽I(yè)所得稅會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅?
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2020-10-21
老師,5月份匯算清繳,會(huì)計(jì)分錄做的是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,這個(gè)分錄是正確的吧,為什么,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表數(shù)對(duì)不上,差額正好是繳納所得稅的數(shù)呢
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2020-06-24