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公司實(shí)際總投資6000萬(wàn)元,注冊(cè)資本1000萬(wàn)元,其他5000萬(wàn)是以向股東借款入的帳,掛在其他應(yīng)付款科目,我以后能以還借款的形式?jīng)_銷這些股東往來(lái)嗎?這些借款可以計(jì)提利息嗎?
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2017-08-08
在新政府會(huì)計(jì)制度下,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)核算的資金有什么區(qū)別?比如其他應(yīng)付款預(yù)算會(huì)計(jì)需要出分錄嗎?
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2019-10-18
請(qǐng)問(wèn)公司老板墊付的款項(xiàng)在沒(méi)有報(bào)銷之前是不是都應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款,這個(gè)其他應(yīng)付款稅務(wù)可有要求在匯算清繳前必須做平呢?
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2021-07-06
新辦服務(wù)業(yè),籌建期發(fā)生用能借開(kāi)辦費(fèi)貸其他應(yīng)付款。目前還沒(méi)開(kāi)始生產(chǎn)。如果這樣做,什么時(shí)候可以一次入成本
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2018-12-21
請(qǐng)問(wèn)a公司幫b公司付款買空調(diào)(在a使用,在a折舊),而且折舊了11個(gè)月 到現(xiàn)在給到b,b還是按原價(jià)的價(jià)格給a 這個(gè)分錄是 借:固定資產(chǎn)(原價(jià)) 貸:其他應(yīng)付款(原價(jià)) 折舊是接著a的剩余價(jià)值往后折舊,還是按原價(jià)折舊呢
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2020-06-05
老師你好我們公司收個(gè)分公司,收到其他分公司和總公司的銀行款項(xiàng),我應(yīng)該怎么入賬呢,是做實(shí)收資本還是掛其他應(yīng)付款項(xiàng)呢?
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2016-11-22
老師,我前任報(bào)銷招待費(fèi),發(fā)工資都做了其他應(yīng)付款,法人,這樣對(duì)嗎?
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2020-06-05
公司買了一個(gè)建筑公司,但是乃建筑公司的錢是其他公司付的,貸方掛其他應(yīng)付款,借方應(yīng)該掛什么科目?
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2021-07-12
老師,單位沒(méi)有成立工會(huì)組織,但稅局讓交工資2%的40%,計(jì)提時(shí)按多少計(jì)提?如果按2%計(jì)提,那剩下的60%其他應(yīng)付款——工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么處理?
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2022-02-19
現(xiàn)在碰到了一個(gè)問(wèn)題,負(fù)責(zé)幼兒園的賬務(wù),幼兒園是去年9月份開(kāi)園的,在今年3月份之前收的伙食費(fèi)我都是入的“其他應(yīng)付款”這個(gè)科目,后來(lái)稅管員說(shuō)伙食費(fèi)要做到收入里,經(jīng)過(guò)和財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的溝通,同意做到收入內(nèi),但是要求我控制在季度9萬(wàn)內(nèi)。現(xiàn)在問(wèn)題就出現(xiàn)了,在3月份之前,我算過(guò)幼兒和老師的伙食費(fèi)一季度在11萬(wàn)左右,現(xiàn)在3月份在人數(shù)增加的情況下,伙食費(fèi)減少,為什么呢?
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2017-07-10
#提問(wèn)#其他應(yīng)付款在貸方,二級(jí)科目入錯(cuò),上個(gè)月的賬 其它會(huì)計(jì)做的 現(xiàn)在要怎么調(diào)賬改回正確的
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2019-08-30
單位監(jiān)理交一定的押金,賬務(wù)處理用其他應(yīng)付款,當(dāng)他負(fù)責(zé)的客戶出問(wèn)題了,用他的押金去抵相關(guān)費(fèi)用,如何做賬務(wù)處理
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2022-03-20
分錄:借:勞務(wù)成本;貸:其他應(yīng)付款-XXX。勞務(wù)成本可以不設(shè)置二級(jí)科目嗎?
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2017-07-14
老師好,其他應(yīng)付款科目余額過(guò)大,會(huì)有哪些風(fēng)險(xiǎn)
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2020-03-31
老師好,我們公司因?yàn)槭墙栌脛e人的公司來(lái)投標(biāo)做生意的,所以現(xiàn)在是我們?cè)诮?jīng)營(yíng)。但是那個(gè)銀行的U盾等什么都在別人那邊,所以造成了,現(xiàn)在每收到一筆款。老板就要求把這個(gè)錢都轉(zhuǎn)到我們公司的私人賬戶上。等到要用款時(shí)再轉(zhuǎn)過(guò)去。這樣會(huì)有什么問(wèn)題?而且我們公司轉(zhuǎn)入這個(gè)私賬的卡號(hào)(主人)換了好幾個(gè),所以我就在那個(gè)其他應(yīng)付款里掛好幾個(gè)人,都有余額,這樣可以嗎?
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2016-12-02
老師,我公司之前建賬時(shí),沒(méi)有其他應(yīng)付款余額,實(shí)際是已經(jīng)有筆借款,本期銀行轉(zhuǎn)賬還掉了,可是其他應(yīng)付又不平了,怎么辦呢
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2016-08-03
企業(yè)要注銷 欠法人的其他應(yīng)付款有200萬(wàn) 但是注冊(cè)時(shí)認(rèn)繳的注冊(cè)資本只是10萬(wàn) ,法人已經(jīng)放棄收回,請(qǐng)問(wèn)這200萬(wàn)的其他應(yīng)付要怎么處理?怎么做賬
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2020-04-29
老師好,想把股東的往來(lái)款形成的其他應(yīng)付款—股東,轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,那這個(gè)股東與一般戶的往來(lái)款可以嗎,是不是必須與基本戶的往來(lái)款才行
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2020-03-19
我們單位是分公司,實(shí)際是由幾個(gè)股東合伙的。我把初始投資記到其他應(yīng)付款~總公司撥款,沒(méi)問(wèn)題吧
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2017-02-16
老師,那個(gè)其他應(yīng)付款 我轉(zhuǎn)到實(shí)收資本去了 報(bào)了印花稅 該怎么處理呢?
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2020-04-13