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研發(fā)支出資本化,達(dá)到可使用狀態(tài),直接轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)就可以嗎?
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2020-02-18
本題 調(diào)賬:不應(yīng)該用“應(yīng)收退貨成本”科目嗎?怎么只用了預(yù)計(jì)負(fù)債呢? 借:預(yù)計(jì)負(fù)債—應(yīng)付退貨款200 ???貸:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)收入200 借:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)成本160 ???貸:應(yīng)收退貨成本160 借:以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用10 ???貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅10
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2020-02-05
用現(xiàn)金支付中石油石化的加油款不可以開專票?有這說法?
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2018-10-02
對公轉(zhuǎn)賬,是一筆購買優(yōu)化網(wǎng)站的費(fèi)用,可以備注是貨款嗎
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2019-03-07
長期借款與短期借款,后面那句話“該科目只核算本金不核算利息”都一樣?
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2024-03-20
作為銀行的其他應(yīng)付款,可以借款歸還本行的貸款嗎
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2023-03-30
老師你好,我們12月份只有一筆結(jié)息業(yè)務(wù)借:銀行存款41.77 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-41.77。那么這個(gè)月的利潤結(jié)轉(zhuǎn);借:本年利潤 41.77 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 41.77。利潤結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤-41.77 貸:利潤分配-未分配利潤-41.77
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2017-12-26
公司第一筆投資款走的是借庫存現(xiàn)金,貸實(shí)收資本。今年又一筆投資款,是借銀行存款,是直接貸實(shí)收資本還是先貸其他應(yīng)付款,然后再轉(zhuǎn)到實(shí)收資本?
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2017-05-27
本月11月付了本年10月到明年三月的半年房租,那可以借其他應(yīng)付款房租10月 管理費(fèi)用房租11月 預(yù)付賬款12-3月 貸銀行存款
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2020-11-25
老師幫我看一下權(quán)責(zé)發(fā)生制分錄是否正確: 1、收到張三定金 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款1000 ??????貸:預(yù)收賬款——張三1000 2、簽訂合同款10000(其中已付合同款5000元,尾款未付4000元) 借:銀行存款5000 ????貸:預(yù)收賬款——張三5000 借: 應(yīng)收賬款-張三4000 貸: 主營業(yè)務(wù)收入4000 3、支付工廠貨款 借:預(yù)付賬款——貨款4000 ???????貸:銀行存款4000 4、商品到庫 借:庫存商品4000 ????貸:預(yù)付賬款——貨款4000 5、發(fā)出安裝后確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)收入——10000 貸:預(yù)收賬款—張三6000 ???? 應(yīng)收賬款-張三4000 借:主營業(yè)務(wù)成本7000 貸:庫存商品4000 ????銷售費(fèi)用——工資2000 ????銷售費(fèi)用——運(yùn)輸費(fèi)1000
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2020-03-04
本月預(yù)收賬款借方199980+50000=249980,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收賬款上月余額為0,本月余額為179980,差了70000是為什么?(應(yīng)收賬款本年沒有發(fā)生額,本月預(yù)收賬款借方貸方都沒有負(fù)數(shù),預(yù)付貸方43693.23預(yù)付余額在借方94066.94,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款43693.23,預(yù)付137760.17=43693.23+94066.94)
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2022-08-26
上個(gè)月把成本記錯(cuò)成收入了, 原錯(cuò)分錄:借:銀行存款 100 貸:主營收入95 銷項(xiàng)5 現(xiàn)在沖銷更正: 借:銀行存款—100 貸:主營業(yè)務(wù)收入—95 銷項(xiàng)稅-5 更正 借:主營成本 95 進(jìn)項(xiàng)5 貸:銀行存款5 結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 95 貸:主營成本95 借:主營收入 —95 貸:本年利潤—95 請問分錄有問題嗎
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2020-01-15
上月有個(gè)損益類的科目,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,可以調(diào)整嗎?之前分錄是借:管理費(fèi)用-罰款,貸:庫存現(xiàn)金,本月可以調(diào)整為 借:營業(yè)外支出,貸:管理費(fèi)用-罰款嗎?
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2020-07-14
上月有個(gè)損益類的科目,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,可以調(diào)整嗎?之前分錄是借:管理費(fèi)用-罰款,貸:庫存現(xiàn)金,本月可以調(diào)整為 借:營業(yè)外支出,貸:管理費(fèi)用-罰款嗎?
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2020-07-14
您好,老師股東借款不能跨年,員工借款用于日常項(xiàng)目備用金,能跨年不還嗎
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2019-11-05
老師,請問一下,化驗(yàn)室化學(xué)藥品領(lǐng)用屬于什么領(lǐng)用?
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2018-12-17
文化創(chuàng)意服務(wù),設(shè)計(jì)服務(wù),用不用交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)
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2024-04-16
企業(yè)收到一筆政府補(bǔ)助的款,收到時(shí)借銀行存款,貸遞延收益,現(xiàn)在能沖本期的管理費(fèi)用嗎
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2018-10-08
沖減股本溢價(jià)后為什么不用加上題目中股本溢價(jià)的貸方余額120萬 借:銀行存款 22000 貸:股本 20000 資本公積-股本溢價(jià)1780(2000-220)
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2023-03-28
結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用1借:生產(chǎn)成本 代:制造費(fèi)用 2代:生產(chǎn)成本 借:庫存商品 金蝶商貿(mào)版
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2021-01-12