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根據(jù)以下資料編制會計分錄。 (1)借入長期借款2000000元,用于建設(shè)一條新的生產(chǎn)線。借入款存入銀行。 (2)將新建生產(chǎn)線工程發(fā)包給某工程公司施工,按工程進(jìn)度用銀行存款支付工程款2000000元。 (3)接到銀行通知,新建生產(chǎn)線使用的長期借款的利息100000元,用銀行存款支付。(4)新建生產(chǎn)線完工,經(jīng)驗收合格交付使用,計算結(jié)轉(zhuǎn)成本。(5)分配專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)的職工工資8000元。 (6)用銀行存款支付管理部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500元。 (7)計提企業(yè)車間部門使用的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)2000元。 (8)用銀行存款支付應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的銀行借款利息1500元。(9)用銀行存款支付產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)5000元。
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2021-12-12
老師您好,要注銷公司(小規(guī)模),現(xiàn)在賬上有銀行存款借方32萬,應(yīng)收賬款借方22萬,應(yīng)交稅費(fèi)借方0.78萬,其他應(yīng)付款貸方1.8萬,剩下的是實收資本75萬,資本公積125萬,本年利潤借方112萬,利潤分配借方29.6萬,這些余額怎么操作?1、銀行存款可以提出來分配給股東嗎?是虧損企業(yè),這部分需要繳納稅款嗎?分錄是什么,是借實收資本嗎2、應(yīng)收賬款22萬,無法收回,這部分怎么處理,用繳納稅款嗎?分錄是什么3、企業(yè)要注銷,賬務(wù)上還需要注意什么,謝謝
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2021-06-13
我公司一個項目的資金都用借款來付應(yīng)付的材料費(fèi)用,運(yùn)費(fèi)呀。 我會計分錄、借:現(xiàn)金 。貸:短期借款 付出的,借:應(yīng)收帳款。 貸;現(xiàn)金 這樣行嗎。
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2022-08-24
財務(wù)費(fèi)用資本化,計入在建工程科目,下面明細(xì)科目怎么記呢?
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2018-12-21
老板以公司的明細(xì)向銀行借款,借款發(fā)放到公司的一般存款賬戶的。老板用一般存款賬戶轉(zhuǎn)賬到她的私戶,有些錢她自己用了,有些錢她打到了公司的基本戶,請問這要怎么做賬呀
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2019-09-23
買入攝像頭,并扣質(zhì)保金:借 事業(yè)支出1300借應(yīng)付賬款65貸 零余額用款額度買入攝像頭,并扣質(zhì)保金:借 事業(yè)支出1300借應(yīng)付賬款65貸 零余額用款額度1235
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2018-01-09
老師,用于研發(fā)領(lǐng)用的原材料,資本化支出最后形成無形資產(chǎn),費(fèi)用化的支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)支出,那如果研發(fā)出來的是可出售商品,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2022-10-14
為什么利息資本化就是入了成本了,不會影響企業(yè)利潤?? 詳細(xì)問題請看圖
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2020-04-07
新產(chǎn)品研發(fā)人員薪酬在開發(fā)階段資本化 計入存貨的成本嗎
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2019-07-12
本月11月付了本年10月到明年三月的半年房租,那可以借其他應(yīng)付款房租10月 管理費(fèi)用房租11月 預(yù)付賬款12-3月 貸銀行存款
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2020-11-25
問下大家,公司向銀行借款100萬,銀行通過另一個單位第三方支付放款,現(xiàn)公司收到第三方支付的貸款,這個賬目怎么處理啊? 借銀行存款,貸短期借款對嗎?如何反應(yīng)第三方支付的呢?
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2016-01-27
企業(yè)的銀行借款到期,向轉(zhuǎn)貸公司借款轉(zhuǎn)貸的轉(zhuǎn)貸費(fèi)用入外帳的財務(wù)費(fèi)用可以嗎
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2017-10-26
出資時A出100,后來股權(quán)20原價轉(zhuǎn)給B,是不是這樣分錄? 借:實收資本A 20 貸:其他應(yīng)付款A(yù) 20 借:銀行存款B 20 貸:實收資本B 20 借:其他應(yīng)付款A(yù) 20 貸:銀行存款 20
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2020-02-19
老師,借款50萬,借款24個月,每月16號還等額本金,利息不同。年利率4.35%,月利率如何算的呢? 1月借款,2月開始還款,怎么算1月份要還多少本金,要還多少利息?
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2021-06-23
老師:一次充油卡款未付,分錄:借:待攤費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款,加油時借:管理費(fèi)用,貸:待攤費(fèi)用?
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2019-06-22
更正申報個稅和增值稅,稅款無變化,影響納稅信用等級嗎?
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2020-06-08
出庫的物料自己用了 可以做借成本 貸 庫存商品 借管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸沖成本嗎
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2019-03-21
我們公司在中石化充油卡2000送50元,多的這50元怎么做分錄那 借:預(yù)付賬款 2000 貸:庫存現(xiàn)金2000 等加油了,入銷售費(fèi)用-加油費(fèi),沖預(yù)付賬款 問題是那50元怎么弄
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2021-08-01
托管教育行業(yè)賬務(wù)處理如下: 1、支付水電費(fèi) 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 2、退回預(yù)交伙食費(fèi)、學(xué)費(fèi) 借:主營業(yè)務(wù)收入-托管費(fèi)(培訓(xùn)費(fèi)) 其他業(yè)務(wù)收入-伙食費(fèi) 應(yīng)交稅金-增值稅 貸:銀行存款 3、購買校服 借:主營業(yè)務(wù)成本-校服 貸:銀行存款 4、購買廚師帽、廚師服、一次性口罩 借:其他業(yè)務(wù)成本-伙食費(fèi) 貸:銀行存款 5、購買掛鐘、排插、鉆頭、下水管 借:其他業(yè)務(wù)成本-辦公費(fèi) 其他業(yè)務(wù)成本-物料用品 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 6、計提工資 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 7、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資
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2020-03-25
為什么在算2019年12月31日計提利息時資本化利息的計算要用攤余成本加上利息調(diào)整
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2021-10-24