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老師幫我看一下權(quán)責(zé)發(fā)生制分錄是否正確: 1、收到張三定金 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款1000 ??????貸:預(yù)收賬款——張三1000 2、簽訂合同款10000(其中已付合同款5000元,尾款未付4000元) 借:銀行存款5000 ????貸:預(yù)收賬款——張三5000 借: 應(yīng)收賬款-張三4000 貸: 主營業(yè)務(wù)收入4000 3、支付工廠貨款 借:預(yù)付賬款——貨款4000 ???????貸:銀行存款4000 4、商品到庫 借:庫存商品4000 ????貸:預(yù)付賬款——貨款4000 5、發(fā)出安裝后確認收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)收入——10000 貸:預(yù)收賬款—張三6000 ???? 應(yīng)收賬款-張三4000 借:主營業(yè)務(wù)成本7000 貸:庫存商品4000 ????銷售費用——工資2000 ????銷售費用——運輸費1000
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2020-03-04
您好,我想問一下研發(fā)支出——資本化的金額會體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的開發(fā)支出科目,那已經(jīng)計入研發(fā)支出——資本化,但是研發(fā)失敗了,那研發(fā)支出——資本化的金額怎么轉(zhuǎn)化呢
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2019-10-26
作為銀行的其他應(yīng)付款,可以借款歸還本行的貸款嗎
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2023-03-30
本題 調(diào)賬:不應(yīng)該用“應(yīng)收退貨成本”科目嗎?怎么只用了預(yù)計負債呢? 借:預(yù)計負債—應(yīng)付退貨款200 ???貸:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)收入200 借:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)成本160 ???貸:應(yīng)收退貨成本160 借:以前年度損益調(diào)整——所得稅費用10 ???貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅10
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2020-02-05
公司第一筆投資款走的是借庫存現(xiàn)金,貸實收資本。今年又一筆投資款,是借銀行存款,是直接貸實收資本還是先貸其他應(yīng)付款,然后再轉(zhuǎn)到實收資本?
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2017-05-27
出庫的物料自己用了 可以做借成本 貸 庫存商品 借管理費用 辦公費 貸沖成本嗎
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2019-03-21
本月預(yù)收賬款借方199980+50000=249980,資產(chǎn)負債表上應(yīng)收賬款上月余額為0,本月余額為179980,差了70000是為什么?(應(yīng)收賬款本年沒有發(fā)生額,本月預(yù)收賬款借方貸方都沒有負數(shù),預(yù)付貸方43693.23預(yù)付余額在借方94066.94,資產(chǎn)負債表應(yīng)付賬款43693.23,預(yù)付137760.17=43693.23+94066.94)
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2022-08-26
我們購買的專利費用,對方代寫申請,開具的是服務(wù)費,是否可以直接入賬 借 研發(fā)支出-資本化支出后續(xù)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn),還是直接入賬 無形資產(chǎn)呢
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2020-01-15
用現(xiàn)金支付中石油石化的加油款不可以開專票?有這說法?
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2018-10-02
對公轉(zhuǎn)賬,是一筆購買優(yōu)化網(wǎng)站的費用,可以備注是貨款嗎
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2019-03-07
老師,請問一下,化驗室化學(xué)藥品領(lǐng)用屬于什么領(lǐng)用?
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2018-12-17
文化創(chuàng)意服務(wù),設(shè)計服務(wù),用不用交文化事業(yè)建設(shè)費
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2024-04-16
長期借款與短期借款,后面那句話“該科目只核算本金不核算利息”都一樣?
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2024-03-20
上月有個損益類的科目,這個月發(fā)現(xiàn)做錯了,可以調(diào)整嗎?之前分錄是借:管理費用-罰款,貸:庫存現(xiàn)金,本月可以調(diào)整為 借:營業(yè)外支出,貸:管理費用-罰款嗎?
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2020-07-14
上月有個損益類的科目,這個月發(fā)現(xiàn)做錯了,可以調(diào)整嗎?之前分錄是借:管理費用-罰款,貸:庫存現(xiàn)金,本月可以調(diào)整為 借:營業(yè)外支出,貸:管理費用-罰款嗎?
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2020-07-14
老師,請問公司基本戶如果收到利息時:借:銀行存款 100 貸:財務(wù)費用-利息100,如果付利息時:借:財務(wù)費用-利息50 貸:銀行存款,請問科目和記的金額方向?qū)幔?/span>
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2020-05-12
您好,老師股東借款不能跨年,員工借款用于日常項目備用金,能跨年不還嗎
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2019-11-05
上個月把成本記錯成收入了, 原錯分錄:借:銀行存款 100 貸:主營收入95 銷項5 現(xiàn)在沖銷更正: 借:銀行存款—100 貸:主營業(yè)務(wù)收入—95 銷項稅-5 更正 借:主營成本 95 進項5 貸:銀行存款5 結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 95 貸:主營成本95 借:主營收入 —95 貸:本年利潤—95 請問分錄有問題嗎
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2020-01-15
回購會引起資本公積變化,什么情況注銷庫存股也會引起資本公積變化呢
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2024-05-23
老師你好,我們12月份只有一筆結(jié)息業(yè)務(wù)借:銀行存款41.77 貸:財務(wù)費用-41.77。那么這個月的利潤結(jié)轉(zhuǎn);借:本年利潤 41.77 貸:財務(wù)費用 41.77。利潤結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤-41.77 貸:利潤分配-未分配利潤-41.77
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2017-12-26
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