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用友T3制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn),借;生產(chǎn)成本 貸;制造費(fèi)用 需要做分錄結(jié)轉(zhuǎn),而不是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的,但是因?yàn)槲沂琴徺I的產(chǎn)品 然后我是做了借制造費(fèi)用 貸銀行存款 那現(xiàn)在我是又自己手動做一筆憑證是借生產(chǎn)成本 貸制造費(fèi)用嗎
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2017-12-25
本月11月付了本年10月到明年三月的半年房租,那可以借其他應(yīng)付款房租10月 管理費(fèi)用房租11月 預(yù)付賬款12-3月 貸銀行存款
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2020-11-25
老師您好,要注銷公司(小規(guī)模),現(xiàn)在賬上有銀行存款借方32萬,應(yīng)收賬款借方22萬,應(yīng)交稅費(fèi)借方0.78萬,其他應(yīng)付款貸方1.8萬,剩下的是實(shí)收資本75萬,資本公積125萬,本年利潤借方112萬,利潤分配借方29.6萬,這些余額怎么操作?1、銀行存款可以提出來分配給股東嗎?是虧損企業(yè),這部分需要繳納稅款嗎?分錄是什么,是借實(shí)收資本嗎2、應(yīng)收賬款22萬,無法收回,這部分怎么處理,用繳納稅款嗎?3、企業(yè)要注銷,賬務(wù)上還需要注意什么,謝謝
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2021-06-11
我們公司在中石化充油卡2000送50元,多的這50元怎么做分錄那 借:預(yù)付賬款 2000 貸:庫存現(xiàn)金2000 等加油了,入銷售費(fèi)用-加油費(fèi),沖預(yù)付賬款 問題是那50元怎么弄
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2021-08-01
公司向私人借款,怎么入賬?利息支出友該怎么入賬?借款四年,每個月還款本金和利息
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2019-03-22
我公司一個項(xiàng)目的資金都用借款來付應(yīng)付的材料費(fèi)用,運(yùn)費(fèi)呀。 我會計分錄、借:現(xiàn)金 。貸:短期借款 付出的,借:應(yīng)收帳款。 貸;現(xiàn)金 這樣行嗎。
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2022-08-24
老師好,麻煩問下外包的研發(fā)費(fèi)用~資本化支出,在現(xiàn)金流量表中應(yīng)該放在哪個項(xiàng)目下,資本化支出的工資薪金放在哪里?辦公室的房租費(fèi)用是放在其他里嗎?
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2020-05-12
自行開發(fā)的無形資產(chǎn),以開發(fā)過程中該資產(chǎn)符合資本化條件后至達(dá)到預(yù)定用途前發(fā)生的支出為計稅基礎(chǔ) 符合資本化條件為什么還要加預(yù)訂用途前發(fā)生的支出
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2020-07-23
老師幫我看一下權(quán)責(zé)發(fā)生制分錄是否正確: 1、收到張三定金 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款1000 ??????貸:預(yù)收賬款——張三1000 2、簽訂合同款10000(其中已付合同款5000元,尾款未付4000元) 借:銀行存款5000 ????貸:預(yù)收賬款——張三5000 借: 應(yīng)收賬款-張三4000 貸: 主營業(yè)務(wù)收入4000 3、支付工廠貨款 借:預(yù)付賬款——貨款4000 ???????貸:銀行存款4000 4、商品到庫 借:庫存商品4000 ????貸:預(yù)付賬款——貨款4000 5、發(fā)出安裝后確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)收入——10000 貸:預(yù)收賬款—張三6000 ???? 應(yīng)收賬款-張三4000 借:主營業(yè)務(wù)成本7000 貸:庫存商品4000 ????銷售費(fèi)用——工資2000 ????銷售費(fèi)用——運(yùn)輸費(fèi)1000
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2020-03-04
出庫的物料自己用了 可以做借成本 貸 庫存商品 借管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸沖成本嗎
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2019-03-21
買入攝像頭,并扣質(zhì)保金:借 事業(yè)支出1300借應(yīng)付賬款65貸 零余額用款額度買入攝像頭,并扣質(zhì)保金:借 事業(yè)支出1300借應(yīng)付賬款65貸 零余額用款額度1235
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2018-01-09
+如果收到投入一批貨品的投資款,賣完就把本金和提點(diǎn)都支付給對方 收到資金 借:銀行存款 20萬 貸:其他應(yīng)付款-甲 20萬 這個月賣的貨品計提提點(diǎn) 借:銷售費(fèi)用-提點(diǎn) 1萬 貸:其他應(yīng)付款-甲提點(diǎn)1萬 賣完這批貨款返本金及分紅 借:其他應(yīng)付款-甲(本金) 20萬 其他應(yīng)付款-甲(提點(diǎn)) 1萬 貸:銀行存款 21萬
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2018-12-04
我們購買的專利費(fèi)用,對方代寫申請,開具的是服務(wù)費(fèi),是否可以直接入賬 借 研發(fā)支出-資本化支出后續(xù)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn),還是直接入賬 無形資產(chǎn)呢
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2020-01-15
為什么在算2019年12月31日計提利息時資本化利息的計算要用攤余成本加上利息調(diào)整
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2021-10-24
長期借款與短期借款,后面那句話“該科目只核算本金不核算利息”都一樣?
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2024-03-20
公司新成立,公司向股東借款時是不是只要有借款合同就可以了?借款沒有入基本戶,直接進(jìn)庫存現(xiàn)金可以嗎?
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2017-10-26
將資本公積金100000元按照原實(shí)收資本比例海航公司60%永強(qiáng)公司40%轉(zhuǎn)增資本金 一月一日從銀行取得期限為6個月臨時借款800000元年利率12%每個季度支付利息 以銀行存款匯還短期借款100000元
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2023-10-23
還銀行利息,借:待攤費(fèi)用-利息 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn): 借:財務(wù)費(fèi)用-利息 貸:待攤費(fèi)用-利息 還是直接 借:財務(wù)費(fèi)用-利息 貸:銀行存款 用哪個好?
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2016-10-09
本月預(yù)收賬款借方199980+50000=249980,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收賬款上月余額為0,本月余額為179980,差了70000是為什么?(應(yīng)收賬款本年沒有發(fā)生額,本月預(yù)收賬款借方貸方都沒有負(fù)數(shù),預(yù)付貸方43693.23預(yù)付余額在借方94066.94,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款43693.23,預(yù)付137760.17=43693.23+94066.94)
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2022-08-26
一家石料廠,我單位只要有進(jìn)項(xiàng)和銷銷來票時,我是這樣做的:1入庫、借:原材料-炸藥或柴油 應(yīng)交稅金(進(jìn)) 貸:應(yīng)付或現(xiàn)金 2領(lǐng)用:借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-炸藥或柴油 貸:原材料-炸藥或柴油 3、計提折舊:借:制造費(fèi)用 -折舊 貸:累計折舊 計提工資:借:制造費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計提水電費(fèi): 借:制造費(fèi)用-水電費(fèi) 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)付款或銀行或現(xiàn)金 4 結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 借:生產(chǎn)成本 貨:制造費(fèi)用(把所有的借方制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)
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2017-08-08