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老師您好,要注銷公司(小規(guī)模),現(xiàn)在賬上有銀行存款借方32萬,應(yīng)收賬款借方22萬,應(yīng)交稅費(fèi)借方0.78萬,其他應(yīng)付款貸方1.8萬,剩下的是實(shí)收資本75萬,資本公積125萬,本年利潤借方112萬,利潤分配借方29.6萬,這些余額怎么操作?1、銀行存款可以提出來分配給股東嗎?是虧損企業(yè),這部分需要繳納稅款嗎?分錄是什么,是借實(shí)收資本嗎2、應(yīng)收賬款22萬,無法收回,這部分怎么處理,用繳納稅款嗎?3、企業(yè)要注銷,賬務(wù)上還需要注意什么,謝謝
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2021-06-11
長期借款與短期借款,后面那句話“該科目只核算本金不核算利息”都一樣?
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2024-03-20
公司向私人借款,怎么入賬?利息支出友該怎么入賬?借款四年,每個月還款本金和利息
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2019-03-22
上月有個損益類的科目,這個月發(fā)現(xiàn)做錯了,可以調(diào)整嗎?之前分錄是借:管理費(fèi)用-罰款,貸:庫存現(xiàn)金,本月可以調(diào)整為 借:營業(yè)外支出,貸:管理費(fèi)用-罰款嗎?
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2020-07-14
上月有個損益類的科目,這個月發(fā)現(xiàn)做錯了,可以調(diào)整嗎?之前分錄是借:管理費(fèi)用-罰款,貸:庫存現(xiàn)金,本月可以調(diào)整為 借:營業(yè)外支出,貸:管理費(fèi)用-罰款嗎?
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2020-07-14
老師幫我看一下權(quán)責(zé)發(fā)生制分錄是否正確: 1、收到張三定金 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款1000 ??????貸:預(yù)收賬款——張三1000 2、簽訂合同款10000(其中已付合同款5000元,尾款未付4000元) 借:銀行存款5000 ????貸:預(yù)收賬款——張三5000 借: 應(yīng)收賬款-張三4000 貸: 主營業(yè)務(wù)收入4000 3、支付工廠貨款 借:預(yù)付賬款——貨款4000 ???????貸:銀行存款4000 4、商品到庫 借:庫存商品4000 ????貸:預(yù)付賬款——貨款4000 5、發(fā)出安裝后確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)收入——10000 貸:預(yù)收賬款—張三6000 ???? 應(yīng)收賬款-張三4000 借:主營業(yè)務(wù)成本7000 貸:庫存商品4000 ????銷售費(fèi)用——工資2000 ????銷售費(fèi)用——運(yùn)輸費(fèi)1000
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2020-03-04
本月預(yù)收賬款借方199980+50000=249980,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收賬款上月余額為0,本月余額為179980,差了70000是為什么?(應(yīng)收賬款本年沒有發(fā)生額,本月預(yù)收賬款借方貸方都沒有負(fù)數(shù),預(yù)付貸方43693.23預(yù)付余額在借方94066.94,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款43693.23,預(yù)付137760.17=43693.23+94066.94)
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2022-08-26
老師,用于研發(fā)領(lǐng)用的原材料,資本化支出最后形成無形資產(chǎn),費(fèi)用化的支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)支出,那如果研發(fā)出來的是可出售商品,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2022-10-14
沖減股本溢價后為什么不用加上題目中股本溢價的貸方余額120萬 借:銀行存款 22000 貸:股本 20000 資本公積-股本溢價1780(2000-220)
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2023-03-28
一家石料廠,我單位只要有進(jìn)項(xiàng)和銷銷來票時,我是這樣做的:1入庫、借:原材料-炸藥或柴油 應(yīng)交稅金(進(jìn)) 貸:應(yīng)付或現(xiàn)金 2領(lǐng)用:借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-炸藥或柴油 貸:原材料-炸藥或柴油 3、計提折舊:借:制造費(fèi)用 -折舊 貸:累計折舊 計提工資:借:制造費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計提水電費(fèi): 借:制造費(fèi)用-水電費(fèi) 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)付款或銀行或現(xiàn)金 4 結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 借:生產(chǎn)成本 貨:制造費(fèi)用(把所有的借方制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)
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2017-08-08
因?yàn)榻杩顚?dǎo)致股票的資本成本=2/10哪里來的?
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2022-09-20
1、8月份將一批自產(chǎn)的需要繳納消費(fèi)稅的化妝品用作贊助活動該批產(chǎn)品生產(chǎn)成本為7500元,同類產(chǎn)品的市場含增值稅售價為11300元; 2、9月將另一批自產(chǎn)的需要繳納消費(fèi)稅的化妝品用作職工福利化妝品的生產(chǎn)成本為6000元,該化妝品無同類產(chǎn)品市場銷售價格其成本利潤率為5%。 試計算上述化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅
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2021-10-28
老師:你好!請幫忙解釋一下:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-直接投入-材料和研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-設(shè)備折舊和長期待攤費(fèi)用,一般什么情況下要用到這兩個科目?謝謝!
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2018-10-28
想問下各位老師,會計實(shí)際操作過程中,什么樣的支出可以直接計入研究費(fèi)用,什么樣的支出需要先計入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,再進(jìn)行費(fèi)用歸集呢?
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2018-12-28
結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用1借:生產(chǎn)成本 代:制造費(fèi)用 2代:生產(chǎn)成本 借:庫存商品 金蝶商貿(mào)版
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2021-01-12
企業(yè)收到一筆政府補(bǔ)助的款,收到時借銀行存款,貸遞延收益,現(xiàn)在能沖本期的管理費(fèi)用嗎
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2018-10-08
回購會引起資本公積變化,什么情況注銷庫存股也會引起資本公積變化呢
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2024-05-23
加入公司缺錢了,老板跟他爸爸借了一些給公司用,他爸爸也沒要求說算股本什么的,就是借給我們公司用一下,等兩年后還他就行,而且沒有利息,這種怎么做賬,直接借短期借款,貸其他應(yīng)付款嗎
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2017-12-07
上個月把成本記錯成收入了, 原錯分錄:借:銀行存款 100 貸:主營收入95 銷項(xiàng)5 現(xiàn)在沖銷更正: 借:銀行存款—100 貸:主營業(yè)務(wù)收入—95 銷項(xiàng)稅-5 更正 借:主營成本 95 進(jìn)項(xiàng)5 貸:銀行存款5 結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 95 貸:主營成本95 借:主營收入 —95 貸:本年利潤—95 請問分錄有問題嗎
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2020-01-15
您好,老師股東借款不能跨年,員工借款用于日常項(xiàng)目備用金,能跨年不還嗎
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2019-11-05