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公司發(fā)放年終獎(jiǎng),請(qǐng)問(wèn)下面入賬是否正確? 1、當(dāng)月計(jì)提:借 管理費(fèi)用-工資 32600.9 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 31276 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 1324.9 2、當(dāng)月發(fā)放:借 應(yīng)付職工薪酬-工資 31276 貸 銀行存款 31276 3、次月扣個(gè)稅:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 1324.9 貸:銀行存款1324.9
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2016-05-16
月末計(jì)提工資,并且將個(gè)稅報(bào)稅先通過(guò)銀行存款支付了。下月發(fā)工資扣除可以嗎?計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用 3800 貸:應(yīng)付職工薪酬 3800。 交個(gè)稅:借: 應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅 9 貸 :銀行存款 9 下月發(fā)工資(每月10日發(fā)工資)現(xiàn)金支付如何處理?
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2017-10-06
看下整理的思路對(duì)不對(duì)借:管理費(fèi)用16050 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資16050發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 16050 貸:應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老240 醫(yī)療60 失業(yè)9 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅2055 銀行存款13686
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2017-08-07
現(xiàn)在的工資一般都是次月發(fā)放當(dāng)月的工資,那我月底做賬時(shí),是不是只需要做一筆計(jì)提的,就是—借:管理費(fèi)用/工資 貸:應(yīng)付職工薪酬/職工工資 應(yīng)付職工薪酬/社保 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交個(gè)人所得稅 。到次月發(fā)放工資時(shí),再做一筆繳納的—借:應(yīng)付職工薪酬/職工工資 應(yīng)付職工薪酬/社保 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
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2017-02-22
老師,請(qǐng)問(wèn)繳納工資個(gè)稅后多計(jì)提的個(gè)稅怎樣沖減?工資計(jì)提時(shí)的分錄是借:管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收——個(gè)人部分 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 應(yīng)付職工薪酬
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2020-07-26
支付勞務(wù)費(fèi),分錄處理: 計(jì)提勞務(wù)費(fèi)1、借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi) 支付勞務(wù)費(fèi):借:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 內(nèi)賬分錄和外賬分錄都可以這么寫(xiě)吧(還是應(yīng)付職工薪酬-工資)
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2017-08-17
借:管理費(fèi)用-10000元,貸:應(yīng)付職工薪酬-9655.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅845 .00發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-9655.00 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅845.00 貸: 銀行存款10000借:應(yīng)付職工薪酬-845 .00 貸:銀行845.00這樣嗎?稅后工資這樣做對(duì)嗎?
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2017-07-17
外聘老師做了一節(jié)企業(yè)如何轉(zhuǎn)型的課程,這個(gè)屬于勞務(wù)費(fèi)。我司該如何做賬?是否需要應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡一下? 1、借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款
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2019-07-14
老師您好,我工資分錄一直不正確,您幫我糾正一下好吧,計(jì)提工資 :借管理費(fèi)用-管理人員薪酬5000貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資5000 發(fā)工資:借應(yīng)付職工薪酬-5015 貸銀行存款5000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅15 繳納個(gè)稅:借應(yīng)交個(gè)稅-15貸銀行存款15
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2022-04-08
請(qǐng)問(wèn)下,公司發(fā)放給員工的平時(shí)吃的小零食要走應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)過(guò)度嗎?還是可以直接 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款 如果走過(guò)渡,那么公司給員工的體檢費(fèi)用跟發(fā)放的零食需要并入工資扣繳個(gè)人所得稅嗎?
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2020-07-09
單位中秋買(mǎi)的超市卡10萬(wàn)元,超市開(kāi)的普票摘要是:預(yù)付卡銷(xiāo)售和充值。。給職工發(fā)放了1萬(wàn)元,計(jì)入了福利費(fèi)用并附上了個(gè)人領(lǐng)卡簽字的表單;送客戶(hù)9萬(wàn)全部計(jì)入招待費(fèi)。。:1、個(gè)人領(lǐng)的卡是否并入工資交個(gè)稅?2、送出的卡公司是否要代扣代繳個(gè)稅?即:借管理費(fèi)用--招待費(fèi) 108000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣代繳個(gè)人所得稅 18000,貸:預(yù)付賬款 90000
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2018-09-15
上月工資多代扣120元個(gè)稅,少給員工發(fā)放120元,本月核算工資時(shí) 借 管理費(fèi)用-職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸 應(yīng)付職工薪酬對(duì)吧,還有別的辦法嗎
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2019-07-15
1、計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 二、工資發(fā)放 發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 老師,你好,我想問(wèn)下個(gè)人承擔(dān)社保部分也在公司管理費(fèi)用里提現(xiàn)嗎?(比如公司管理人員的工資社保)
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2020-07-06
老師,1. 計(jì)提社保時(shí),是不是只提公司交納部份?計(jì)提時(shí)不用\"應(yīng)付職工薪酬\"行不,直接交納進(jìn)管理費(fèi)用?2. 計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)用實(shí)發(fā)工資基數(shù)算?3. 個(gè)人所得稅是不是也不用計(jì)提,發(fā)工資時(shí)直接扣了,進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,對(duì)不?
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2018-12-19
月底計(jì)提工資 , 借:生產(chǎn)成本/管理費(fèi)用-工資 50000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 50000 同時(shí)計(jì)提當(dāng)月所得稅 借:應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 1000 工資發(fā)放時(shí), 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 49000 貸:銀行存款 49000 代繳個(gè)稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 1000 貸:銀行存款 1000 老師,請(qǐng)幫我看下我這個(gè)計(jì)提發(fā)放工資和個(gè)稅繳納的分錄,有沒(méi)有問(wèn)題啊,謝謝!
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2021-09-29
我想問(wèn)一下,我們公司年終獎(jiǎng)是1月發(fā)的,但是年終獎(jiǎng)的個(gè)稅是到2月才申報(bào),我可以先計(jì)提年終獎(jiǎng),借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 然后2月份再計(jì)提年終獎(jiǎng)的個(gè)稅, 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅這樣嗎?
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2020-01-31
(1月工資計(jì)提,1月報(bào)表賬面上計(jì)提。1月發(fā)放工資,2月申報(bào)個(gè)人所得稅系統(tǒng)。2月發(fā)放工資,3月申報(bào)個(gè)人所得稅系統(tǒng)。)個(gè)稅是這么計(jì)提和發(fā)放的對(duì)吧?能不能當(dāng)月賬上計(jì)提當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月入個(gè)稅系統(tǒng)呢?然后我還有個(gè)問(wèn)題,假如是12月份的工資,12月計(jì)提,一月發(fā)放,二月申報(bào)個(gè)稅,福利費(fèi)可以計(jì)入員工工資的那部分是12月份入賬的,那也是12月計(jì)提進(jìn)借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬,然后報(bào)個(gè)稅時(shí)要把這筆金額和12月份的工資計(jì)入2月份合并申報(bào)是嗎
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2022-01-15
老師應(yīng)該不對(duì)??! 借:管理費(fèi)用-工資 3221 實(shí)發(fā)才是公司費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 3221 發(fā)放工資時(shí), 借:應(yīng)付職工薪酬-工資3221 貸:銀行存款/現(xiàn)金3221 就是不知道個(gè)人的社保不知怎么做了 支付時(shí) 借:管理費(fèi)用-單位社保716 其它應(yīng)收款-個(gè)人社保279 貸:銀行存款995 公司扣回時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-個(gè)人社保279 這錯(cuò)的借方不能計(jì)提做增加公司費(fèi)用因?yàn)楣静](méi)有去承擔(dān)起這個(gè)費(fèi)用。 或者公司發(fā)放工資扣回時(shí)正確應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅279 貸:其它應(yīng)收款個(gè)人社保279
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2022-05-15
2016年十二月份做了一筆年終獎(jiǎng)的分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-年終獎(jiǎng)60000,借:管理費(fèi)用-行政人員工資140000,貸:應(yīng)付工資-獎(jiǎng)金180937.75,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅19062.25,一共合計(jì)二十萬(wàn)元的年終獎(jiǎng),已經(jīng)跨年結(jié)帳了現(xiàn)要改成十七萬(wàn)元了怎樣調(diào)?
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2017-03-10
:① 計(jì)提解除勞動(dòng)關(guān)系補(bǔ)償金 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-辭退福利 (請(qǐng)問(wèn)附件是什么) ② 支付補(bǔ)償金 借:應(yīng)付職工薪酬-辭退福利 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅(附件是什么),這個(gè)個(gè)稅是什么時(shí)候報(bào)
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2016-03-25