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建筑企業(yè) 項(xiàng)目是2018年開(kāi)始施工 2018年取得成本票100萬(wàn)元 2018年該企業(yè)所得稅核定 2018年實(shí)際開(kāi)票80萬(wàn)元 2019年該開(kāi)票收入20萬(wàn)元 問(wèn) 這個(gè)20萬(wàn)元是否可以計(jì)入2019年成本 注 2019年所得稅查賬征收
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2019-07-31
老師,年度所得稅申報(bào),工資薪金這里的實(shí)際發(fā)生金額和賬載金額是統(tǒng)一填貸方1-12月的累計(jì)額,還是說(shuō)實(shí)際發(fā)生金額只填1-11月實(shí)際發(fā)放工資數(shù)呢
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2024-05-08
老師,年度所得稅申報(bào),去年開(kāi)的發(fā)票今年用起來(lái),要不要做調(diào)整,怎么調(diào)整?
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2025-02-21
老師,如果已經(jīng)做了年度匯算清繳申報(bào),今年第一季度的企業(yè)所得稅申報(bào)是不是可以自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損?
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2022-04-11
老師,公司是2021年11月開(kāi)的,今年需要企業(yè)所得稅年報(bào)和工商年報(bào)?
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2023-03-21
申報(bào)年報(bào),20年預(yù)繳了15,976.17元所得稅,退-14,911.00元所得稅,20年12月應(yīng)該怎么做分錄?
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2021-05-06
老師,1.個(gè)體戶需要做工商年報(bào)嗎? 2.,3月前開(kāi)的票,個(gè)體戶季度45萬(wàn)內(nèi)免稅,還要做成本沖嗎?4月份超45萬(wàn),算利潤(rùn)交所得稅時(shí)用減去45萬(wàn)收入嗎?
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2022-04-23
老師,之前所得稅預(yù)繳了300多,年報(bào)里最后應(yīng)該退回這300多,稅局老師打電話說(shuō)不退了,要修改下報(bào)銷(xiāo),該怎么修改
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2022-07-28
圖書(shū)企業(yè)所得稅中是不含免稅收入的,可以帳中怎么做呢 可是帳務(wù)中中的收入都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)中了
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2019-03-06
你好,因?yàn)?8年年末第四季度的企業(yè)所得稅沒(méi)計(jì)提,直接交稅月支付了,現(xiàn)在賬的掛著賬是借方。怎么樣才可以調(diào)平這個(gè)數(shù)。我在今年9月用了借:以前年度調(diào)整,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 這樣我的的賬上每個(gè)月的期末貸方余額都會(huì)多出這個(gè)數(shù),以導(dǎo)致對(duì)不到交稅的那個(gè)表格,這樣影響嗎?每個(gè)月交稅表格里都要記得減這個(gè)數(shù)出來(lái)才正確,不然就是相差這個(gè)未計(jì)提的2732.60元。企業(yè)所得稅。
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2020-01-07
老師,企業(yè)所得稅填表時(shí)不是按10,11,12,月的利潤(rùn)總額的本月金額合計(jì)數(shù)填報(bào)嗎?那我這三個(gè)月,有兩個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù),合計(jì)是正數(shù),那這個(gè)季度不是要交企業(yè)所得稅嗎?但是前半年一直是負(fù)數(shù),所以利潤(rùn)總額本年累計(jì)是負(fù)的,那我一月初交第四季度的企業(yè)所得稅,可全年是虧損的呀?能退回來(lái)嗎還??
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2016-12-12
去年有一筆補(bǔ)繳上年的企業(yè)所得稅,這次所得稅是匯算清繳后的分錄,用以前年度調(diào)整損益科目反應(yīng)的,那么今年匯算清繳時(shí)這次分錄要不要在匯算清繳的表上反應(yīng)呢?
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2021-03-23
申報(bào)12月份報(bào)表發(fā)現(xiàn)1月份做2017年企業(yè)所得稅年終匯算清繳交的所得稅的帳做錯(cuò)了,直接做到了18年的本年利潤(rùn)里,我是剛接手的,需要更改嗎?
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2019-01-11
老師 請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)交以前年度的企業(yè)所得稅 用財(cái)務(wù)軟件怎么做賬 有
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2017-12-16
年末了做了本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn),還要不要提企業(yè)所得稅還是匯算清繳交那時(shí)再提
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2019-01-08
收到4月份電子繳款憑證其中企業(yè)所得稅。 1、繳款分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸:銀行 這樣做對(duì)嗎? 2、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 這步驟是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的還是要自己手輸這步的分錄?
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2020-05-20
年末,已交企業(yè)所得稅1400大于本年利潤(rùn)總額*0.25 1000應(yīng)該如何處理。這400萬(wàn)的差異,應(yīng)該如何入賬。
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2020-01-03
下個(gè)月申報(bào)企業(yè)所得稅是用本年累計(jì)利潤(rùn)總額的百分之25-前面3個(gè)季度繳納已經(jīng)繳納的所得稅,就等于第四季度要交的企業(yè)所得稅嗎?
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2019-12-05
小規(guī)模所得稅年報(bào)企業(yè)基礎(chǔ)信息試用的準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度應(yīng)該是小企業(yè)還是企業(yè)的
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2017-04-20
請(qǐng)教老師,在今年1季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是有利潤(rùn)的,但上半有虧損的,在本次申報(bào)的時(shí)候第九欄的彌補(bǔ)以前年度虧損是灰色的沒(méi)有顯示數(shù)據(jù),導(dǎo)致1季度的表上面顯示要交稅,請(qǐng)問(wèn)一下為什么沒(méi)有以前年度虧損的顯示,以前我記得都是自動(dòng)顯示出來(lái)的
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2021-04-15