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公司年底12月份讓我們預(yù)算增值稅. 和本年所得稅 應(yīng)該怎么操作
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2018-12-29
老師 第四季度可以預(yù)估費(fèi)用入賬 所得稅匯算在調(diào)增嗎 怎么操作
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2022-12-11
企業(yè)所得稅年度匯算清繳,怎么做,怎么計(jì)算,怎么報(bào)
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2019-03-28
匯算清繳中,小微企業(yè)減免所得稅額怎么算出來(lái)的?
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2018-05-18
一般納稅人,企業(yè)所得稅可不可以申報(bào)為核定征收呢
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2019-03-14
企業(yè)所得稅核定征收下如何填納稅申報(bào)表?有課程嗎
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2018-07-10
你好企業(yè)單位貸款。1收到貸款.2還貸款分錄怎樣做。
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2021-01-03
2019年成立的企業(yè),19年虧損,分立轉(zhuǎn)出的虧損額怎么填
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2020-04-28
老師您好 做水泥商貿(mào)企業(yè)的年銷售在2885.84萬(wàn),一般納稅人 如果要做稅籌的話重點(diǎn)在那里考慮 ,增值稅我們都是正常繳納,就是企業(yè)所得稅這塊過(guò)多的操作,會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局稽查,我預(yù)估的利潤(rùn)是165萬(wàn),預(yù)估所得稅是11.51萬(wàn)元,我們老板覺(jué)得我的成本核低了,他只想交2萬(wàn)左右的企業(yè)所得稅,我們?cè)鲋刀愂?4.64萬(wàn),附加稅是3.98萬(wàn)元,增值稅稅負(fù)率是1.34%,綜合稅負(fù)率是1.74%(增值稅+附加稅+所得稅)/不含稅收入,
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2021-01-14
老師小規(guī)模第四季度只開(kāi)了一張負(fù)數(shù)票,能退增值稅和企業(yè)所得稅嗎?怎樣操作。還有現(xiàn)在申報(bào)表要怎樣填
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2021-01-05
個(gè)體工商戶招商引資的企業(yè)所得稅怎么報(bào)呢?稅負(fù)率是多少?
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2019-04-08
實(shí)操課的成本核算系統(tǒng)是什么呀
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2020-07-02
成品核算實(shí)操課件實(shí)操部份我這邊顯示無(wú)法填寫單價(jià),請(qǐng)問(wèn)是什么原因?
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2020-02-08
只做過(guò)會(huì)計(jì)核算的工作,沒(méi)做過(guò)主管的工作,在課堂上實(shí)操課,這些報(bào)稅我都自己做過(guò)一遍,但實(shí)際工作中沒(méi)有自己報(bào)過(guò)稅,沒(méi)做過(guò)工資核算這塊,也沒(méi)做過(guò)和外部相關(guān)單位部門打交道的工作。年紀(jì)比較大了,想找一份小一點(diǎn)的單位做主管會(huì)計(jì),但是沒(méi)做過(guò)心里就沒(méi)有底氣,然后怕站不到那個(gè)高位上遺漏什么事情給單位和自己造成損失。。。很矛盾。但是又有一些人說(shuō)你不給自己爭(zhēng)取一個(gè)機(jī)會(huì),然后在實(shí)踐中學(xué)的話,那什么時(shí)候又能有經(jīng)驗(yàn)。請(qǐng)老師耐心一些給我分析分析,我該怎么做?很苦惱。。。 實(shí)話實(shí)說(shuō),工作機(jī)會(huì)就少。就得有很長(zhǎng)時(shí)間的空檔期。不說(shuō)實(shí)話雖然現(xiàn)在也沒(méi)找著工作但是機(jī)會(huì)就多一點(diǎn)兒。。但是這樣心里又不踏實(shí)
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2019-08-25
個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 如果是查賬征收需要匯算清繳 如果是核定征收就不用匯算清繳了對(duì)吧
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2019-11-20
電子稅務(wù)局能修改獨(dú)立核算方式嗎?要怎么操作?
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2020-04-14
請(qǐng)問(wèn)公司調(diào)整2018年的所得稅匯算清繳表(做了研發(fā)人工(實(shí)際mei you)),為了進(jìn)行申報(bào)研發(fā)jia ji扣除,主管讓我去稅務(wù)局申請(qǐng)更改表這個(gè)事,對(duì)于我有什么影響呢
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2019-09-03
老師:我公司為將被吸收的子公司。2028年1月3號(hào)稅審出具了為19年度的吸收合并報(bào)告,是放在19年所得稅匯算清繳申報(bào)還是在完成注銷的2820年度呢?
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2020-04-20
老師好,現(xiàn)在填報(bào)2019年的所得稅匯算清繳,電子稅務(wù)局系統(tǒng)彈出一個(gè)對(duì)話框 需要選擇申報(bào)年月,請(qǐng)問(wèn)我是填2020.5呢還是 2019.12呢 這個(gè)申報(bào)年月如何理解呢?
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2020-05-15
公司要出審計(jì)報(bào)告,查出有一筆去年的收入10300,沒(méi)有做,審計(jì)讓補(bǔ)計(jì)在12月里,做完了,但是補(bǔ)計(jì)完后期末余額肯定和現(xiàn)在的年初數(shù)額不一樣,有影響沒(méi),所得稅匯算清繳還沒(méi)做,做的話是不是按更改后的數(shù)據(jù)申報(bào),這個(gè)對(duì)稅務(wù)有影響沒(méi)?
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2017-04-14