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在外管平臺(tái)上差額報(bào)告怎么操作
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2023-03-20
出口退稅的外管局備案怎么操作
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2020-07-14
外經(jīng)證怎么繳稅呢?具體怎么操作
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2019-11-15
內(nèi)賬外賬報(bào)稅都接觸,企業(yè)所得稅去年沒(méi)報(bào)明白,今年企業(yè)所得稅年報(bào)現(xiàn)在顯示退稅,這個(gè)要怎么處理
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2024-04-12
企業(yè)開(kāi)票年度開(kāi)票不超過(guò)一百萬(wàn),企業(yè)所得稅按5%計(jì)征,減免的20%企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-06-22
企業(yè)所得稅季度B類(lèi),第17行減:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,是什么意思,怎么算
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2020-04-19
為什么真賬實(shí)操中的精通外帳系列打不開(kāi)呢?
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2016-10-05
學(xué)真賬實(shí)操的不是內(nèi)外賬吧,學(xué)真賬實(shí)操,什么是真賬實(shí)操呢,內(nèi)外賬?
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2020-04-05
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)報(bào)表要怎么報(bào)?您企業(yè)是否為實(shí)行查賬征收的居民企業(yè)或在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所并據(jù)實(shí)申報(bào)繳納企業(yè)所得稅的非居民企業(yè),且與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái):
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2019-05-11
在填制“一般企業(yè)收入明細(xì)表”時(shí),請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)免增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是營(yíng)業(yè)外收入?
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2018-04-11
純外貿(mào)公司,企業(yè)所得稅稅負(fù)多少合適
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2020-07-05
報(bào)所得稅時(shí)要填“加速折舊表”,公司沒(méi)有加速折舊,應(yīng)該直接補(bǔ)零保存,但提示錯(cuò)誤,說(shuō)第16和17之和要大于0
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2017-01-09
交這個(gè)季度企業(yè)所得稅,但報(bào)表老把上季度的負(fù)利潤(rùn)扣除才讓交稅應(yīng)該怎么處理才能按這個(gè)月利潤(rùn)交,減免所得稅額明細(xì)表3自動(dòng)顯示是扣除副利潤(rùn)后的減半增稅額
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2017-01-09
企業(yè)疫情期間對(duì)外捐贈(zèng),稅務(wù)說(shuō)可以稅前扣除,在申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)候填寫(xiě)在哪? 在2020年度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)時(shí),企業(yè)應(yīng)將符合政策規(guī)定的全額扣除金額填入《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi),2018年版)》之《免稅收入、減計(jì)收入、所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表》(A201010)電子表單第42行“附列資料:支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控捐贈(zèng)支出全額扣除” 我填了上面的附列資料,但是主表沒(méi)有過(guò)去數(shù)據(jù),沒(méi)有這個(gè)金額 但是主表中的第“六”行(免稅收入、減計(jì)收入2、所得減免等優(yōu)惠金額)上沒(méi)有這個(gè)金額? 是不是這個(gè)捐贈(zèng)金額直接包括在利潤(rùn)總額總呢
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2020-05-25
在申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí),由于把12月份的營(yíng)業(yè)外支出2500,看成是營(yíng)業(yè)外收入了,因此填寫(xiě)全年利潤(rùn)總額的時(shí)候多填了2500,稅金已繳納,現(xiàn)在需要如何處理呢,可以辦理退稅嗎
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2019-01-17
老師,這些表可以不填,那企業(yè)所得稅表A類(lèi)要填嗎?如果不填彌補(bǔ)虧損表也是空白的,我操作匯算清繳的
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2020-05-29
查賬征收和核定征收是指增值稅還是個(gè)體的所得稅呢?
1/1973
2018-09-14
個(gè)人應(yīng)稅收入指什么?個(gè)人應(yīng)稅收入就是個(gè)人所得稅嗎?
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2020-03-05
老師,我想問(wèn)下企業(yè)增資繳納印花稅,按實(shí)際計(jì)提,繳納時(shí)減半增收,差額轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,這差額是否繳納企業(yè)所得稅
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2020-04-07
關(guān)于財(cái)稅54號(hào)文件,單價(jià)不超過(guò)500萬(wàn)的設(shè)備,可以稅前一次性計(jì)入成本費(fèi)用抵扣所得稅應(yīng)納稅所得額,但是稅法和會(huì)計(jì)上處理不一致,在實(shí)際操作中,如何做賬?
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2018-11-07