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1、19年做了暫估,匯算清繳之前取得發(fā)票,入賬沖紅,如果是損益類的,如之前暫估是借:管理費(fèi)用 貸:銀行 匯算清繳之后分錄應(yīng)該怎么做 2、19年沒(méi)有做暫估,匯算清繳之后取得19年的費(fèi)用發(fā)票,還可以入賬在19年嗎,匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-05-16
企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅,匯算清繳之后需要退還怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2020-02-21
一般納稅人匯算清繳時(shí)能試用小微型企業(yè)繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-03-17
你好,我2019年年結(jié)時(shí)少做了幾筆銀行利息收入,問(wèn)題1:2019年所得稅匯算清繳時(shí)我應(yīng)該如何填寫?問(wèn)題2:2020年應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2020-01-14
2017年所得稅匯算清繳時(shí)我們公司納稅調(diào)增了25000元,調(diào)增后可彌補(bǔ)的虧損數(shù)-45000元,請(qǐng)問(wèn)在2018年5月的賬里要做怎樣的賬務(wù)處理嗎?
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2018-06-01
請(qǐng)問(wèn)收到所得稅匯算清繳退款怎么做賬務(wù)處理?需要調(diào)整相關(guān)年初財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
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2020-06-06
公司今年所得稅匯算清繳由于做了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除退了所得稅,要怎么做賬務(wù)處理?
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2018-09-27
新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊; 本通知所稱設(shè)備、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)?!? 問(wèn)題:1.如果2020年12月固定資產(chǎn)/無(wú)形資產(chǎn)已投入使用,發(fā)票未到(2021年3月收到發(fā)票),該如何做賬務(wù)處理?2.如果2020年因?yàn)榘l(fā)票未到,會(huì)計(jì)未做賬務(wù)處理,2021年3月才收到發(fā)票,那這些無(wú)形資產(chǎn)(財(cái)務(wù)軟件)和固定資產(chǎn)(辦公桌椅、投影儀、催眠儀)是否允許在2020年所得稅匯算清繳時(shí)一次性扣除?
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2021-05-25
老師,現(xiàn)在是個(gè)人所得稅匯算清繳,然后我自己開了一家公司,然后讓代理記賬公司幫我做賬報(bào)稅,我自己在另外一家公司上班,現(xiàn)在匯算清繳,要我補(bǔ)三千多個(gè)稅,原因是那個(gè)代理記賬公司每個(gè)月做工資,把我做進(jìn)去了,但每個(gè)月我是沒(méi)有收到工資的?,F(xiàn)在怎么辦
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2020-04-03
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)清算后股東分得的資產(chǎn)還需要交個(gè)人所得稅嗎?
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2018-04-19
請(qǐng)問(wèn)一下,18年、19年匯算清繳退回所得稅的會(huì)計(jì)處理是如何做的 是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2021-01-11
企業(yè)籌建期,無(wú)收入,發(fā)生廣告宣傳費(fèi),所得稅匯算清繳時(shí)如何處理?是否可以全額扣除?
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2019-04-26
老師你好,我2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要補(bǔ)繳一點(diǎn)稅款、賬務(wù)處理需要做嗎?
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2023-10-12
老師好! 請(qǐng)問(wèn)房東去稅局代開物業(yè)管理費(fèi)用,不要交個(gè)人所得稅的稅法依據(jù)是什么?
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2023-09-10
報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),我的管理費(fèi)用全部寫在了A表,有影響嗎
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2020-06-01
老師,我問(wèn)下,暫估的發(fā)票,到匯算清繳前,還沒(méi)得到發(fā)票,我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了,紅沖回之前會(huì)計(jì)賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會(huì)計(jì)賬是沒(méi)有關(guān)系的對(duì)吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-02-18
老師,我問(wèn)下,暫估的發(fā)票,到匯算清繳前,還沒(méi)得到發(fā)票,我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了,紅沖回之前會(huì)計(jì)賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會(huì)計(jì)賬是沒(méi)有關(guān)系的對(duì)吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-01-09
我籌建期原來(lái)2016年填報(bào)匯算清繳這樣做對(duì)不對(duì)?會(huì)計(jì)賬管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-50萬(wàn)(其中招待費(fèi)20萬(wàn)),財(cái)務(wù)費(fèi)用2萬(wàn),會(huì)計(jì)利潤(rùn)-52萬(wàn),匯算清繳填報(bào):納稅調(diào)增52萬(wàn),調(diào)整后所得為0,應(yīng)納稅所得額0.老師,2016年會(huì)計(jì)賬和匯算清繳已經(jīng)這樣做了,您就說(shuō)我這樣填報(bào)對(duì)不對(duì)?如果不對(duì),怎樣填報(bào)為好?
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2018-03-21
之前我問(wèn)的籌建期匯算清繳,我聽了課,總結(jié)以下,您看我說(shuō)的對(duì)嗎?1、籌建期如果會(huì)計(jì)計(jì)入長(zhǎng)期待攤-開辦費(fèi)科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報(bào),待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目,有損益,匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損,需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)中,匯算清繳利潤(rùn)顯示負(fù)數(shù),我就把管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)全部調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧?????
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2018-03-20
基金管理人收取的管理費(fèi)要確認(rèn)收入、交納增值稅嗎?還是只交企業(yè)所得稅呢?
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2017-11-10