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老師你好..請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人能享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠么?然后“三個(gè)條件的企業(yè)中符合年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)”指開(kāi)票金額還是指利潤(rùn)啊?
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2019-10-14
我們收到財(cái)政補(bǔ)貼前期開(kāi)辦費(fèi)做了營(yíng)業(yè)外收入,需要交企業(yè)所得稅嗎
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2017-12-06
計(jì)算企業(yè)所得稅稅負(fù)率時(shí),除以的不含稅銷售收入 包含營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2018-09-06
企業(yè)所得稅匯算清繳,掛四板補(bǔ)貼收入,填到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入?
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2023-03-02
在填制“一般企業(yè)收入明細(xì)表”時(shí),請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)免增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是營(yíng)業(yè)外收入?
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2018-04-11
老張?jiān)谝患液腺Y企業(yè)工作,月工資5000元,按規(guī)定其中3000元是免稅的,其余部分要繳納個(gè)人所得稅
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2015-10-22
視同銷售,比如企業(yè)外購(gòu)一批手機(jī),對(duì)外免費(fèi)送給客戶,增值稅和所得稅視同銷售么,增值稅視同銷售是不是得做銷項(xiàng)稅的賬,繳納增值稅?
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2021-10-29
企業(yè)開(kāi)票年度開(kāi)票不超過(guò)一百萬(wàn),企業(yè)所得稅按5%計(jì)征,減免的20%企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-06-22
企業(yè)所得稅季度B類,第17行減:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,是什么意思,怎么算
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2020-04-19
企業(yè)在國(guó)外招了一個(gè)人做銷售,不如境,要繳哪些稅
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2018-09-21
無(wú)票收入外賬一直零申報(bào),從10申報(bào)報(bào)第三季度稅想按收入報(bào)稅外賬怎么建立?企業(yè)所得稅和增值稅稅超過(guò)9萬(wàn)上稅,8月收入40000怎么算企業(yè)所得稅4萬(wàn)×25%和增值稅40000×6%?
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2017-09-14
老師好,請(qǐng)問(wèn)在工地上給人家單位挖土,別人付我們工資,現(xiàn)在對(duì)方單位讓我自己在手機(jī)app上操作填相關(guān)信息申報(bào),針對(duì)個(gè)人所得稅這塊填報(bào)?請(qǐng)問(wèn)這部分我們?cè)搶儆诠べY綜合所得?還是經(jīng)營(yíng)所得?按理說(shuō)不該是該單位申報(bào)嗎?咋讓自己在手機(jī)上操作呢?若真自己操作,又該屬于哪類操作呢??望老師幫回復(fù)下下,謝謝
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2020-12-27
個(gè)人所得稅中作廢申報(bào)和更正申報(bào)有什么不一樣?幾號(hào)前可以做出這兩項(xiàng)操作?
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2020-03-07
我在幼兒園工作,原來(lái)個(gè)人所得稅信息都在小學(xué),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到幼兒園,該如何操作
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2021-01-07
請(qǐng)問(wèn)老師,在企業(yè)享受免交企業(yè)所得稅的情況下,年末產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)800,應(yīng)該怎么處理的?比如2003年是免交的,2004年是減半12.5%征收的,那2003年有遞延所得稅資產(chǎn)800,2004年有新增的遞延所得稅資產(chǎn)400,那是怎么處理的?
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2019-07-07
關(guān)于財(cái)稅54號(hào)文件,單價(jià)不超過(guò)500萬(wàn)的設(shè)備,可以稅前一次性計(jì)入成本費(fèi)用抵扣所得稅應(yīng)納稅所得額,但是稅法和會(huì)計(jì)上處理不一致,在實(shí)際操作中,如何做賬?
1/1052
2018-11-07
生產(chǎn)型出口企業(yè) 免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格,我取得了專票,有進(jìn)項(xiàng)稅,那這個(gè)免抵退稅額抵減額就是0?實(shí)行免抵退,還要不要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
1/1233
2019-01-23
查賬征收和核定征收是指增值稅還是個(gè)體的所得稅呢?
1/1973
2018-09-14
個(gè)人應(yīng)稅收入指什么?個(gè)人應(yīng)稅收入就是個(gè)人所得稅嗎?
1/35720
2020-03-05
在申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí),由于把12月份的營(yíng)業(yè)外支出2500,看成是營(yíng)業(yè)外收入了,因此填寫(xiě)全年利潤(rùn)總額的時(shí)候多填了2500,稅金已繳納,現(xiàn)在需要如何處理呢,可以辦理退稅嗎
1/619
2019-01-17