国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

為促銷商品,以以舊換新方式向消費者個人銷售產(chǎn)品900000元(已扣除收購舊貨支付的價款100000元)開具增值稅普通發(fā)票6張。請問怎么寫會計分錄
1/463
2023-10-13
在金馬商貿(mào)籌建期業(yè)務(wù)7報銷費用里面有一個增值稅普通發(fā)票,為什么不需要做應(yīng)交稅費等一些詳細的分錄且只用其他應(yīng)收款來代替?
2/636
2016-07-13
對方開過來的增值稅專用發(fā)票上的稅額50,是可以通過網(wǎng)上認證抵扣的,這個抵扣的意思不用交這部分稅了嗎?那增值稅普通發(fā)票上的稅額100,不可以抵扣,是要留著抵減銷項?本期應(yīng)交增值稅=銷-進,,假若銷項為130,則應(yīng)交增值稅=130-100,是這樣嗎
3/581
2017-02-21
發(fā)給員工的交通和通訊補助,沒有和工資一起發(fā),也需要申報個稅嗎?是和應(yīng)發(fā)工資合在一起填在個稅申報表的收入額里面嗎?
5/1303
2018-11-24
你好,他這里講的耕地占用稅是不通過應(yīng)交稅費來處理的,那么我想請問一下他應(yīng)該是通過什么來處理哪個會計科目來處理的?
1/681
2019-11-04
公司每月給員工發(fā)放交通補貼、通訊補貼、餐補共計4000元,那這4000元是計入應(yīng)付職工薪酬-福利費還是計入應(yīng)付職工薪酬-工資里啊
2/3388
2017-04-12
老師請問,匯算清繳,辦公費:水電費、通訊費、物業(yè)費、郵遞費;咨詢服務(wù)費:審計費;其他:專利費,交通費,材料費用、樣品費,這樣歸類對么?
2/1614
2019-05-16
補交16年所得稅,直接做:借 前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 ,不通過所得稅費用,對嗎
1/877
2018-04-25
開通用機打發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的賬務(wù)處理一樣嗎
1/762
2015-10-15
請問老師,現(xiàn)在通用機打發(fā)票還能用嗎? 還是只有增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票了? 現(xiàn)在個體戶還能領(lǐng)用定額發(fā)票嗎?
1/4427
2018-05-24
老師好,問下浙江通用機打發(fā)票和浙江通用手工發(fā)票是增值稅普通發(fā)票嗎?還是別的什么發(fā)票?謝謝!
1/1996
2020-02-21
開具發(fā)票,我們公司銷售啤酒,貨物或勞務(wù)名稱可以直接填啤酒嗎,通用機打發(fā)票和增值稅普通發(fā)票有什么區(qū)別嗎
1/1908
2020-07-06
一項不動產(chǎn)以20000元(含稅增值稅稅率為9%)的價格出售。該不動產(chǎn)已提折舊25000元,出售時獲得凈收益4000元,發(fā)生清理費用1000元(含稅,取得增值稅普通發(fā)票)。則該項固定資產(chǎn)的原值為()元
1/349
2023-05-09
請問通用機打發(fā)票與增值稅普通發(fā)票有什么區(qū)別賬務(wù)處理上又有什么區(qū)別。
1/1572
2019-11-14
關(guān)于印花稅的,沒有通過“稅金及附加科目”直接 借:應(yīng)交稅費--印花稅, 貸:銀行存款,應(yīng)交印花稅科目 期末借方余額,這是前面會計做的,我每月都是先計提 ,再交稅,前面的會計沒有計提。也沒有通過沒有通過“稅金及附加科目”覺得他做的不對,做這個有問題嗎?需要更正嗎
1/755
2018-08-20
比如現(xiàn)在不是高新企業(yè),但是有在研發(fā),報銷交通費,那設(shè)置的科目是研發(fā)支出-費用化支出-其他費用-交通費?還是管理費用-研發(fā)支出-其他費用-交通費,還是不明白未形成高新企業(yè)的時候研發(fā)時產(chǎn)生的費用計入什么科目,形成高新企業(yè)了,研發(fā)產(chǎn)生的費用計入什么科目
1/1122
2019-03-10
如果是開的是普通發(fā)票,現(xiàn)在普通發(fā)票也不用認證嘛。例如這些;車票。汽車票等,那不能進項抵扣,不能小交應(yīng)交稅費。那取得的這些普通發(fā)票就入:費用類,管理費用,銷售費用等。都可以是嗎.,年末需要匯算清繳補交稅費嗎?只要不超稅法規(guī)定,都不用補繳企業(yè)所得稅是嗎
1/862
2017-04-17
若9月有利潤,產(chǎn)生季度所得稅,如何處理分錄,能延遲到第四季度才交全年所得稅
1/547
2016-10-08
對方開過來的增值稅專用發(fā)票上的稅額50,是可以通過網(wǎng)上認證抵扣的,這個抵扣的意思不用交這部分稅了嗎? 那對方開的增值稅普通發(fā)票上的稅額100,不可以抵扣,是要留著抵減銷項? 本期應(yīng)交增值稅=銷-進,,若本期銷項130,本期應(yīng)交的增值稅額是多少?
3/714
2017-02-21
我們是小規(guī)模納稅人,購買金稅盤,金稅公司提供的是增值稅專票有影響嗎?做賬怎么做嘞?
1/1089
2019-08-09