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老師,你好,社保工傷退費(fèi)4.75元,是這樣做分錄嗎? 借:銀行存款 4.75 貸:管理費(fèi)用-社保 4.75 金額都寫(xiě)在借方嗎
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2020-01-06
老師你好,我們有個(gè)信用卡是專(zhuān)門(mén)用來(lái)還加油款的,比如4月28日還了4009元,但是從4月1日-30日實(shí)際加油的發(fā)票有4307元,這樣的話(huà)我應(yīng)該怎么入賬但是信用卡還的我是不是也得做銀行存款支出和管理費(fèi)用,那加油發(fā)票也要做這個(gè)分錄還是怎么做法人的那這個(gè)分錄應(yīng)該怎么處理
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2020-05-08
最近在調(diào)賬遇到一個(gè)問(wèn)題,,一家公司去年12月份就把當(dāng)月的租金發(fā)票做了,借管理費(fèi)用,貸銀行存款。但是當(dāng)時(shí)發(fā)票沒(méi)回來(lái),3月份法人才拿回來(lái),我一看是專(zhuān)票,那現(xiàn)在我怎么處理這個(gè)發(fā)票,還有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅啊
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2019-06-25
電話(huà)費(fèi)做賬是不是做借管理費(fèi)用-電話(huà)費(fèi),銀行支付的,貸銀行存款
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2018-11-02
老師,我3月份做了一筆費(fèi)用分錄借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:銀行存款,現(xiàn)在要把這一筆費(fèi)用調(diào)為管理費(fèi)用—環(huán)保專(zhuān)項(xiàng),調(diào)整分錄怎么做?
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2019-05-22
老師,工資自己車(chē)的一些費(fèi)用,比如通行費(fèi),油費(fèi),這些管理費(fèi)用的二級(jí)科目是什么。租的個(gè)人車(chē),他們給我們的通行費(fèi)電子費(fèi)發(fā)票怎么做
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2020-07-28
公司水電費(fèi)支出,我下的憑證是借管理費(fèi)用,貸銀行存款對(duì)嗎?
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2021-10-12
老師,我想問(wèn)一下,因?yàn)橐咔槲覀兺嘶亓松绫YM(fèi),可以做成 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用嗎?
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2020-04-07
4月用銀行存款支出管理費(fèi)用15000,5月份退回,做借 銀存15000,貸 管理費(fèi)用15000,兩月匯總結(jié)賬,第一次匯總時(shí)必須管理費(fèi)用貸方有15000,總發(fā)生額才相等,我是哪里做錯(cuò)了嗎,管理費(fèi)用貸方應(yīng)該是沒(méi)有發(fā)生額的?
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2020-06-10
,請(qǐng)問(wèn)老師,2月份支付了物業(yè)費(fèi)沒(méi)有收到發(fā)票,但是直接進(jìn)費(fèi)用:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。3月份收到發(fā)票憑證該怎么做?借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款負(fù)數(shù)?
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2019-04-12
老師這個(gè)題,如果甲公司支付了訴訟費(fèi),是不是列入管理費(fèi)用,貸銀行存款呀?
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2020-03-10
1月份已計(jì)提管理費(fèi)用200元,貸其它應(yīng)付款,2月份付款又借管理費(fèi)用200.2元,貸銀行存款,這個(gè)我要怎么處理呢,老師
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2022-03-11
上交董事會(huì)經(jīng)費(fèi)應(yīng)該記其他應(yīng)付款還是管理費(fèi)用
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2016-04-20
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)應(yīng)計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目管理費(fèi)用?還是稅金附加
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2017-04-06
老師你好,單位收到社保管理局的崗位補(bǔ)貼,怎樣做分錄?
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2020-07-01
公司是開(kāi)發(fā)單位因?yàn)闆](méi)有資質(zhì)就找施工單位提前動(dòng)工了,所以建設(shè)局要罰開(kāi)發(fā)公司10萬(wàn)元,同時(shí)也要罰施工的單位1萬(wàn)元,因?yàn)槭俏覀児镜脑蛩允┕挝灰筮@10000元由我公司出,老板也答應(yīng)了,可是建設(shè)局給施工單位開(kāi)的事業(yè)單位非稅收入票據(jù),戶(hù)頭不是公司的,應(yīng)該怎樣處理呢
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2017-05-02
你好 單位是事業(yè)單位,實(shí)行新政府會(huì)計(jì)制度,發(fā)現(xiàn)16年度基本戶(hù)的收支均沒(méi)有入賬,導(dǎo)致基本戶(hù)余額和銀行對(duì)賬單不符,要如何補(bǔ)登?
1/1465
2020-02-16
老師你好,我們是事業(yè)單位,麻煩幫我看一下這個(gè)表格,銀行對(duì)賬單上的數(shù)字是應(yīng)發(fā)數(shù),住房公積金部分又包含了自己出的和單位出的,最后實(shí)發(fā)數(shù)的后面有負(fù)數(shù)的兩個(gè)人是要補(bǔ)繳的住房公積金。具體分錄該怎么做呢?
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2016-07-05
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下事業(yè)單位的購(gòu)入固定資產(chǎn)是這樣做分錄,借:事業(yè)支出-專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置,貸:銀行存款,借:固定資產(chǎn)貸:事業(yè)基金-固定基金
2/2000
2016-12-17
購(gòu)入非自用材料一批,價(jià)款20000元,增值稅3400元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行存款支付,材料已經(jīng)交付事業(yè)單位入庫(kù),會(huì)計(jì)分錄怎么做
1/1099
2021-12-11