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老師你好,增值稅發(fā)票作廢后還需要開(kāi)一張負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
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2021-08-10
紅字增值稅發(fā)票專(zhuān)用發(fā)票信息表需要蓋章嗎 蓋章的話蓋在哪里?
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2019-06-18
我公司向供應(yīng)商賒購(gòu)貨物收取的利息,客戶(hù)開(kāi)給我公司增值稅發(fā)票內(nèi)容為違約金,這個(gè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以用來(lái)抵扣嗎?
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2016-12-08
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)紅字發(fā)票是先填寫(xiě)紅字增值稅發(fā)票信息表 然后再跟正常開(kāi)票那樣來(lái)開(kāi)票嗎
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2019-11-14
我查的是增值稅普票 卷票,通過(guò)增值稅發(fā)票欄查詢(xún)結(jié)果為圖一,通過(guò)通用機(jī)打發(fā)票欄查詢(xún)?yōu)閳D二,請(qǐng)問(wèn)是真票嗎
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2019-11-14
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)北京那邊的增值稅普通發(fā)票除了可以在增值稅發(fā)票真?zhèn)尾轵?yàn)平臺(tái)查真?zhèn)瓮猓€有其他的方法查真?zhèn)螁?/span>
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2020-01-20
季度增值稅申報(bào)時(shí),我公司增值稅普通發(fā)票和增值稅專(zhuān)用發(fā)票一共加起來(lái)不含稅銷(xiāo)售額8萬(wàn)多,所以填寫(xiě)主表時(shí)小微銷(xiāo)售那里填8萬(wàn)多,結(jié)果增值稅專(zhuān)用發(fā)票代開(kāi)比對(duì)不通過(guò),后來(lái)我填了代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票那里填數(shù)的話第一欄必須大于增值稅專(zhuān)用發(fā)票代開(kāi)數(shù),產(chǎn)生稅額,這時(shí)怎么填寫(xiě)可以啊?
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2019-01-08
4.購(gòu)入A材料100千克,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明:價(jià)款10000元,增值稅額1300元,購(gòu)入B材料2000千克,增值稅發(fā)票注明:價(jià)款20000元,增值稅額2600元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。
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2023-05-11
購(gòu)進(jìn)甲材料2000噸,單價(jià)100元每噸,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅為26000元,運(yùn)費(fèi)為10000元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅為900元,所有款項(xiàng)已用銀行存款支付
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2021-05-13
小規(guī)模個(gè)體戶(hù)公司,普票不超30萬(wàn)免交增值稅嗎?還是專(zhuān)票+普票一起不超30萬(wàn)免交增值稅
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2020-06-22
老師,你好,小規(guī)模的公司,每月開(kāi)了10萬(wàn)的票專(zhuān)票+普票,申報(bào)增值稅時(shí),是不是免交增值稅的?
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2024-08-09
A公司為增值稅一般納稅人,公司采購(gòu)員王某出差采購(gòu)回來(lái)后,將以下憑證拿到會(huì) 計(jì)部門(mén)報(bào)銷(xiāo):其中兩張貨物采購(gòu)發(fā)票,一張為增值稅專(zhuān)用發(fā)票,一張為增值稅普通發(fā)票;一張住宿費(fèi)與餐飲費(fèi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。作為公司財(cái)務(wù)人員,請(qǐng)你從增值稅核算的角度分析王某所取得增值稅票對(duì)企業(yè)應(yīng) 納增值稅額的影響,并給予王某出差索取相關(guān)發(fā)票的建議
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2022-11-13
老師,您好,對(duì)月銷(xiāo)售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。是企業(yè)自己開(kāi)具普票不交增值稅,在稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票還是要交增值稅的是嗎
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2020-06-30
外購(gòu)甲材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款200萬(wàn)增值稅26萬(wàn)支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的增值稅額0.9萬(wàn)當(dāng)月將其中的20%用于本企業(yè)的職工福利
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2020-11-08
小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅發(fā)票會(huì)計(jì)怎么做帳
1/570
2015-12-14
我們是小規(guī)模納稅人 能去國(guó)稅代開(kāi)增值稅發(fā)票嗎
1/598
2016-11-30
營(yíng)業(yè)稅納稅人業(yè)務(wù)可以到國(guó)稅代開(kāi)增值稅發(fā)票嗎
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2015-12-14
問(wèn)題1:當(dāng)月取得的增值稅發(fā)票認(rèn)證時(shí)間問(wèn)題,現(xiàn)在企業(yè)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,認(rèn)證時(shí)間都是每月的1-15號(hào)(即申報(bào)期)才能認(rèn)證,目前大部分企業(yè)是不是都將當(dāng)月取得的增值稅發(fā)票先收集在一起,等下月初的申報(bào)期在網(wǎng)上去勾選認(rèn)證? 問(wèn)題2:我3月1號(hào)-15號(hào)網(wǎng)上勾選申請(qǐng)抵扣的增值稅發(fā)票 10張,稅額200萬(wàn),那這200萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,是填在3.15號(hào)所申報(bào)的“納稅所屬期2月”增值稅申報(bào)表中,還是填在下月即4月15號(hào)所申報(bào)的“納稅所屬期3月”增值稅申報(bào)表中?
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2020-03-16
小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅發(fā)票168萬(wàn),增值稅款當(dāng)時(shí)就扣除48000,申報(bào)的時(shí)候還需要繳納附加稅嗎
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2019-01-11
我方之前認(rèn)證的抵扣聯(lián),后來(lái)我方又對(duì)抵扣聯(lián)開(kāi)具了紅字增值稅發(fā)票信息表,會(huì)計(jì)收到銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)的專(zhuān)用發(fā)票,如何做賬?增值稅申報(bào)表需要如何處理?
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2019-09-26