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老師,一般納稅人建筑業(yè)中的鑒證咨詢服務(wù),監(jiān)理服務(wù)的這樣可以選擇簡易征收嗎?如果可以,那征收率是多少
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2020-05-22
老師好,A公司臺舊車是以前沒有入賬,也沒有原始單據(jù)發(fā)票的,也無法評估。現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓出售開出發(fā)票,A公司那臺舊車轉(zhuǎn)讓合同價格是8000元,但開具發(fā)票是10000元,如何從頭到尾做出來的分錄是正確的呢?可以幫忙寫一下分錄嗎?可以只做這樣的分錄嗎:借:其他應(yīng)收款 10000 貸:管理費用 8849.56 (10000/1.13) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1150.44(10000/1.13*0.13); 等收到貨款:借:銀行存款 8000 借:營業(yè)外支出2000 貸:其他應(yīng)收款 10000
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2019-10-11
江西順豐2016年10月份為順豐快遞公司收件,應(yīng)收取服務(wù)費200000元,已開具完稅發(fā)票,增值稅率3%;2016年11月,順豐快遞公司匯入江西順豐公司銀行存款196000元,差額4000元為代付運雜費。請根據(jù)這筆業(yè)務(wù)填制相關(guān)會計分錄 老師幫我看哈 開發(fā)票,借:應(yīng)收賬款200000 貸:主營業(yè)務(wù)收入194174.76 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅5825.24,收到款,借:銀行存款196000 管理費用4000 貸:應(yīng)收賬款200000 是否正確?
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2016-11-10
收到航天信息的技術(shù)維護費發(fā)票330元。收到時:借:管理費用-辦公費330 貸:銀行存款330 下月抵稅的時候: 借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅-減免稅款 330 貸:營業(yè)外收入 330 對嗎
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2017-05-05
(1)收款單位在辦妥委托收款手續(xù)后,根據(jù)銀行蓋章退回的回單聯(lián)作會計分錄如下: 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (2)付款單位收到銀行轉(zhuǎn)來的付款通知單及其證明單據(jù)同意付款后:3天內(nèi)付款 借:管理費用-電費 貸:銀行存款 (3)收款單位收到銀行轉(zhuǎn)來收款通知單后: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,請問委托收款是這樣做的嗎
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2016-04-26
上期有留抵的增值稅235.86 分錄 借:應(yīng)交稅費-增-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增-進項 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-增-轉(zhuǎn)出未交增值稅 上期有待認證進項這個月認證了分錄 這個月做借應(yīng)交稅費-增-進項 貸:應(yīng)交稅費-增-待認證進項245.56本月稅控盤減免分錄 借應(yīng)交稅費-增-減免稅款480 貸管理費用-辦公費 本月進項28797.82銷項89903.46 本月計提增值稅怎么做
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2018-07-10
老師你再幫我看一下這道題,對于前面兩道題來說有什么變化?為什么對損益影響來說,他只要投資收益減去那個增值稅就可以啦,前面兩道題的要算交易費用,就連那個現(xiàn)金股利也要算進去,像老師講課的時候沒那么難,為什么做題也時候感覺那么難呢?。
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2020-03-21
甲公司2018年1月1日從二級市場購入A上市公司同日發(fā)行的股票1000萬股,支付價款1050萬元,另支付相關(guān)交易費用20萬元,甲公司將其劃分為交易性金融高產(chǎn)進行核算,12月31日,股票公允價值為1.2元/股,確認2018年度現(xiàn)金股利70萬元。2019年1月3日甲公司收到2018年度現(xiàn)金股利。1月30日,甲公司將股票全部出售,扣除交易費用實際收到價款為1100萬元假定不考成增值稅等因索。則甲公司在處置交易性金敲資產(chǎn)時應(yīng)確認的投資收益為()萬元,分錄怎么寫呀?
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2020-07-22
被掛靠單位收取的管理費入帳走其他業(yè)務(wù)收入,是不是也得交增值稅,要是被掛靠單位的收入很大,交的所得稅也很多,是不是可以多入一些期間費用
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2019-05-07
應(yīng)交增值稅銷項稅,還沒有到季度末,不知道有沒有達到起征點,那是不是到季度末再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?
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2016-07-28
請教一下 購買稅控盤分錄借管理費用 貸銀行存款,小規(guī)模超過30要交增值稅抵扣時,借應(yīng)交稅費 減免稅款 貸管理費用 同一時間抵減管理費用平了 為什么等下月再抵減管理費用明細賬就在貸方了
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2020-09-29
平時收到發(fā)票時,做借管理費用,應(yīng)交稅金-增值稅-進項,貸銀行 開出發(fā)票時,做借銀行,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-增值稅-銷項 問題一,這樣做對嗎? 問題二,進項發(fā)票抵扣時,需要做分錄嗎?還是取得時做應(yīng)交稅金-增值稅-待抵扣? 問題三,月底進項,銷項要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2020-07-08
核定征收與查賬征收增值稅和所得稅分別如何繳納,需要進項發(fā)票嗎
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2021-11-10
軟件企業(yè)銷售軟件產(chǎn)品怎么賬務(wù)處理,繳納增值稅怎么賬務(wù)處理,即征即退增值稅怎么賬務(wù)處理
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2022-07-12
前期8月會計未拿到票據(jù),借管理費用11300,貸銀行存款11300,現(xiàn)11月拿到增值稅專票,應(yīng)如何填制相應(yīng)調(diào)整憑證?
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2020-12-02
建筑裝飾公司找某工程學(xué)院研發(fā)一種材料,收到工程學(xué)院開的技術(shù)研發(fā)費3個點的專票金額有100萬,建筑公司怎么入賬啊,是一次性做管理費用,一次性增值稅抵扣嗎?100萬金額很大,可以直接計入當(dāng)期損益嗎
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2019-06-06
老師:物業(yè)管理費,電費,給公司購買的筆記本電腦這三張增值稅發(fā)票可以抵扣嗎?
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2019-02-28
私立醫(yī)院,做了廣告宣傳,收到增值稅普票“廣告服務(wù)費”,并付款。應(yīng)計入管理費用,二級科目怎么設(shè)置呢?廣告費?宣傳費?
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2017-05-20
老師 請教3個問題:如果是不抵扣的福利費發(fā)票 1.直接勾選認證不抵扣嗎? 2.分錄是不是不用體現(xiàn)稅費直接借:管理費用 貸銀行存款? 3.申報增值稅時這些認證不抵扣的填在哪里?
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2020-11-26
關(guān)于稅負的問題。組裝一臺泵的材料是600左右,售價發(fā)票開680.增值稅稅負:進項:600*0.17=102,銷項:680*0.17=115.6,增值稅:115.6-102=13.6.稅負:13.6/680=0.02.所以老板進價是材料大概600,售價大概680。公司有3個車間工人,每月制造費用合計9000,管理人員1個,管理費用3000.每個月產(chǎn)量大概就150臺,故每臺產(chǎn)量承擔(dān)的制造費用是9000/150=60,所以產(chǎn)品的成本:材料600+人工60=660.售價680,成本660,再扣些其他費用,每個月都
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2016-03-09
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