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現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營改增后,成為小規(guī)模納稅人的稅率是多少?如果年?duì)I業(yè)額大于500萬,是一般納稅人,稅率又是多少?
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2017-06-08
鄒老師,還是剛才問你的未開票銷售額填報的問題,營改增稅負(fù)分析測算明細(xì)表里的銷項(xiàng)應(yīng)納稅額那一欄是不是可以手改的,因?yàn)椴缓愪N售額里的金額包含了未開票的銷售金額,所以我輸了不含稅銷售后,表格自動算出來的銷項(xiàng)稅額和實(shí)際是對不上的,我手動改成正確的可以嗎?
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2016-12-06
2016.5.1營改增后,小規(guī)模納稅人是不是不分行業(yè),全部稅率都是百分之3啊?那些多檔稅率是不是指的一般納稅人???
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2016-04-15
營改增一般納稅人2016年5月1日之前開具的營業(yè)稅發(fā)/票需要沖紅重開,如果愿意繳納增值稅,可以開具增值稅專用發(fā)/票
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2017-06-02
發(fā)票上的增值稅稅額和增值稅報稅系統(tǒng)有差額,怎么處理,如何在增值稅納稅申報表中修改本期應(yīng)納稅額與發(fā)票金額一致?
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2017-10-15
修改個稅密碼是找專管員修改還是去大廳修改
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2019-04-14
財(cái)務(wù)咨詢公司可以追加保險咨詢業(yè)務(wù)嗎?
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2019-01-27
你好,想咨詢一下,我們是原18年全年都是0申報,現(xiàn)在調(diào)整18年收入30萬,只有增值稅這一塊有交稅,已經(jīng)去稅局改了申報表了,沒有企業(yè)所得稅。我現(xiàn)在想知道的是這30萬收入是在現(xiàn)在做以前年度損益調(diào)整還是說去18年改收憑證 專家是說收入做到18年 稅金和滯納金做到19年 那我現(xiàn)在改2018年收入憑證的話我應(yīng)該怎么做呢 2018年借:應(yīng)收 貸:收入 2019年借;以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)是這樣嗎
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2019-12-02
請教老師,我單位從2016年5月份才營改增,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2015年12月有一張?jiān)鰧0l(fā)票,問:此張?jiān)鰧0l(fā)票現(xiàn)在還能用來進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
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2016-09-01
存在不得免抵稅額合計(jì)與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報,要怎樣申報?
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2021-06-09
用友U8提示,新增會計(jì)科目的上級科目已被使用,新增科目將自動設(shè)置為上級科目相同的設(shè)置。如何修改并且增加2級科目?
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2023-04-20
想咨詢下,公司的專業(yè)合作社稅賬讓我給報,這個月無證合一后發(fā)現(xiàn)使用的會計(jì)準(zhǔn)則變了,之前用的事業(yè)單位會計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在改成合作社的會計(jì)準(zhǔn)則了,我申報的時候前后數(shù)據(jù)需要都對應(yīng)還是可以按新的準(zhǔn)則進(jìn)行修改
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2017-08-08
老師,咨詢個問題。不知道您知不知道 今天犯個錯誤,去銀行匯款,把賬號后面的尾號---后面那塊兒整差了。能改嗎?怎么改? 就比如說醫(yī)保賬戶大賬號后面有個-01 -02 -03我把這個給整錯了。就是基本醫(yī)療啥的沒存到對應(yīng)賬戶上。
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2019-09-09
老師,2019年5月份支出了一筆咨詢服務(wù)費(fèi)分錄做了處理 借 長期待攤費(fèi)用358490.56 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額21509.44 貸 應(yīng)付賬款380000 然后開始按月攤銷費(fèi)用 借 管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)29874.21 貸 長期待攤費(fèi)用 29874.21 2020年對方公司退款300000元,已退款到銀行賬戶,要如何賬務(wù)處理?
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2021-01-16
老師好!我單位于2020年12月底前支付了一筆技術(shù)咨詢費(fèi),已做賬計(jì)入2020年的主營業(yè)務(wù)成本,如果對方開具發(fā)票的日期是在2021年(在匯算清繳前),這樣處理有問題嗎?
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2021-01-09
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)折合人民100萬元,境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu),甲公司代扣代微境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 計(jì)算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 這道題的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么求?
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2020-03-25
"甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)折合人民幣100萬元。境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu)。甲公司代扣代繳境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 【任務(wù)要求】計(jì)算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。"
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2023-03-20
我公司是房地產(chǎn)業(yè),剛營改增后,收到廣告制作費(fèi)17%的增值稅專用發(fā)票,本月要去認(rèn)證,可抵扣17%全額嗎?
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2016-05-27
老師,請問以前年度匯算清繳資產(chǎn)折舊沒做應(yīng)納稅所得額調(diào)增,我在今年的申報表上修改做調(diào)增可以嗎?
1/2315
2020-05-19
增值稅申報是營改增測算表里選的其他現(xiàn)代服務(wù),扣款時顯示的卻是企業(yè)管理服務(wù),這兩者有關(guān)系嗎
2/1647
2018-11-07