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有看到國稅一條營改增的文件有,“納稅人提供建筑服務(wù)、租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時間為收到預(yù)收款的當(dāng)天”,很困惑,是什么意思呢?
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2016-09-17
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營改增后,成為小規(guī)模納稅人的稅率是多少?如果年營業(yè)額大于500萬,是一般納稅人,稅率又是多少?
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2017-06-08
鄒老師,還是剛才問你的未開票銷售額填報的問題,營改增稅負(fù)分析測算明細(xì)表里的銷項應(yīng)納稅額那一欄是不是可以手改的,因為不含稅銷售額里的金額包含了未開票的銷售金額,所以我輸了不含稅銷售后,表格自動算出來的銷項稅額和實際是對不上的,我手動改成正確的可以嗎?
3/1053
2016-12-06
2016.5.1營改增后,小規(guī)模納稅人是不是不分行業(yè),全部稅率都是百分之3???那些多檔稅率是不是指的一般納稅人???
1/853
2016-04-15
營改增一般納稅人2016年5月1日之前開具的營業(yè)稅發(fā)/票需要沖紅重開,如果愿意繳納增值稅,可以開具增值稅專用發(fā)/票
1/1654
2017-06-02
發(fā)票上的增值稅稅額和增值稅報稅系統(tǒng)有差額,怎么處理,如何在增值稅納稅申報表中修改本期應(yīng)納稅額與發(fā)票金額一致?
1/1837
2017-10-15
您好 我們公司是建筑業(yè),經(jīng)營范圍內(nèi)有財務(wù)咨詢服務(wù),可以開具咨詢費發(fā)票嗎?咨詢服務(wù)需要什么咨詢方面的資質(zhì)嗎
1/3025
2019-10-25
老師,我們是做造價咨詢和招標(biāo)代理服務(wù)的,稅收分類編碼怎么選擇?是其他鑒證咨詢服務(wù)下的咨詢費還是咨詢服務(wù)
1/6019
2016-12-02
修改個稅密碼是找專管員修改還是去大廳修改
1/987
2019-04-14
你好,請問營業(yè)執(zhí)照上是建筑信息咨詢,開發(fā)票可以開其他咨詢服務(wù) 信息咨詢嗎
1/1367
2019-12-06
財務(wù)咨詢公司可以追加保險咨詢業(yè)務(wù)嗎?
1/620
2019-01-27
你好,想咨詢一下,我們是原18年全年都是0申報,現(xiàn)在調(diào)整18年收入30萬,只有增值稅這一塊有交稅,已經(jīng)去稅局改了申報表了,沒有企業(yè)所得稅。我現(xiàn)在想知道的是這30萬收入是在現(xiàn)在做以前年度損益調(diào)整還是說去18年改收憑證 專家是說收入做到18年 稅金和滯納金做到19年 那我現(xiàn)在改2018年收入憑證的話我應(yīng)該怎么做呢 2018年借:應(yīng)收 貸:收入 2019年借;以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費是這樣嗎
1/361
2019-12-02
請教老師,我單位從2016年5月份才營改增,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2015年12月有一張增專發(fā)票,問:此張增專發(fā)票現(xiàn)在還能用來進項抵扣嗎?
1/546
2016-09-01
存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進項稅額轉(zhuǎn)出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報,要怎樣申報?
2/1911
2021-06-09
用友U8提示,新增會計科目的上級科目已被使用,新增科目將自動設(shè)置為上級科目相同的設(shè)置。如何修改并且增加2級科目?
1/2237
2023-04-20
想咨詢下,公司的專業(yè)合作社稅賬讓我給報,這個月無證合一后發(fā)現(xiàn)使用的會計準(zhǔn)則變了,之前用的事業(yè)單位會計準(zhǔn)則,現(xiàn)在改成合作社的會計準(zhǔn)則了,我申報的時候前后數(shù)據(jù)需要都對應(yīng)還是可以按新的準(zhǔn)則進行修改
1/845
2017-08-08
老師,咨詢個問題。不知道您知不知道 今天犯個錯誤,去銀行匯款,把賬號后面的尾號---后面那塊兒整差了。能改嗎?怎么改? 就比如說醫(yī)保賬戶大賬號后面有個-01 -02 -03我把這個給整錯了。就是基本醫(yī)療啥的沒存到對應(yīng)賬戶上。
1/756
2019-09-09
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費折合人民100萬元,境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機構(gòu),甲公司代扣代微境外公司咨詢服務(wù)費收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 計算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費可以抵扣的進項稅額。 這道題的進項稅額怎么求?
1/1756
2020-03-25
"甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費折合人民幣100萬元。境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機構(gòu)。甲公司代扣代繳境外公司咨詢服務(wù)費收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 【任務(wù)要求】計算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費可以抵扣的進項稅額。"
1/405
2023-03-20
我公司是房地產(chǎn)業(yè),剛營改增后,收到廣告制作費17%的增值稅專用發(fā)票,本月要去認(rèn)證,可抵扣17%全額嗎?
2/558
2016-05-27