国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

乙公司向甲公司支付10萬(wàn)元咨詢(xún)費(fèi),甲公司將業(yè)務(wù)交由丙公司做并支付9萬(wàn)元費(fèi)用,那么甲公司和丙公司分別如何開(kāi)票?(甲開(kāi)10萬(wàn)的票給乙?丙開(kāi)9萬(wàn)的票給甲?)
2/504
2022-02-21
老師 物業(yè)公司請(qǐng)其他物業(yè)公司幫忙管理咨詢(xún)服務(wù)費(fèi),這樣的咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)合同開(kāi)發(fā)票服務(wù)名稱(chēng)怎么訂呢?
1/979
2020-09-25
老師,請(qǐng)問(wèn)咨詢(xún)費(fèi)是計(jì)入費(fèi)用還是計(jì)入工程?比如項(xiàng)目前期的地質(zhì)詳細(xì)勘察
2/2053
2019-10-30
企業(yè)支付的常年律師咨詢(xún)費(fèi)應(yīng)該記入哪個(gè)科目
1/1230
2017-07-11
你好老師,房地產(chǎn)公司收到開(kāi)俑金發(fā)票內(nèi)容寫(xiě)成咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)可以嗎?
1/632
2023-01-30
老師,我們公司賬,之前都是記借已交稅金 貸銀行存款,我想改改,月末的時(shí)候就做了借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,在下月交了后,做的借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款,但是轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是一直有余額
1/805
2020-03-22
老師,我想咨詢(xún)您關(guān)于公司車(chē)處理了,收到了錢(qián),對(duì)方不要發(fā)票,我該怎么報(bào)增值稅了
1/218
2019-05-22
你好,我想咨詢(xún)一下。,增值稅專(zhuān)用發(fā)票聯(lián)丟失,但是抵扣聯(lián)還在像這種情況下怎么辦?
1/215
2020-12-18
老師,咨詢(xún)一下 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增,賬上會(huì)計(jì)分錄怎么做?
1/284
2021-05-07
我入職創(chuàng)業(yè)孵化基地,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上是服務(wù),咨詢(xún)業(yè)務(wù),現(xiàn)增加的代銷(xiāo),有超營(yíng)業(yè)范圍嗎?
1/719
2019-08-14
老師,您好,咨詢(xún)一下,農(nóng)業(yè)機(jī)械是免征增值稅的我報(bào)稅您幫我看一下是這么報(bào)的嗎
3/834
2019-09-04
企業(yè)管理的咨詢(xún)公司進(jìn)項(xiàng)發(fā)票哪些可以抵扣另外個(gè)人是否可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)票
1/1789
2017-12-01
咨詢(xún)一下收到銀行開(kāi)的手續(xù)費(fèi)增票,之前在收到匯單的時(shí)候已經(jīng)做過(guò),怎么入賬啊
1/380
2019-06-13
老師,咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,年末需繳納一筆增值稅和附加稅,請(qǐng)問(wèn)需做計(jì)提嗎,分錄該怎么寫(xiě)
8/434
2021-01-17
你好老師,我想咨詢(xún)一下單位出租房產(chǎn)在小規(guī)模增值稅申報(bào)表中屬于服務(wù)收入嗎?
1/410
2019-11-06
您好老師,我想咨詢(xún)下外貿(mào)企業(yè)出口申報(bào)增值稅時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)附表二需要填寫(xiě)數(shù)據(jù)嗎
4/375
2024-02-22
老師你好,我想咨詢(xún)沙子進(jìn)口增值稅,是交全額的13。還是貿(mào)易差額的百分之十三呢
1/879
2021-06-16
發(fā)票上的增值稅稅額和增值稅報(bào)稅系統(tǒng)有差額,怎么處理,如何在增值稅納稅申報(bào)表中修改本期應(yīng)納稅額與發(fā)票金額一致?
1/1837
2017-10-15
營(yíng)改增一般納稅人2016年5月1日之前開(kāi)具的營(yíng)業(yè)稅發(fā)/票需要沖紅重開(kāi),如果愿意繳納增值稅,可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)/票
1/1654
2017-06-02
你好,想咨詢(xún)一下,我們是原18年全年都是0申報(bào),現(xiàn)在調(diào)整18年收入30萬(wàn),只有增值稅這一塊有交稅,已經(jīng)去稅局改了申報(bào)表了,沒(méi)有企業(yè)所得稅。我現(xiàn)在想知道的是這30萬(wàn)收入是在現(xiàn)在做以前年度損益調(diào)整還是說(shuō)去18年改收憑證 專(zhuān)家是說(shuō)收入做到18年 稅金和滯納金做到19年 那我現(xiàn)在改2018年收入憑證的話我應(yīng)該怎么做呢 2018年借:應(yīng)收 貸:收入 2019年借;以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)是這樣嗎
1/361
2019-12-02